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答疑老师:安叔老师
无法处理,2021年结束后,汇算清缴后,取得的发票已经无法入账,建议对方重新开具当年发票 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:许老师
这两个数据通常不是一样的吗? 查看全部回复
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答疑老师:梦梦老师
你的图片看不太清 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
1、广告费当年扣除限额=营业收入×15%,即需要纳税调增200-1000×0.15=50 2.业务招待费扣除限额取1000×0.5%与实际招待费发生额×60%孰低者,此处扣除限额为5万元,需要纳税调增80-5=75万元 查看全部回复
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答疑老师:张老师
小微企业吗? 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
应付职工薪酬工资部分 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
这个是全年的数据 查看全部回复
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答疑老师:刘老师
正常填写本期,累计金额自动计算 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,按你利润表上的数字填写,据实填写就好 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
请截图看一下吧 查看全部回复
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可以补报的 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
会影响到预缴的企业所得税吗 查看全部回复
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不用 查看全部回复
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你采购的电子设备帐面上是一次性折旧完的呀 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
没有 查看全部回复
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答疑老师:patience
在汇算清缴时,如果账务上没调整,只是因为帐税差异调整的话,不用做账务处理。如果调整后涉及到企业所得税时,需要做账务处理。 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
正常情况下减免所得税额是自动生成的,不应该有这样问题,你这是第一次申报这个表吗 查看全部回复
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公司主营什么? 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
净报送即可 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
更正申报 查看全部回复
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公众号:会计宝
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