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答疑老师:杨老师
借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 借:其他业务成本 借:管理费用-研发费 负数 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
先付款的预付款项可以计入该科目 查看全部回复
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答疑老师:patience
负数属于折扣金额,跟商品开在同一张发票上,属于商业折扣,入账时按合计数入账 查看全部回复
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需要,暂估后每个月正常计提折旧 查看全部回复
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答疑老师:Lucky
可以计入销售费用 查看全部回复
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比方当年是2023年,2023年之前的年度的损益类科目,在23年就叫以前年度损益 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
离职员工应退部份冲管理费用? 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
说明从工资中预扣的社保费还没有缴纳,体现个人部分的社保还没有帮他缴 查看全部回复
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借 银行存款 dai 其他应付款-生育津贴 查看全部回复
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不是法人或股东的话,年底可以不平账,挂帐是可以的 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
意思是客户有未支付的款项 查看全部回复
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管理费用 查看全部回复
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做什么总结呢 查看全部回复
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契税计入办公楼的成本 查看全部回复
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金额大不大? 查看全部回复
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将受托的材料发到车间加工后,产生的人工,辅材 借生产成本 dai制造费用 等加工完成后 借库存商品-受托加工产品 dai生产成本 查看全部回复
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那需要先查明之前是否有挂应付账款-该单位的dai方余额 查看全部回复
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为什么要给对方付款,是之前接受了对方的服务或货物,没支付款项么 查看全部回复
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磨具费不是长久使用的么 查看全部回复
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公众号:会计宝
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