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哈哈老师
不行,必须公司代缴,个人无法交 查看全部回复
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而已老师
这个要看甲方要求 查看全部回复
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多出的工资可以按照年终奖计算个税,用年终奖/12个月计算的金额参照税率表找到适用税率,再用奖金*税率计算个税 查看全部回复
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借:其他应收款:dai:银行存款 收回 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
4464
Annina老师
借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
3951
还是按工资做,计入管理费用 查看全部回复
6273
可以 查看全部回复
4014
你好,我们平台主要解决实操中遇到的问题,暂时不受理答题类业务。 查看全部回复
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您好,是不是退之前多交的社保费呢 查看全部回复
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高老师
您好,借:应收帐款 5.1万 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 收入与税合计5.1万 借:原材料-废料 0.1万 dai:应付帐款 0.1万 借:银行存款 5万 应付帐款 0.1万 dai:应收帐款 5.1万 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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您好,不同地区不同规定,一般都是在每月25号之前办理的 查看全部回复
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您好,借:税金及附加 dai:银行存款 查看全部回复
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不一定 查看全部回复
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为什么没全部计提呢? 查看全部回复
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这种如果成本大部分是工资的话,可以把工资做到成本里面 查看全部回复
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最好用银行发 查看全部回复
5868
悠悠老师
如果是净收益 借:固定资产清理 ??? dai:营业外收入 2.如果是净损失 借:营业外支出 ??? dai:固定资产清理 查看全部回复
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需要缴纳增值说的 查看全部回复
4743
这个月还可以更正申报 查看全部回复
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员工部分的吗? 查看全部回复
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退回客户公司,让客户公司重新发给老板 查看全部回复
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别人代付工资 查看全部回复
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借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
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您好,河南这里是四月参保,5月缴费缴纳5月的养老、失业、工伤、生育、医疗及4月的养老、失业、工伤。不同地区可能稍有不同,具体的建议咨询当地社保部门 查看全部回复
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6957
归老师
借:管理费用 进项税(能抵扣的话)dai:银行存款 查看全部回复
6201
潇洒老师
你们收入是100元,佣金发票走销售佣金 查看全部回复
6975
李伟老师
第一、不同的人申报个税是不用合并计算个税的 查看全部回复
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您好,单位是需要代扣代缴个税的 查看全部回复
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意思就是工资还没发,社保就扣了对吧? 查看全部回复
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兼职人员签订劳务合同,工资的话按照劳务费申报工资 查看全部回复
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借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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税合并计算。 查看全部回复
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借,销售费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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计提,借研发支出一资本化支出或费用化支出,dai应付职工薪酬,发放,借应付职工薪酬,dai银行存款 查看全部回复
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借:其他应付款-社保(个人部分)应付职工薪酬-社保(公司部分) dai:银行存款 查看全部回复
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您好,汇算时年终奖仍没发放就调增。 查看全部回复
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需要签订协议的,这部分工资按照劳务费计算申报的 查看全部回复
3789
您好,按30天算:4200-5*4200/30-3*10%*4200/30=3458;按21天算:4200-3*4200/21-2*10%*4200/21=3560 查看全部回复
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这么做没错 查看全部回复
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离职的要提前一个月申请,行政也好办理减少社保,如果当月辞职的,没有在上个月办减少的话,次月是有社保数据的,所以才出现这种情况 查看全部回复
5112
小月老师
可以去税局代开也可以在手机客户端上开 查看全部回复
5886
借:制造费用-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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这种情况可能是另外一家公司冒用你的信息了,你可以提起申诉 查看全部回复
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如果以后从工资扣的话,借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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这个每个地方税务要求有点不一样,有的按照公司制度标准内补贴的,不交个税 有的没有发票的,要交个税,具体建议你咨询当地税务 查看全部回复
