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答疑老师:小妮老师
稍等,我看下 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:李可可
记福利费 查看全部回复
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1、借:库存现金 dai:应付账款 2、借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:许老师
你们之前分录怎么做的呢 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
公司是代华贸易么 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
7提供 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,缴纳社保的分录看不懂吗? 查看全部回复
借 管理费用/工程施工/合同履约成本等-工资 dai应付职工薪酬-工资 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学,不需要就建筑计提安全费。 查看全部回复
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答疑老师:patience
建议通过原材料科目核算一下 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
补记账 查看全部回复
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预付账款余额显示负数dai方有余额相当于应付账款 查看全部回复
答疑老师:甘老师
借:管理费用/销售费用--业务招待费 查看全部回复
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是建造固定资产么. 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
原来支付的时候挂的什么科目,冲销就行 查看全部回复
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答疑老师:易老师
1.这个行为是不行。2.需要把她打给工人的汇款单据给你们入账 查看全部回复
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你这边具体想问什么问题呢 查看全部回复
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无法返回修改上个月的账本月借:成本/费用 dai:银行存款/库存现金 查看全部回复
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同学你好,可以由A公司出一个证明之类的文件,说住建局代他支付的是与你公司的哪笔款 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
销项大于进项的时候 借:应交税费-应交增值税-销售税额 80 dai:应交税费-应交增值税-进项税额50 应交税费- 应交增值税—转出未交增值税30 查看全部回复
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