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答疑老师:andy老师
您好,可以改变业务形式。把业务调整为,你们公司直接销售给B公司,B公司打款给你们,你们给B公司开票,然后把A公司需要赚的钱,打给A公司,同时A公司给你们开咨询服务类发票 查看全部回复
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您好,说的是赠送的部分开票还是? 查看全部回复
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第一种你们好实现吗 查看全部回复
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您好,录入之前是平的吗 查看全部回复
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金额多大呢 查看全部回复
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您好,属于收入的,应该确认为收入 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
您好,a公司购买材料分录如下:借:原材料 10万+2000 dai:银行存款 102000 查看全部回复
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您好,稍等,我确认一下 查看全部回复
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您好,小规模不能抵扣增值税进项 查看全部回复
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您好,真实发生的业务就可以开票,开票不是根据合同,是根据实际发生的业务开的 查看全部回复
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您好,做的不对 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
您好, 一般纳税人季度不超过30万,或者按月不超过10万,免征 查看全部回复
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您好,购进存货的话,借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,销售填在货物那一列,租赁填在服务、不动产和动产里面 查看全部回复
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您好,没有收到发票,也就不存在进项,更不需要进项转出 查看全部回复
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您好,你们采用的是什么折旧方法呢 查看全部回复
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您好,增值税是看有没有开票和认证发票、无票收入,如果没有增值税就0申报 查看全部回复
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和这个老板之间有没有业务发生呢 查看全部回复
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如果填0不过,可以填1 查看全部回复
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缴纳增值税就一定要缴纳附加税的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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