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老师,您好。我想问一下,就是上个月9月业务部的人员来报销费用,当时给对方报销了61000元。但10月的时候对方又退回现金5万(说是用不到那么多),然后我把5万现金收到了,并开了收据给这个业务部的人员,随后把5万的现金存到公司账上。您看,这个9月和10月的账务是不是这样做的呢?#工业制造#
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制造行业 有电力增容改造 在工程实施过程中临时搭建配电箱 使用一个月后 要拆除,拆除的设备想要转卖,这个可以入一张固定资产卡片 然后一个月后在报废吗,或者怎么处理比较合适呢#工业制造#
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老师,您好。一般我们要转汇票给对方,如果汇票票面金额(eg:2万)大于要付的货款(eg:18500),就需要对方先把差额款1500元转过来,我们再支付2万汇票。做的账务是这样的,如下图所示。但是对方昨天11号转过来了差额款1500元,今天12号才支付这个2万汇票。这个账务又该怎么做呢?#工业制造#
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如图所示的原材料用在购入的完整产品上(雷达、电磁流量计)由于领用的数量不清晰、有的需要有的不需要,这些原材料价值单个不超过1500,我可以转入周转材料一次性摊销成费用吗?#工业制造#
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老板找了一个售后人员偶尔出差外地给我们公司产品做修理维护,但是这个售后人员有正规单位不在本公司入职。老板就是不想跟对方增加个税负担,所以目前是老板给他私人转账付劳务报酬以及差旅费,目前售后人员贴了报销单过来,我该如何正规地处理这个事情?#工业制造#
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