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12月发放年终奖金是不是合并到12月一起申报个税,账务处理怎么处理#商业#
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12月作废了10月的销项发票,又重新开具一模一样的,导致我12月的库存商品是负数的,这样结转主营业务成本库存商品是负数,怎么调平库存商品,当月没有购进作废重开的库存商品 10月的购进商品是好几张发票一起的,这样红冲不了#商业#
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,我们一般是当月发上月工资的(12月发11月工资),但是做账时变成当月工资当月发(一部分银行发的,一部分现金发的),现在才发现错了几个月,要怎么调账才能修改成当月发上月工资#商业#
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