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答疑老师:王苗苗老师
每月详细事项报税期(每月1-15号) 1-3号①抄税(汇总上传),小规模公司自动完成清卡(反写) ; ②给客户发拿票通知(让客户寄成本票、销售发票、费用发票、银行回单、银行对账单)。 4-5号①打印销项发票、销项汇总表,核对销项发票数额; ②进行进项认证(和客户核对勾选哪些发票)。 6-10号①做账; ②结账,生成财务报表。 11-15号①申报个税、增值税、附加税、企业所得税等税费; ②通知客户核对税款、五险一金等税费 扣款金额; ③清卡(反写)。 非报税期(每月16-月底) 16-25 装订凭证,补齐缺漏票据。 26-月底 核算客户公司利润,及时查客户当月开出发票和取得发票金额, 提醒客户及时取得成本费用发票。 查看全部回复
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答疑老师:周老师
房产出租给别人,是需要开具租金发票的。需要缴税增值税以及附加税,房产税,印花税 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
你们如果是定期扣款的话核对下数据,申报之后定期付款 查看全部回复
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答疑老师:李可可
加税点后支付金额是4125,假如取得发票,可以抵减企业所得税。假设在销售商品赠送时,折扣价是0,不考虑增值税。假如公司是小型微利企业,可以抵减企业所得税=4125*5%=206.25,假如是一般企业可以抵减企业所得税=4125*25%=1,031.25 查看全部回复
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同学,咱们想要具体的是什么政策呢/ 查看全部回复
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预算报表的企业所得税不是计算得出的 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
可以 查看全部回复
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一次性收到车位租赁款,在收到时就发生了增值税纳税义务 查看全部回复
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答疑老师:木言
是的。如果你问肯定是说不可以认为控制了 查看全部回复
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答疑老师:颜老师
我们企业和你一样,法人在国外, 查看全部回复
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电子税务局点击不记账 查看全部回复
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今天最后一天,赶紧申报 查看全部回复
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还没出来,正式的文件还没出来 查看全部回复
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是上下限吗 查看全部回复
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以公司名义购买:一般纳税人企业购入车辆用于生产经营,不属于不得抵扣进项税额的范围,在取得合法的增值税扣税凭证后,可以抵扣相应的进项税额。(《增值税暂行条例》第十条第(一)款的规定,用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、劳务、服务、无形资产和不动产的进项税额不得从销项税额中抵扣。) 以个人名义购买:取得的发票抬头是“个人”而不是企业名称,所以无法抵扣进项税。 查看全部回复
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登录北京医保公共服务平台(网址:https://fw.ybj.beijing.gov.cn/hallEnter/#/Index),点击【单位登录】 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
当月新增的社保,你们已经申报社保费用了吗?如果已经申报成功了,就可以查到 查看全部回复
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填6326 查看全部回复
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公众号:会计宝
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