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答疑老师:小梦老师
是可以抵扣的哈 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
对,记入长期待摊费用,按月摊销 查看全部回复
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直接记入相关费用,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
这个可能是系统问题,您可咨询相应的系统老师 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以的 查看全部回复
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社保公司部分: 借 xx费用 dai 应付职工薪酬-社会保险费-xx险 个人部分计提包含在工资里 借 xx费用-工资 dai 应付职工薪酬-工资 借 应付职工薪酬-工资 dai 银行存款 其他应付款代收代付-xx社保费 查看全部回复
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没错的,进项税额转出就是含税的了 查看全部回复
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不可以,一般结算收入同时结转成本 查看全部回复
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这个100计入固定资产原值中。例如运费100 固定资产10000 那么固定资产原值10100 ,按照固定资产的规定年限折旧摊销即可 查看全部回复
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不会影响最终利润,也不会影响申报,只是年终汇算清缴时填报期间费用时存在差异,但不影响最终结果 查看全部回复
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答疑老师:小福老师
你好 可以打税务局的电话咨询具体是什么情况,或者直接到大厅修改预留电话。 查看全部回复
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答疑老师:橘子
料体是原材料吗? 查看全部回复
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可以按照实际情况入账,但是要税前扣除 查看全部回复
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具体什么服务费? 查看全部回复
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让供应商给你开个红字发票,把前期入账的固定资产冲销 查看全部回复
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要入销售费用哈 查看全部回复
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您好,是什么原因红冲? 查看全部回复
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购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》,详见附件),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
按承包金额万分之三 查看全部回复
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答疑老师:地产老财
1、先把该固定资产按原值全额转出 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 2、如果在销售该固定资产的过程中,发生了人工费和运输等清理费用 借:固定资产清理 dai:银行存款/库存现金 3、收到价款时 借:银行存款/库存现金 dai:固定资产清理 4、缴税金时 借:固定资产清理 dai:应交税金 5、结转固定资产清理科目 如果该科目是借方余额 借:营业外支出 dai:固定资产清理 如果是dai方余额 借:固定资产清理 dai:营业外收入 查看全部回复
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