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高老师
你好,这个没有强制要求,可结转也可不结转,但结转后查询未缴增值税额很方便,老师建议结转。你可以根据自己的做帐习惯选择,帐只要清楚就行 查看全部回复
3923
Annina老师
看业务,复合免税项目的才可以 查看全部回复
4218
你好,做借的红冲,按正确的做帐就行了,墒要注明原因 查看全部回复
5096
税负都是浮动的,没有固定 查看全部回复
3715
andy老师
你想处理什么业务,请直接描述你的业务就可以 查看全部回复
4301
一般是12个月的 查看全部回复
3169
如果你们只提供了服务,可以直接记到成本里面 查看全部回复
4189
注明旅客身份的汽车票吗? 查看全部回复
4566
没有了 查看全部回复
3614
哈哈老师
是的,小规模纳税人除外,增值税一个季度交一次 查看全部回复
5528
悠悠老师
个税密码,成立时税务发法人手机。或拿营业执照,去前咨询初始密码,后自动修改。 查看全部回复
6475
您有什么问题呢 查看全部回复
3390
你好,加计抵减额计入其他收益 实际缴纳增值税时 借:应交税费--未交增值税 货:银行存款 其他收益 查看全部回复
3528
你这是给了发票,业主没有付完钱吧? 查看全部回复
4027
问题不大,是可以收的 查看全部回复
4880
你好,增值税可以结转也可以不结转 查看全部回复
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税负不是万能的,是浮动的,不同地区,不同规模的单位,税负都可能不一样 查看全部回复
4563
是的 查看全部回复
3702
如果没有其他课可抵扣进项税额,就只能交税了 查看全部回复
3815
可以走借款,年底归还 查看全部回复
4104
这个看你开票的内容是什么你要是开的服务类代缴就不用填 查看全部回复
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对,还有最后一步申报增值税以后清卡 查看全部回复
4285
一般需要进转出的 查看全部回复
6031
没问题,可以放到8月账里做账抵扣的 查看全部回复
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采购的钢材和零星材料,借:原材料 dai:应付账款 一般纳税人考虑进项 查看全部回复
5362
你好 查看全部回复
3574
你的问题就是病句。收到的专票是进项税,你对外开的发票是销项!收到进项暂时没有认证的,记到应交税费-待认证进项税 查看全部回复
3500
而已老师
4329
你预付租赁费了吗? 查看全部回复
5210
不一样的,小规模增值税申报表简单一些 查看全部回复
4019
你好,开票后在申报时把上季度已申报的无票收入在本季度填写负数就行了 查看全部回复
8034
你们应该把作废的发票让对方退回来,然后你们重新开票的。 查看全部回复
4571
关税有个专门的报关系统 查看全部回复
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你好,如果月末结转到这个科目,只看这个科目就可以 查看全部回复
3443
全额缴纳增值税 查看全部回复
3730
8460
您好,问问题请先把问题说对了 查看全部回复
4160
你好,是物业公司吗? 查看全部回复
5684
也可以在网上申请的 查看全部回复
4699
红冲了,抵减当期销项税,不退 查看全部回复
3949
你好,没有具体要求,但税局对行业税负率可能有个范围 查看全部回复
你好,只要有库存发票就可以开具。但如果是没申报不能清卡领发票 查看全部回复
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7980
开的什么内容? 查看全部回复
4630
10月一起申报 查看全部回复
3759
增值税税负=应交增值税/不含税收入计算的 查看全部回复
3549
是的,可以的 查看全部回复
3475
比如跟服务业税率不一样 查看全部回复
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一般纳税人吗?买回来抵扣进项税没有? 查看全部回复
5799
李伟老师
1、增值税=销项-进项-上期留抵。2、企业所得税=应纳税所得额*所得税税率。3、分红=分红所得*20%。4、缴完分红个税后就是合法收入,没有限制 查看全部回复
5643
第一、所有税种没有8%的税率。第二句话,不知道你们具体问的是什么,无法判断 查看全部回复
4884
4718
捐赠的货物增值税和企业所得税视同销售 查看全部回复
6225
因为这个会计不专业,乱调的 查看全部回复
12810
13475
根据给的普票入账把预付账款冲销了 查看全部回复
3563
这个需要看您之前怎么结转增值税来决定的了 查看全部回复
5164
归老师
有溢价没有? 查看全部回复
3121
记到销售费用里面 查看全部回复
5071
税报正确了没有? 查看全部回复
3133
李钢老师
工程类的单子和发票,放到付款凭证后面就可以了 查看全部回复
4401
可以不调整 查看全部回复
6401
没问题,可以这么做 查看全部回复
6677
按照你开票金额来预交的 查看全部回复
4802
开了专票就得缴税 查看全部回复
6813
分公司开票 就按3 查看全部回复
5535
你好,可以在税控系统开增值税普通发票,也可以出具形式发票 查看全部回复
6358
是哪个季度的收入就申报到哪个季度. 查看全部回复
6439
可以更正申报 查看全部回复
5966
上个月账务、税务不动 查看全部回复
5606
一般企业交企业所得税,增值税附加税和其他的小税种 查看全部回复
5766
你好,进项大于销项,是正常现象。 查看全部回复
5524
借:应交税费-应交增值税-出口退税 dai:应交税费-应交增值税-进项 查看全部回复
6413
税务师晓雨
这些数据不是按照资产负债表填的,是按照利润表填的 查看全部回复
6186
您好,按照利润表上的填写就可以 查看全部回复
5409
分别填写利润表上的营业收入、营业成本、营业利润的1-6月的累计数 查看全部回复
5948
小黑
就是利润表的利润总额 查看全部回复
6164
你好,抵扣联复印件入帐 查看全部回复
10520
你好,附加税=(实际应缴增值税+实际应缴消费税)*适用税率。如果当期没有应缴增值税和消费税,不会产生附加税。 查看全部回复
5542
你如果是按照1%开票的话,直接按照1%算税就行了,2%那部分不用单独处理 查看全部回复
4968
小规模纳税人增值税不需要计提的 查看全部回复
4985
您好,这个金额比较大,建议去申请退还 查看全部回复
5745
是根据开票情况填写增值税的报表的 查看全部回复
5244
直接红冲原来的收入就可以 查看全部回复
4869
你好,知道这次开的专票是什么期间手续费 查看全部回复
6794
郭艳飞
如果返还,你把零余额账户用款额度冲销,记财政应返还额度,如果不返还,原来下达的时候你怎么记的账,你反方向冲销就行 查看全部回复
10458
你原来收到的时候记零余额账户用款额度了,是吗? 查看全部回复
10726
收的全部价款记到收入,支付的全部价款记到成本 查看全部回复
4937
厂房拆除了按照固定资产清理处理,新建的蓄水池按照新建固定资产处理 查看全部回复
4818
是的,也是需要申报的 查看全部回复
7438
可以反结账 查看全部回复
5707
普票季度超45万了,全额交 查看全部回复
4717
你好,帐务处理是指哪方的? 查看全部回复
5852
选择季度申报的小规模季度不超45万开具的普票免增值税 查看全部回复
4584
不算,那是去年的收入 查看全部回复
5199
申报表为准。调整计提数据。 查看全部回复
4957
自己有盘的,可以自己申请开专票 查看全部回复
5417
可以抵扣增值税 查看全部回复
5747
属于收入确认期间的没有收到钱也要确认收入,算销项 查看全部回复
5692
开票了多少? 查看全部回复
7378
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