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答疑老师:悠悠老师
企业有利润才需交企业所得税,亏损是不用交的。 企业的利润,是收入一成本(费用)。 你只给收入是计算不出来的。 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
什么发票?增值税专票还是普票呢? 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
您好,按照利润表上的填写就可以 查看全部回复
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您好,如果是汇算清缴前取得的发票直接把发票附到凭证后面就行 查看全部回复
答疑老师:高老师
你好,轿车是按什么计提的折旧? 查看全部回复
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是的,包含年终奖 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
您好,查账征收的经营所得是按照权责发生制计算的利润计算和申报的。利润和你收到多少钱没有必然关系 查看全部回复
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如果是小微企业的话所得税=5万*2.5%=1250元 查看全部回复
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是的,优惠以后是2.5% 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
如果税务机关说补缴所得税,那可以在当期所得税补申报,或者更正18年的所得税把这款项补上 查看全部回复
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答疑老师:小黑
因为帐是根据会计准则做的 查看全部回复
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必须 查看全部回复
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招待费自身发生额的60个和收入的千分之五哪个抵允许扣除哪个 查看全部回复
答疑老师:小小
按次购买的500元以下可以以收据入账 查看全部回复
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答疑老师:patience
你可以学习一下这个课程 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
支出没有发票的填纳税调整明细表:扣除类-其他里面 查看全部回复
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答疑老师:高荣老师
您好,在吗 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
是的 查看全部回复
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计入管理费用-业务招待费 查看全部回复
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您好,汇算清缴还没填呢吧 查看全部回复
公众号:会计宝
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