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上级主管部门拨付的资金,用于基建项目,收到款项时记入了非财政拨款结转科目(上级主管部门要求),发生支出时,记入了在建工程科目,这种情况下如何对非财政拨款结转科目进行账务处理,我们是事业单位,执行政府财务会计#其他行业#
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23.12月签的5年房租租赁合同,并于当年支付了一年的房租,当时的会计未申报印花税(没有核定租赁合同税目);24.11月付了第二年的房租,现在申报印花税,是采集税按次申报合适,还是让税局核上税目合适,会不会涉及逾期申报的问题#其他行业#
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公司建账时期初余额只填了借其他应收款500万,贷实收资本500万,都是随便填的没有依据,现在要改期初余额时提示金额不能全部为0,2014年1月建账,7月开始有业务和做账,现在期初余额要怎么填#其他行业#
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图1是10月份做的凭证,因为当时以为3个点的销项也是可以一起抵扣进项的,所以未交增值税那儿只有7818.61。 图二是增值税申报表出来的数据,但是出来期末留抵税额是23520.92 和图三账上未交增值税23521.4有差异,我现在不知道是应该调账吗,如果调账分录怎么做#其他行业#
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学校一期“在建工程”余额进行清理要求转入固定资产管理,需要提供哪些入账材料?涉及:“图书馆区域绿化景观工程项目”、“校园艺术标识牌制作安装工程”、“中水处理站提升改造工程”、“二期学生公寓食堂周边绿化工程项目”。#其他行业#
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