您好老师,我5月份开了三张普通发票,两张1万的,一张8千的,现在需要把这28000的发票运费重新开,开一个5千多的普票,跨月普票不能作废,只能冲红,我这个应该怎么操作,是把三张发票都冲红然后重新开一个五千的吗?#工业制造#
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老师,我在4月,作废了3份发票,6月作废了3份发票,一般人,开票方,已在开票系统里面作废,作废的纸质发票已保存好,现在要领新的发票,我对这些作废了的发票要怎么处理呢?不处理的话,我就会少领这6张空白的发票。#工业制造#
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老师好!请教一个问题,我今天刚做完税务登记,一般纳税人。网签了三方协议,从6月开始生效,我想问问,这个月可以申领发票吗?如果领了到月底也没用,下个月报税可以0申报吧?是不是只要用了就得报税?#其他行业#
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你好老师:单位属于运输行业,4月份先付款,对方单位是运输公司 ,5月份收到对方单位运输公司开具增票税专用发票,发票内容:机动车*二手车 税率13% 请问老师这种发票本单位能收吗? 一般不是通过二手市场开具普通发票吗?抽空请回复,谢谢老师#运输业#
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老师 我想问下 这个个税0.1 是属于12月的 是在一月计算出来的吗? 他这个个税是怎么计算出来的 难道不是在2月申报1月工资(实际发的12月考勤) 时候用个税系统计算出来的吗?不知道我们做的对不对 我们把属于12月的个税扣在了 2月15日那天(属于一月的工资里边)#商业#
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你好老师:单位是运输公司,有的驾驶员在他们本地已缴纳社保,有的就没有缴纳社保,在申报个人所得税时缴纳社保及没有缴纳社保的都申报,在后期,税局会不会强行单位给驾驶员缴纳社保呢?运输行业驾驶员流动行强,基本都不愿意缴纳社保,这种情况单位如何处理,问抽空回复,谢谢#运输业#
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在开电子发票的时候,不小心将一个开票信息开了两次,但是都没有打印,之后关掉找不到了,网上查到发票查询可以找到这个信息,随后找到了,然后我就把第一次输入的开票信息打印了,把第二次的开票信息给点作废了。这样是不是弄错了?之后该咋弄?在线等,各位老师,帮帮忙。谢谢#出纳#
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有一些电商收入,可能客人会退,也可能以后会消费。金额蛮大的,之前的会计都按照应收账款和确认主营业务收入了,也把增值税交了。请问这个需要调账吗?调到预收那里吗?以前跨年了。金额蛮大的#服务业#
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老师,公司为了总公司避税,要求我用内部其他公司给总公司开票,合同正在签,然后财务经理说后期也会有转款,虽然会转款,但后期钱也会转走,其实是没有真实业务发生的,而且大概要开上千万的票,所以我如果还想呆在公司,应该怎么避免我的风险#商业#
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我公司接受了由A公司开具的6次,共16张,共130万元的增值税普通发票,发票项目为咨询费和推广费。 现税务局认定A公司虚开发票。 请问我公司会有什么问题吗? 会对我公司怎么处置? 这事怎么处理? 非常感谢。#商业#
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老师好 我咨询一下 供应商给我们返利 按照正常流程他们是不是应该给我们开红字发票 他们冲减收入 我们冲减成本 然后进项转出?但是对方公司和我司签订的一个合同 写的是他们向我们支付6000元的市场推广费 我们给他们开市场推广的发票 这样的业务操作合适吗?#商业#
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我们有一笔销售900万,9个点,销项税额9万。房租31200元,6个点,进项税额1872。是不是说我们本期抵扣的就是90000-1827=88128.然后利润所得就是9000000-31200=8968800。然后再用这个89万多的金额来计算所得税呢#其他行业#
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老师我想咨询下,现在有笔差旅费报销2560,交通费1700打入旅行社账户(电子普票,1%税率,税额16.83项目名称旅游服务,代订机票,有电子客票行程单),住宿费含税500(增值税专用发票6%,税额28.3)报销给员工a,其他伙食交通补贴360报销给员工b,相关分录要怎么做#出纳#
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老师好 我想咨询一下 我们公司汇算清缴要交5000的企税 我们用的是小企业会计准则 分录 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-所得税 借:应交税费-所得税 贷:银存 分录是这样吧? 那还想问下 因为这个分录导致 未分配利润数额变了 等于说5月的资产负债表和利润表勾稽不上(请问我这个理解对不对 是不是勾稽不上) 那应该怎么办 而且我们20年度的财务报表已经保送上去了 需要作废申报还是怎么样 不太懂 不知道怎么处理?#商业#
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老师,我还想再问一个问题,我们公司刚刚成立,股东资金还为入银行基本账户,前期购买办公用品的一些费用是老板垫付的,那我这边先做借:管理费用 贷:其他应付款-某某 等公账有钱以后我再把钱还法人请问是不是这样操作#高新企业#
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请问,去年申报个税时有在3月报了法人的个税,只报了工资;但是做账是从4月开始做的,没有把3月申报个税的工资做进去,我现在该怎么处理呢?可以在12月份把这个3月份的工资补做进去吗?#服务业#
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请问下列这道题怎么做?甲公司在2018年5月以135000元转让一项专有技术。该款项已到公司银行存款账。该资产于2015年5月购入并投入使用。入账价值为30万元,预计使用年限为五年。该项资产已计提减值准备。2000元,按税法要求应缴纳增值税7642元。要求编制无形资产转让的会计分录#初级#
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我是新注册的建筑工程有限公司 刚做了税务登记是默认小规模的 公司应该是承接一些小工程 那这种我需要把公司改为一般纳税人吗?之后可能对方会要增值税专用发票 小规模的是对于我公司本身经营利润有利吧?还有我可能日后买材料取得增值税抵扣票也少 其实据您经验来看这种建筑公司按小规模好还是一般纳税人好#建筑工程#
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劳务公司,申报企业所得税年报。营业收入2888833.04元,弥补以前年度亏损之后,应纳所得额为43888.83元,应纳所得税额为10972.21-减免所得税额8777.77=应纳税额2194.44元。本年已交税额5216.51元,要退税3022.07元, 现在不想退税,1.在纳税调增其他弥补以前年度亏损金额一样,这样不退税也不交税,2.在其他调增金额大一点,在交100多的税那个合适,有没有其他解决方案#建筑工程#
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异地预缴了增值税155.19. 城建7.76 。 疑问?报税系统计算附加税 (应交增值税-预缴增值税)537.52 * 7%=37.63 本期实际缴纳附加税37.63+7.76=45.39 这个和用第24行计算的附加税48.49 不符, 我一直认为附加税是用第24数字计算的#建筑工程#
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