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答疑老师:安叔老师
是的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:易老师
减免的是直接计提的时候就是减免金额计提的,所以不存在你说的这个所谓多交企业所得税 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
是 查看全部回复
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今年的费用不能作为去年的费用抵扣 查看全部回复
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答疑老师:高老师
汇算时如果发现多计提了,红冲就好 查看全部回复
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一般汇算清缴就可以,你具体问问是不是dai款,是必须看的是4季度的所得税,如果这样就得更正,问问需求方 查看全部回复
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答疑老师:木言
直接在汇算清缴表填正确的就行 查看全部回复
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答疑老师:Leaf
一般要当年汇算清缴时候拿到发票 查看全部回复
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关联业务里面本来也没涉税的,就是填些公司的基本信息保存提交就可以了 查看全部回复
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没收到发票怎么冲,冲的前提是收到发票 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
2020年的时候填过一次性扣除,当时调减了是嘛 查看全部回复
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答疑老师:小小
可以在企业所得税前扣除 查看全部回复
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去年有做到账里吧 查看全部回复
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答疑老师:归老师
5000*0.6=3000元 查看全部回复
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根据预缴所得税的申报表填 查看全部回复
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如果税务检查发现替票会让做纳税调增并补交所得税的 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
账上亏损数据是多少就填多少 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
资产总额是按这个公式计算: 资产总额=4个季度的资产总额平均数之和/4; 季度平均数=(季度期初资产总额+季度期末资产总额)/2; 比如季度期初资产总额是10万,季度期末资产总额是8万,那么季度资产总额平均数是9万。 查看全部回复
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不能 查看全部回复
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