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答疑老师:丁老师CPA
纳税调增 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
1.如果执行的是企业会计准则,那么就要: 借:以前年度损益调整 dai:应交税费—应交企业所得税 借:应交税费—应交企业所得税 dai:银行存款 2.如果执行的是小企业会计准则,那么不需要追溯,直接计入当期损益即可。 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
是的,审计会做调整 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果不执行企业会计准则,可以计入现在 借营业外支出 dai银行存款等 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
企业所得税年报中的应纳税额为负数吗 查看全部回复
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答疑老师:小小
不需要做分录 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
通过以前年度损益调整或未分配利润来 查看全部回复
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现在发票开来了是吗 查看全部回复
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你3月补计提去年的所得税,4月份再缴,是这个意思吗? 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
管理费用 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
需要 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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答疑老师:石老师
这部分已经计入21年成本费用,不用调减 查看全部回复
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入账到哪一年的? 查看全部回复
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答疑老师:易老师
你们需要汇算清缴调增缴纳企业所得税 查看全部回复
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借,管理费用-差旅费 dai管理费用-业务招待费 查看全部回复
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什么票 查看全部回复
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没有问题 查看全部回复
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可以做到一月份 查看全部回复
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