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答疑老师:甘老师
维修费直接计入管理费用-维修费 查看全部回复
问答已结束!
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1.收到货款 借:银行存款 dai:预收账款 2.从别人公司加工产品并发给客户 借:委托加工物资 dai:库存商品 支付加工费 借:委托加工物资 dai:银行存款 收回商品出售 借:库存商品 dai:委托加工物资 借:预收账款 dai;主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
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答疑老师:wam
这个预付账款如果是往来款项,可以让母公司先转账给子公司,子公司再通常注销的形式给母公司 查看全部回复
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属于报关了的 查看全部回复
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开票金额大于实际支付金额,一般按实际支付入账成本或费用 查看全部回复
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这个预付账款做分配给母公司利润处理 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
还能调整期初余额吗? 查看全部回复
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食用油加工属于制造业,利润比较低。 规范入账,及时申报税是不会有什么风险的 查看全部回复
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1 成本核算前提条件(结账预检查): 1.1 当月所有业务单据录入完成,并审核; 1.2 所有发票审核完毕,并与库存单据(外购入库单、销售出库单)勾稽; 1.3 当月所有入库单据单价(金额)已录入、且正确(除组装拆卸产生的其它入库单:组装拆卸单产生的其它入库在其它入库核算时自动核算单价与金额); 1.4 注:可通过系统辅助功能实现结账预检查,具体操作如下:进入【存货核算】→【出库核算】→【材料出库核算】,单击查看即可得知哪些单据未审核、哪些单据没有单价或单价不正确,找到有问题的单据,对其进行审核或修改,完成核算前的准备工作。 2 外购入库核算:有采购发票的外购入库单在这里进行入库核算,其核算逻辑是通过采购发票确定外购入库成本;操作如下:打开【存货核算】→【入库核算】→【外购入库核算】,依次单击【分配】、【核算】即可。 查看全部回复
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思路如下:企业规模与地位、产品的定价与成本、成本核算、职工薪酬,主要的成本最近价格趋势等 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
如果你们是小规模企业,入库金额是发票上含税的;如果你们是一般纳税人入库金额是发票上不含税金额 查看全部回复
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借:固定资产清理 dai:固定资产 借:银行存款 dai:固定资产清理 应交税费应交增值税销项税额 借:固定资产清理(科目余额) dai:资产处置损益 查看全部回复
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答疑老师:高老师
问具体经办人员 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
制造费用 查看全部回复
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这个技术咨询费是因什么业务发生的? 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
一般情况下,负数是用于冲销错误分录,这样年度查询的时候这个错误科目是没有发生额的;如果做借方会有发生额。但是做借方的结果是一样的,可以做借方 查看全部回复
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没有虚增,计提是对未来可能发生的处理,这个是相当于提前谨慎性的处理。 查看全部回复
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是具体的什么问题。 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
根据归集的成本费用,按成本对象去分配 查看全部回复
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答疑老师:Lucky
如果是 员工福利 个人消费等取得的进项税 需要做进项税转出 查看全部回复
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