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答疑老师:Annina老师
有风险,假如老板个人消费的,视同分红交20%个税,假如送客户的,也需要按照偶然所得申报个税 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:许老师
一般来说,存货减少额和增值税申报收入是相匹配的。 查看全部回复
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答疑老师:易老师
调增 查看全部回复
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答疑老师:Yan
如果10到12月的报表还没申报,可以在上年改 查看全部回复
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可以入账在23年,不存在汇算调整问题 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
汇算清缴前收到的上一年度的发票,可以税前扣除,调增成本或费用就行 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
如果暂估金额和实际金额一致,直接按照暂估金额计入成本费用即可,不再调账,汇算清缴做纳税调整就好 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,弥补亏损的数字是在利润总额的基础上通过纳税调整以后的金额 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
将结转到成本的部份纳税调增 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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你这是小企业会计准则做的以前年度的损益调整的分录,不影响当期损益,所以资产负债表利润分配期初?净利润要加上你做的这个调整??期末利润分配 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
企业所得税年报中的应纳税额为负数吗 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
您好,现在收到发票了吗? 查看全部回复
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答疑老师:小小
没有问题 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果不执行企业会计准则,可以计入现在 借营业外支出 dai银行存款等 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
发票放去年凭证后 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
收到的时候做 借:银行存款 dai:营业外收入-政府补助 查看全部回复
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年末没有计提,你就补提到下一年度。 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
一般暂估的成本,实际成本发票到账后,红冲暂估的分录,按收到的成本发票重新入账 查看全部回复
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公众号:会计宝
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