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答疑老师:官方回复
您好!首先登录海南省电子税务局,通过“我要办税——发票使用——发票票种核定”模块办理发票票种核定事项。 增值税发票票种核定事项办结后,纳税人先通过“我要办税——发票使用——增值税税控系统专用设备变更发行”模块办理增值税税控系统专用设备变更发行业务(该业务也可在办税服务厅办理),再通过海南省电子税务局的“我要办税——发票使用——发票领用”模块办理发票领用业务。 如果您有哪里不清楚的,可以继续追问 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
如果数据没错的话,一般就是差在资产负债表的未分配利润这个科目了 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
你好,通常情况抄税申报清卡后就可以开具发票了。 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
实际收到专项拨款时 借:银行存款 dai:专项应付款—**项目 拨款使用时 借:在建工程 dai:库存现金 / 银行存款 / 应付账款 项目完成后,形成自有资产部分 借:固定资产 / 无形资产 dai:在建工程—**项目 同时 借:专项应付款—**项目 dai:资本公积—拨款转入 查看全部回复
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答疑老师:小小
是的 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
跨省了吗 查看全部回复
答疑老师:山峰
Hi 您好,您可以在财务软件里,导表的那个界面,选择期间,然后导出来就是对应期期间的了。 查看全部回复
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一般纳税人应交税费是销项税额减去进项税额 都是固定的,金额不够就只能交税 查看全部回复
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你自己的银行账和银行给的对账单金额一致吗? 查看全部回复
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答疑老师:Yan
可以入业务招待费,但如果是所得税查账征收企业,超标准部分不得税前扣除 查看全部回复
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您好,这个最后应该是不会给你们的了,这个实际应该就是他们缴纳的税费 查看全部回复
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你这个合同结算科目,具体是哪一类的支出? 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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答疑老师:史磊
就是说食堂的这个经办人,你先给他转备用金,然后他陆续采购物资,可能也会自己代垫,最后应该给他报销16631对吧 查看全部回复
答疑老师:patience
借相关成本费用 dai应付职工薪酬 发放时 借应付职工薪酬 dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
电子税务局我要查询-查询打印模块看看 查看全部回复
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登录电子税务局,点用户注册,填写基本信息 查看全部回复
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土地使用权和地上建筑物一般是分别核算 查看全部回复
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答疑老师:COCO老师
管理费用 查看全部回复
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1.增值税=27000/1.03*0.03=786.41元 城建税=786.41*0.07=55.05 教育附加=786.41*0.03=23.59 地方附加=786.41*0.02=15.73 查看全部回复
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