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答疑老师:小黑
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问答已结束!
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答疑老师:LD
利润与应收款有勾稽关系,你说的没有利润是不是说没有资金,这个不是我们财务所说的利润,利润与资金是两条线。 查看全部回复
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答疑老师:张老师
是的,通过以前年度损益调整科目 查看全部回复
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答疑老师:易老师
多提的红冲掉 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
可以 查看全部回复
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借管理费用,应交税费一应交增值税一代一待认证dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:jessica老师
直接录到固定资产卡片里 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
可以计入 查看全部回复
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答疑老师:微尘
开票的记入收入,没开票且不符合收入确认条件的做预收账款 查看全部回复
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有财务软件的话还是跟日常做账一样处理 查看全部回复
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固定资产 查看全部回复
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要退的,不用,挂其他应付款 查看全部回复
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借:预收账款20000 银行存款2600 dai:主营业务收入 20000 应交税费-应交增值税(销项税额)2600 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
建议你将之前确认收入的凭证红冲掉,然后按照25元确认收入。然后收到0.5元的发票入你的成本 查看全部回复
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答疑老师:而已老师
把那个字体装上 查看全部回复
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假如你12月预付了租金,借预付账款,dai银行存款,按月摊销租金,发票回来把发票附在预付租金凭证后面 查看全部回复
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答疑老师:高老师
建议计入成本 查看全部回复
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如果每个月都有业务做帐一般是需要做的 查看全部回复
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答疑老师:xinyue
预付款时:借:预付账款 dai:银行存款 ,收到发票时:借:长期待摊费用 dai:预付账款。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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