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归老师
不用 按期缴纳个税后剩余盈利都属于 经营者 查看全部回复
7668
Annina老师
是的 查看全部回复
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正常的申报错误,更正,该退税的可以申请退税 查看全部回复
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哈哈老师
你多交的一次肯定是能退回来的 查看全部回复
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可以直接进制造费用 查看全部回复
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这个包括查账征收个税和核定征收个人所得税两种征收方式 查看全部回复
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个税怎么删除是什么意思?是把这名员工删除了吗? 查看全部回复
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而已老师
您好 查看全部回复
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李伟老师
你这个做的基本都是错的 查看全部回复
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为什么扣你个税呢?没问问财务怎么计算的吗? 查看全部回复
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账号正在注销中
借:税金及附加 dai:应交税金——应交资源税 查看全部回复
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借:银行存款7000 应收账款4580 预收账款2420 查看全部回复
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拿到房产证不会有退税的 查看全部回复
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6444
农民工专户发工资的,挨个个发放,发票附在工资表上 查看全部回复
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悠悠老师
本来就是要这样处理。 查看全部回复
4482
你这分录 有问题呀 不能从在建工程转为长期待摊呀 查看全部回复
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那这个卡是老板个人的自己的钱对吗? 查看全部回复
4608
高老师
您好,报名培训费入主营业务收入 查看全部回复
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代缴社保本来就不被允许的 查看全部回复
7416
可以 查看全部回复
4752
这个和本月的社保一起补申报就行 查看全部回复
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为啥你2020.12月的工资要在1月份计提呢? 查看全部回复
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研发阶段研发人员的工资可以进研发支出-费用化支出-工资,日常运维人员的工资进管理费用,计提工资时借研发支出-费用化支出-工资,管理费用-工资,dai应付职工薪酬,期末借管理费用-研发支出-费用化支出,dai研发支出-费用化支出-工资,研究结束把研发支出-资本化支出转入无形资产,收对应的成本就是无形资产的摊销等 查看全部回复
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对,是的,接着之前续保就行 查看全部回复
5985
七七
做了缴纳部分那银行不就对不上了,计提部分可以留在下个月在用 查看全部回复
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是可以直接记入主营业务成本里面 借:主营业务成本—房租/水电 dai:银行存款等 如果房租费用大于一年 借:预付账款—房租 dai:银行存款等 每月分摊 借:主营业务成本—房租 dai:预付账款—房租 查看全部回复
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软件上可以直接申请异议或者举报的 查看全部回复
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您好,打开支付宝--市民中心-社保-社保办事预约-大厅预约 查看全部回复
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个人从证券公司股东帐户取得的利息所得,应按照个人所得税法法规的利息、股息、红利所得应税项目缴纳个人所得税,税款由其开立股东帐户的证券公司代扣代缴,征收管理工作由地方税务局负责。 查看全部回复
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不用,资料自行留底备查 查看全部回复
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是的,需要向公司提供一份纸质材料备查的 查看全部回复
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只能在一处扣除 查看全部回复
王苗苗老师
您好,这个不需要缴纳格式 查看全部回复
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按照劳务报酬申报 查看全部回复
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根据《财政部 税务总局关于公益慈善事业捐赠个人所得税政策的公告》(财政部 税务总局公告2019年第99号)第九条规定,机关、企事业单位统一组织员工开展公益捐赠的,纳税人可以凭汇总开具的捐赠票据和员工明细单扣除。 查看全部回复
8334
意外保险不用交个税的 查看全部回复
4284
可以,你修改下专项附加的数据就可以 查看全部回复
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你看一下他们的附加扣除 查看全部回复
不能,只能选择一个扣除 查看全部回复
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累计收入减去累计减除费用减去累计的社保公积金后的金额参照税率表计算个税 查看全部回复
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这个对房东没啥影响的 查看全部回复
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需要现在这家公司把社保信息减员,在另外一家公司增员就行了 查看全部回复
