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答疑老师:税务师晓雨
土地证登记费计入无形资产吗 是的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
是什么会计制度 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
借:银行存款 1000 管理费用(平台服务费)/财务费用(提现手续费)300 dai:主营业务收入 应交税费 查看全部回复
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预付的40万,有25万进费用,15万其他业务支出(或者按b使用面积计算进其他业务支出的金额) 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
您的意思是工资多发了吗还是什么情况 查看全部回复
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收到款项时,借 银行存款 dai 其他应付款-代缴社保。缴纳社保时,借 其他应付款-代缴社保 dai 银行存款 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
建议是谁借款转到谁卡上 查看全部回复
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答疑老师:patience
什么手续费 查看全部回复
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开业装修期间发生的一些装修耗材费,系统费用,交通费,人工费用等怎么入账,如果是跟装修有关的话,按装修费用一起摊销 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学, 处置资产通常是需要的。 2103 应缴财政款 一、本科目核算单位取得或应收的按照规定应当上缴财政的款项, 包括应缴国库的款项和应缴财政专户的款项。 79 单位按照国家税法等有关规定应当缴纳的各种税费,通过“应交 增值税”、“其他应交税费”科目核算,不通过本科目核算。 二、本科目应当按照应缴财政款项的类别进行明细核算。 三、应缴财政款的主要账务处理如下: (一)单位取得或应收按照规定应缴财政的款项时,借记“银行 存款”、“应收账款”等科目,dai记本科目。 (二)单位处置资产取得的应上缴财政的处置净收入的账务处理, 参见“待处理财产损溢”等科目。 (三)单位上缴应缴财政的款项时,按照实际上缴的金额,借记本 科目,dai记“银行存款”科目。 四、本科目期末dai方余额,反映单位应当上缴财政但尚未缴纳的 款项。年终清缴后,本科目一般应无余额。 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
借,原材料 借,应交税费应交增值税进项税额(一般纳税人) dai,银行存款或应付账款 后面领用 借,主营业务成本 dai,原材料 查看全部回复
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借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:李可可
螺蛳粉包装袋计入生产成本 查看全部回复
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是取得发票吗 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
公司成立时的认缴注册资本就是20万,已经实际收到并用完了是吗? 查看全部回复
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同学你好:在建工程是指正在进行中的建筑工程项目,包括新建、改建、扩建、技术改造、设备更新和大修理等尚未完工的工程?。这些工程在完工之前,被视为在建工程? 查看全部回复
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多给的也算作成本的支出 查看全部回复
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意思是发票多开了 查看全部回复
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之前是怎么入账的,是设的有明细科目吗 查看全部回复
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同学你好:现金应收500元的会计分录: ? 由于您用现金支付了非本店客人的会员充值退款500元,这笔款项实际上是您代总部支付的,所以会计分录为: 借:其他应收款——总部 500元 dai:库存现金 500元 查看全部回复
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