公司为生产企业,也承接一些代加工业务。现有客户发来代加工原料一批,已按加工合同核定了加工所需材料数量及加工费,该批货物加工完成后余下一些边角余料,无需退还客户。公司用这些边角余料生产了产品并销售给另外的客户,现在销售发票已开。但公司没有这类材料的进项。请问这种情况怎么处理?#工业制造#
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公司本身不是农牧企业,后续要变更经营范围到农牧业,在经营范围没有变更下来前,上年已经购买了一台养殖动物用的机器,因为公司暂时没有销售,不想做费用,机器跟目前的经营范围无关记入固定资产是不是也不合适,能不能先记入在建工程?到以后经营范围变更完再转入固定资产,账务怎么处理?#农业#
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我们是建筑工程有限公司,别人来挂靠我们公司接的项目,这个账务怎么处理?购买材料,人工费都是,被挂靠当支付吗?最后要转给挂靠当的钱怎么做分录,还有我们要收入挂靠当多少报酬?老师可以详细给我讲解一下吗。谢谢老师了#建筑工程#
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委托外单位加工,本公司发出部分材料,分录作借 委托加工材料 贷库存商品。部分材料外单位包料,加工完成后开票中不含我司发出的材料。我司入库后,此商品直接销售的。做借库存商品 贷 应付账款 委托加工材料#商业#
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公司代加工业务,只收取加工费,材料由委托方购买,但是公司代加工合同金额为加工费和材料费,开票给委托方,委托方付加工费和材料费,公司收取费用后付款给购买材料的公司,这算虚增发票吗?#工业制造#
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老师您好,我们是一家化妆品公司,我们做口红的时候,口红管子,口红盒子都是我们跟供应商采购过来的,然后我们把这些材料发给我们的代加工厂,代加工厂自己出口红料体,帮我们做成成品发给我们,然后他们给我们开的是成品发票,请问我们跟代工厂属于委托加工关系嘛,如果属于的话,他为什么给我们开具成品发票而不是代加工费用发票,如果不属于的话,那我们要怎么做帐呢? #商业#
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老师,您好,我这边有一笔业务。我们公司提供材料等给加工厂加工,我们支付加工费和加工厂代购的一些物料费给加工厂,然后期间我们寄材料发生的物流费是由我们先垫付,后在支付加工厂加工费和物料费时扣回物流费,但物流费开给我们的是普票,而加工厂的是专票,加工厂开给我们的票是直接按含税价减掉了物流费的金额,那这样我们在付加工厂费用时,虽然扣回来物流费,但也损失了这部分的进项,想请问下老师,这个我们应该让加工厂怎么开票给我们,按总价开票,物流费这部分当折扣,但进项也会一起扣掉,或者我们应该怎么处理这个才能让费用和进项都没有损失?麻烦老师帮忙看下,谢谢#其他行业#
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从A公司购入在建工程的X材料50万元,其中有15万元材料要拿出去给B公司加工,加工费用6万元,加工完成后再收回,最后达到预定使用状态转固定资产。 1、从A购入材料:借:原材料--X材料 50 贷:银行存款50 2、领用材料:借:在建工程50,贷:原材料50 3、将已入库材料中部分拿给B公司加工,借:委托加工物资-X材料15 贷:在建工程-X材料15 4、支付B公司加工费,借:委托加工物资-X材料 6, 贷:银行存款6 5、加工完成收回,借:在建工程-X材料 21 ,贷:委托加工物资-X材料 21 6、最后,在建转固资。借:固定资产56,贷:在建工程56#出纳#
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老师你好,公司是商贸公司,主要是销售电子元器件。一直都是请代账公司做账,但是计划今年结束后接回公司,不继续请代账公司了。然后公司的金蝶软件里面只导入了18-21年代账的账,然后领导的意思是22.23年的账要补进去,但是不要按照代账的做。 我现在有的材料是银行的流水,代账公司的账本(发票,增值税申报表,工资表),然后主要有疑问的是销售成本这块,之前代账的账本一直是暂估了一部分费用到账上,然后去申报的税,现在领导的意思是可以按照实际情况做,没有费用的就不做。然后需要核对的就是库存商品的结转成本这块,有点理不清,如果根据流水,但是流水没有具体的备注,根据发票,发票也没有说是哪笔订单的开票#出纳#
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