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补偿金金额在当地上年平均工资三倍以内免征个税,超过部分需要交税 查看全部回复
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2月份发工资能扣一个月的 查看全部回复
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借:管理费用/销售费用-福利费 dai:库存商品 查看全部回复
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借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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这样做不对 查看全部回复
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预支工资 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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个人对教育事业和其他公益性捐赠可以抵扣个税 查看全部回复
借:管理费用/销售费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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是的,需要缴纳个税的 查看全部回复
5400
如果一直没申报的话肯定会有滞纳金的,只能抓紧时间去赶紧申报了 查看全部回复
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借:工程施工-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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借:应付职工薪酬-住房公积金 其他应付款-住房公积金 dai:银行存款 查看全部回复
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借:银行存款 dai:营业外收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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借:管理费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:现金 查看全部回复
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您好,这个各个地区规定不一样,还是以您当地规定为准 查看全部回复
6498
账号正在注销中
如果是研究阶段或不满足资本化条件,记入:研发支出——费用化支出,然后年未再结转至管理费用——研发费用 如果是开发阶段且满足资本化条件,记入:研发支出——资本化支出 达到预定使用用途时结转至无形资产 查看全部回复
水费发票可以当月交了就有的 查看全部回复
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现金折扣进财务费用 查看全部回复
5310
你的期初余额不平 查看全部回复
11943
借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
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是的 正确 查看全部回复
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可以采用非全日制用工模式,进工资薪金 查看全部回复
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涉及到损益科目需要结转至本年利润。 借:本年利润 dai:所得税费用—应交企业所得税 查看全部回复
是你购买的货物一部分用于一般货物生产一部分用于简易征收么? 按实际领用分开就好,购买的时候增值税全部抵扣,用于简易征收的 领用时做进项转出就可以。 查看全部回复
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是的,需要缴纳个税后才能在税前扣除。 查看全部回复
4887
1、让兼职营销人员到税务代开发票,根据代开的劳务发票入账借:营业费用(或销售费用)--业务提成或佣金dai:库存现金(银行存款丨 2、如果不能提供发票,你单位也可以编制提成支出单入账,但要按劳务所得代扣代缴个人所得税借:营业费用(或销售费用)--业务提成或佣金dai:应交税金--个人所得税dai:库存现金(银行存款) 查看全部回复
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收到银行返款,冲减手续费 查看全部回复
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如果是拒绝入库,之前的会计没有做入库处理,那就不做账。你们的业务也没有描述清楚,不好判断 查看全部回复
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未售出的话 不用调整成本 直接进原材料/库存商品就可以 借:库存商品/原材料 进项税 dai:银行存款 查看全部回复
假如你上月没有留抵进行税,本月应交增值税=6122.71-15050.33=- 8927.62元。因小于零,所以本月不但不用交税,还可以有8927.62元留下个月抵扣。至于未开票收入该多少?这个是根据你公司实际情况填写。 查看全部回复
6462
供电:是供向哪几处?比如:车间,办公室,食堂,宿舍。如果是供向多处,你得提供分摊明细。维修是否只是生产设备维修? 查看全部回复
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先确定缴费基数,然后乘对应险种的比例 查看全部回复
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这个就是一个过渡性科目,没有什么影响 查看全部回复
6390
计提社保,借管理费用一单位社保,其他应收一个人社保,dai应付职工薪酬一社保,交社保,借应付职工薪酬一社保,dai银行存款 查看全部回复
5328
你是问工商年报社保明细表如何填写?请上电子税务局,进去社保征收,查询到你公司缴交社保的详细情况。各类缴费基数以及人数都有。 查看全部回复
6624
您好,可以,但是现在很多网银都有代发工资功能不用一笔一笔转 查看全部回复
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员工自己做了,不用再做 查看全部回复
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借:固定资产38452.26 应交税费应交增值税进项税额5942.74 dai:银行存款44395 查看全部回复
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按照这个做就可以 查看全部回复
7011
营业外支出 查看全部回复
您好,不可以 查看全部回复
8001
这个应该是类似于通知,可以不用管 查看全部回复
25047
11.88万是公司部分和个人部分合计数是吧? 查看全部回复
5418
如果你上面提供的数据仅为企业承担那部分分录如下 借:管理费用—住房公积金0. 97 生产成本—住房公积金4.21 制造费用—住房公积金0.14 销售费用—住房公积金0.62 dai:应付职工薪酬—住房公积金5.94(公司承担部分) 查看全部回复
8316
借:管理费用 12 生产成本47 制造费用2 销售费用 5 dai:应付职工薪酬 66 查看全部回复
7470
多了,冲减计提,少了,补计提 查看全部回复
6219
这个建议你在自己的电子税务局发票代开模块,输入具体数据看看具体税费种 查看全部回复
6480
你好。能说详细吗?是这样理解吗?去年已经挂账,今年收到发票(今年日期的),要冲销去年挂账的? 查看全部回复
4923
工资没错吧? 查看全部回复
11682
8145
结转到管理费用-职工教育经费 查看全部回复
5175
看不见看您说的税金呢 查看全部回复
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