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答疑老师:Annina老师
不行 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
做税源采集 查看全部回复
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可以 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
同学您好,如果是题目的话,要跟您说声抱歉了,因为咱们这个是工作中的财税实操问题答疑,理论和实际存在差异,建议您核对试题答案,并请您谅解! 查看全部回复
你好,你是说进项认证抵扣吗? 查看全部回复
答疑老师:易老师
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答疑老师:绾绾
根据利润表填数据 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
麻烦拍一下发票全景 查看全部回复
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答疑老师:小小
可以不抵扣 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
需要看是什么发票,如果专票还需要缴纳增值税附加税 查看全部回复
答疑老师:张老师
那当时是做到了应交税费的哪个科目里? 查看全部回复
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可以,正常申报正常做账,只是这部分没有实际发放的工资不能税前扣除 查看全部回复
汇算清缴的时候调整上年1-12月的 查看全部回复
需要退回去 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
视同销售 查看全部回复
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答疑老师:清岚
可以考虑把收入分流 查看全部回复
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收入换算成不含税的数字,前提开的不是免税发票 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
可以开具专票,但是餐饮开出来的专票不能抵扣,所以一般没人开,都是开具普票 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
你好,算关联企业,需要申报关联业务往来报告表的。 查看全部回复
不交税不同填 查看全部回复
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公众号:会计宝
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