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答疑老师:andy老师
正常申报就行,如果后期有正数发票的话,会相抵 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:venus老师
可以呀,现在没有时间限制 查看全部回复
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答疑老师:小小
一般没有 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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答疑老师:patience
发票开票日前是变更前还是变更后 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
税收名称:冲压件、钣金件 税收编码: 109013702 查看全部回复
是无偿的吗 查看全部回复
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答疑老师:归老师
买的进项税? 买卖增值税发票属于违法行为 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
你销售的是什么货物就开什么发票,材料明细多了,开发票清单 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
是对方开具给你的,等取得时勾选即可 查看全部回复
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写开票日期 查看全部回复
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答疑老师:wam
这种情况会形成增值税进项留批抵。 查看全部回复
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这个是特殊情况,有的是需要去大厅更正申报,有的是根据数据指导的申报,建议你和主管税局确认一下 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
是的,出口涉及退税的,是需要发票的 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
需要申报,在电子税务局零申报 查看全部回复
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免税 查看全部回复
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红冲后再开一张正确的就可 以 查看全部回复
答疑老师:绾绾
填写申报表附列资料(二) 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
是的,升级之前的是不能抵扣的 查看全部回复
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答疑老师:冯冯
正常的做法是开红票做红冲,如果后边月份需要开能覆盖这个金额的税,可以直接少交税,如果不能,可以专管员联系是否能直接办理退税 查看全部回复
公众号:会计宝
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