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可以单独申报,也可以并入工资薪金申报 查看全部回复
可以直接记入办公费用里面 查看全部回复
6714
借:银行存款 dai:营业外收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
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借:固定资产清理200 累计折旧900 固定资产减值准备100 dai:固定资产1200 转让 借:银行存款330 dai:固定资产清理292.04 应交税费—应交增值税(销项税额)37.96 注:这里我默认增值税税率为13% 处置损失 借:固定资产清理92.04 dai:资产处置损益 92.04 查看全部回复
7254
不免征 查看全部回复
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借:生产成本 dai:原材料-废料 制造费用-加工费 就可以 查看全部回复
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带着公章 营业执照 经办人身份证 申报表 查看全部回复
6165
支付出去的能要求退回吗? 查看全部回复
4761
如果是小规模的话,现在是1%,一般纳税人是6% 查看全部回复
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继承的时候不需要缴纳,继承了后拿出去转让才缴纳 查看全部回复
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这个不同地区不同标准,还是以当地规定为准 查看全部回复
你办理停保就可以,新单位把你的信息录上就可以了。现在应该都能网上办了 如果网上不能办的话 带上身份证去社保大厅就可以。档案可以转可以不转 如果你新公司有保管档案的权限 让人力资源部门给出个函 查看全部回复
4455
1.关于工资总额的计算口径:依据国家统计局有关文件规定,工资总额是指各单位在一定时期内直接支付给本单位全部职工的劳动报酬总额,由计时工资、计件工资、奖金、加班加点工资、特殊情况下支付的工资、津贴和补贴等组成。 2.劳动报酬总额包括:在岗职工工资总额;不在岗职工生活费;聘用、留用的离退休人员的劳动报酬;外籍及港澳台方人员劳动报酬以及聘用其他从业人员的劳动报酬。 3.根据国家统计局的规定,下列项目作为工资总额统计,在计算缴费基数时作为依据: (1)计时工资; (2)计件工资; (3)奖金; (4)津贴; (5)补贴; (6)加班加点工资; (7)其他工资; (8)特殊项目构成的工资。 查看全部回复
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个税申报的时候按照应发工资填也就是4000元 查看全部回复
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你可以在系统上试一试,如果系统已经通过的话,大厅修改 查看全部回复
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按照国家统一规定发给干部、职工的安家费、退职费、退休工资、离休工资、离休生活补助费,暂免征收个税。 单位向引进的研究生人才发放一次性安家费,如符合规定,可以免纳个税。如不符合上述规定或以“安家费”名义向员工发放收入,应作为“工资、薪金所得”项目由发放单位负责代扣代缴个税。 如你符合条件 才可享受免税 的。具体还是要看当地政策的 查看全部回复
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直接由税务局在基本户上批扣 查看全部回复
5904
以你给的信息来看,备注意思应该是你卖出产品的价格与2元的差额作为利润依据算提成工资,不扣除相应的水电租金 查看全部回复
6507
可以的,只要母公司对用途没有限制就可以 查看全部回复
5841
如果是注销分公司的话,那需要把社保转到总公司去就可以 查看全部回复
5049
您好,借款人与刷单者是一个人吗? 查看全部回复
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冲回相应的成本与应付职工薪酬 查看全部回复
6282
您好,可以的 查看全部回复
李钢老师
你好,你公司给云账户付款,账务处理需要看收到发票的内容,一般情况下都开服务费。借:管理费用——服务费,dai:银行存款。云账户给兼职医生发劳务费,与你企业没关系,不做账务处理。 查看全部回复
7533
3月工资4月发放5月申报 查看全部回复
5058
兼职老师按照劳务费申报个税 查看全部回复
4896
2000元,通过其他应付款生育津贴发给职工,8000元要冲回应付职工薪酬与成本发生额 查看全部回复
5544
你好,提成也属于员工的薪酬所得,借:销售费用——工资,dai:应付职工薪酬。发放时:借:应付职工薪酬,dai:银行存款 查看全部回复
发错 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
5886
修建过程中在在建工程中核算,达到预订可使用状态时转入固定资产,如果原来有旧的还需要先行清理 查看全部回复
7407
对,是的需要计算个税的 查看全部回复
36018
可以的,坏处员工没有归属感,好处,公司可以不交社保 查看全部回复
9657
4014
有利息没有 是建行的么? 查看全部回复
4473
可以进制造费用 查看全部回复
你收到100万,做收入,支付的工资做成本 查看全部回复
4653
这个是收的承兑汇票吗 查看全部回复
4725
广东的社保。一般当月的可在25号前申报缴交。具体的请参照当地社保要求。 查看全部回复
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既然已经扣了,就把借条给员工 查看全部回复
5202
不能,只能封存3月份的 查看全部回复
9882
不需要单独入账,人力做工资表的时候核减就可以了 查看全部回复
5472
断缴一个月一般来说没有影响,但是医保方面还是需要和当地社保部门确认一下为准 查看全部回复
不能异地使用 可以同时缴费 查看全部回复
我们公司的话3400/26*5就是5天的工资 查看全部回复
6147
计入应付职工薪酬里面 查看全部回复
6498
可以的 查看全部回复
7065
是记入管理费用里面 查看全部回复
4698
如按一个月工作30天计算,假设每天送a桶能达到盈亏平衡,10a-3a-3500=0 查看全部回复
7317
不是的,这两个哪个多选择哪个发放 查看全部回复
5040
意思是五十万和267100额差额还要给对方对吗? 查看全部回复
5220
这种情况下 建议找一个中间人 你把佣金给这个人 让这个负责给个人返佣金 查看全部回复
是的,要按照整月交的 查看全部回复
7515
建筑施工企业么? 查看全部回复
做无票收入申报 查看全部回复
4959
进项大于销项的可以不做处理 查看全部回复
5175
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