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Annina老师
可以的 查看全部回复
5868
哈哈老师
您好,可以用现金付,不少合同是什么意思呢 查看全部回复
5733
在核定的季度24万的话,不会交税的,专票除外 查看全部回复
7659
您好,没有发票只有收据入账可以,但是不能在税前扣除 查看全部回复
5742
归老师
不勾的话自动凭证带不出来增值税 查看全部回复
8802
也不一定,据实处理就好 查看全部回复
5652
您好,可以计入管理费用-办公费里 查看全部回复
5508
按照权责发生制,购买次月摊销 查看全部回复
7164
您好,是对方不要发票还是不给对方开票呢? 查看全部回复
6183
您好,如果是汇算清缴前取得的发票直接把发票附到凭证后面就行 查看全部回复
5679
不能 查看全部回复
6633
你们给房东签合同,你们交房租和水电费给房东,然后你们跟客户签人力资源服务合同里面写明服务费里面含这笔房租、水电费,你们开人力资源服务费发票给客户 查看全部回复
11043
您好,可以报销 查看全部回复
6885
您好,可以先暂估成本,等发票来了再把暂估的冲销了,按照发票做账 查看全部回复
7416
李伟老师
登陆定额发票所属的地方税局官网就可以查 查看全部回复
7632
看看网络是否正常 查看全部回复
7749
未回款金额大吗? 查看全部回复
11502
员工个人奖励吗? 查看全部回复
7245
可以描述一下具体业务吗? 查看全部回复
8127
签一个代付款的三方协议 查看全部回复
5895
很多方法,你未分配利润余额大么? 查看全部回复
83187
您好,开票和付款单位不是一个人吗? 查看全部回复
8559
您好,只要费用是真实的,发票也是真实的即使汇款到私人账号也没事的。 查看全部回复
11952
您好,公司开的发票需要附到凭证后面的 查看全部回复
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您好,可以报销的,可以在税前扣除 查看全部回复
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放到当时进预付账款或者待摊费用的那张凭证后边就可以了。 查看全部回复
9234
月月开,月月进费用,数据写清楚单位名称,收款人姓名,电话,身份证,收款项目,不用调整,需要交印花税,租赁金额的千分之一交 查看全部回复
17190
你之前分录怎么做的? 查看全部回复
5805
您好,金额不大,直接记入到今年就行 查看全部回复
6210
您好,如果您说的景观船属于是工艺品的话就可以的 查看全部回复
6714
王苗苗老师
您好,这个信用证明不是统一的,这个你们需要和客户沟通,看需要你们出具什么类型的证明,你们提供相关的说明即可 查看全部回复
4338
是的 查看全部回复
5355
你们用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
28008
悠悠老师
可以的。这是常见的。 查看全部回复
6282
李钢老师
你好,发票开的别人公司,是不能入账的 查看全部回复
11619
挂靠的,可以视作是这个挖掘机是被挂靠的公司购买的,被挂靠公司正常计提折旧。你们公司内部登记就好 查看全部回复
7839
您好,如果发票开在别的公司是不能在你们公司入账的 查看全部回复
7722
您好,原材料的话,您今年直接做账就行 查看全部回复
9225
根据实际真实情况填写。没有好不好之分。 查看全部回复
10755
不可以,可以分包 查看全部回复
27837
对方是自产自销的,开出来的免税普票,你们用于一般计税项目可以抵扣增值税,增值税按照票面金额*适用税率 查看全部回复
11601
你好,没有确认签名,进项是不能抵扣的,需要重新确认签名 查看全部回复
14427
您好,我们正常上班时间是周一到周六早上8点半-下午六点,其他时间段是有时间的情况下回接单,其他的都是上班时间回复 查看全部回复
7623
您好,这个开票和有没有工资是两码事 没有影响。 查看全部回复
6219
可以 查看全部回复
9603
您好,员工预存的时候没找你们报销吗? 查看全部回复
9108
承兑支票上可以的 查看全部回复
7353
借材料,进项,dai应付,借应发,dai银行 查看全部回复
7038
andy老师
如果是自建工程计入在建工程,如果是建筑行业,计入相关成本 查看全部回复
9045
您好,没事的开错的正常红冲然后重新开就行 查看全部回复
6336
您好,这种情况需要和税务局联系一下看看是否有逾期未申报的税种 查看全部回复
16947
无票收入是什么时候申报的?三十万和八万是什么时候申报的? 查看全部回复
148619.88?0.13??1.13就是可以开的含税发票,不交税 查看全部回复
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收到政府的专项扶持资金是不需要开发票的呀 查看全部回复
分开登记,折旧 查看全部回复
王老师
您好,销售的这部分红糖,采购时有发票吗? 查看全部回复
8550
20万/0.13*1.13 查看全部回复
7380
您好,字开错了相当于名称错了,需要重新开 查看全部回复
5985
能 查看全部回复
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上个月开票了,上个月申报交税,这个月红冲,可以冲减这个月收入 查看全部回复
13590
税务师晓雨
你把71号发票重新打印一次,打印到71号发票上,然后,把72号发票打印到71号发票上,把72号发票红冲就好了 查看全部回复
6030
比如,你提供技术服务,这个人员工资就是成本 查看全部回复
5922
这个需要和领导汇报以后决定的,因为对方想看看你们是不是一般纳税人。 查看全部回复
6984
按照这个填 查看全部回复
5751
您好,填错了 查看全部回复
6768
你开票了,就有收入了,对应的费用可以进成本 查看全部回复
8352
真实业务,可以开,公司跟公司签合同,开票,公司出一份代付款协议,证据链留好备查 查看全部回复
8244
可以先记入费用等发票来了直接把发票附到后面就行 查看全部回复
7830
机动车发票勾选抵扣,机票,火车票、动车票计算抵扣填附表二8b和10栏次 查看全部回复
7434
您好,可能看一下销售合同执行情况,和发票开具开具情况吧,您知道他们来的目的是做啥的吗? 查看全部回复
8118
开什么名目的发票? 查看全部回复
6327
对A员工的支出,全部视作是A自己发,然后B转给A公司,A公司给B公司开票就可以 查看全部回复
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这种最正规就是应该和工资算到一起计算个税的,拿发票报销只是退而求其次的方法。 查看全部回复
6426
您好,他们需要去税务局代开劳务费发票的 查看全部回复
9189
账务处理,借银行,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税,结转成本,借主营业务成本。dai库存商品 税务处理,申报无票收入 查看全部回复
6561
没有申报收入,没有缴税,就是属于偷税偷漏税,有风险 查看全部回复
8028
一月可以开票=500万-10万-411万=79万,超过这个金额会升级为一般纳税人, 查看全部回复
7398
业务真实,可以开票,代付协议冲A的账,开票,借应收账款-A,dai主收,销项,结转成本,借主成,dai库存,收到B代付货款,借银行,dai应收-A,附件代付协议 查看全部回复
7488
账务处理,冲红无票收入,按照开票的重新入账 查看全部回复
6444
6840
劳务费 查看全部回复
频率比较低的话一般做营业外收入 如果是生产废料、每月都有的话做其他业务收入 查看全部回复
9144
你卖的什么出库结转成本就结转什么,是一致的 查看全部回复
7209
您好,这样的发票不能入账,还是让对方重新开票吧 查看全部回复
14562
你归还借款是用银行存款归还的么?还是老板直接用个人账户还款的? 查看全部回复
8496
可以这样开 查看全部回复
8865
跨月发票只能冲红重开 查看全部回复
7965
专票要交 查看全部回复
谁做业务,谁签合同,开发票 查看全部回复
6597
专票的话退回重开 查看全部回复
6435
借:应收账款 162205.4 dai:主营(其他)业务收入157480.97 销项税4724.43 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税 教育附加等 查看全部回复
9207
您好,只要业务是真实的就合法 查看全部回复
6138
现实中很多这样处理的,问题大不 查看全部回复
5958
在发票勾选平台勾选确认 查看全部回复
5481
小规模的话专普票都可以申请的 查看全部回复
6390
母子公司独立核算的,谁接的业务,谁开票,确认收入 查看全部回复
13167
可以,税务代开,交增值税,城建税,附加税个税 查看全部回复
8577
一般收入和成本是匹配的,一般是确认了收入,成本发票没有收到的话,可以暂估成本,借材料,dai应付,借主营业务成本,dai材料 查看全部回复
9756
您好,政府补助不属于增值税应税项目,不开发票,直接开收据就可以 查看全部回复
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