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Annina老师
佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。 劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系),提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系,也没有任何劳动合同关系,其所得也不是以工资薪金形式领取的。 查看全部回复
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哈哈老师
您好,先记入预付账款,等对方开来发票了再冲预付账款。 查看全部回复
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个人所得税么,你是不是通过自然人扣缴那个申报过了 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,要报税,首先应该确认报税的主体是谁 查看全部回复
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您好,先按照现在的房租合同金额缴纳印花税,将来再续租的时候再按照续租的金额缴纳印花税 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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您好,一般税务局会先让补申报,会有罚款的,如果需要补税的还是有滞纳金的。 查看全部回复
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税负是浮动的,每个地区都不一样,建议咨询当地税务,按照公司实际情况处理 查看全部回复
8118
高老师
您好,您说的合并申报指的是? 查看全部回复
30555
您好,可以的,只是这个人需要在年底汇算清缴的时候合并纳税。 查看全部回复
44019
13041
您好,小规模纳税人收到专票可以入账,只是不能抵扣进项税额。 查看全部回复
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按销售折让可能会更好一些 查看全部回复
13716
李伟老师
11月申报10月个税 查看全部回复
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您好,不是这样的,只要公司给员工发工资了,就要申报个税。和是否上社保没有关系。 查看全部回复
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您好,如果有员工离职,这名员工的状态可以改成非正常状态就行。 查看全部回复
28404
您好,企业真实发生的业务并取得发票了就可以抵扣企业所得税 查看全部回复
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应收账款有dai方余额 填在预收账款的借方金额了 查看全部回复
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首先,单位填写住房公积金单位开户登记表 然后带着公司营业执照 法人身份证复印件 经办人身份证原件 公章 到住房公积金中心办理开户,开户之后到银行签订三方扣款协议,就可以了。 查看全部回复
7749
您好,这部分餐费的话,可以记入到福利费里,如果福利费超标的话就需要把纳税调增了。 查看全部回复
11691
您好,您这个60%的比例是从哪里来的?现在原则上社保应该是按照工资计提,但是如果按照实际工资计提社保可能会大大增加中小企业的负担,所以现在对这块查的也是不严。 查看全部回复
8019
您好,抵免税额是用于计算企业所得税的,抵免税额是指按照企业所得税法规定的税收优惠政策中规定的抵免的应纳税额。 查看全部回复
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您好,这个需要看计提情况的。 查看全部回复
8586
您好,如果单就这笔业务来说,如果不能取得发票是话,相当于成本不能在税前扣除,可以结合你们的企业所得税税率来看哪种方式合适。 查看全部回复
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发票开票的时间是什么就是什么时间,开票的时间不能选。 查看全部回复
9117
拿合同跟对方谈判,如果合同业务税率是3%的话,对方收了9%的发票,税务稽查到属于不合规发票,不让税前扣除的 查看全部回复
9099
发票开错了,可以申请开红字发票,然后再按照3%的税率重新开票。 查看全部回复
10647
冲红重开 查看全部回复
7947
您好,轮扣属于有形动产吧 查看全部回复
7524
你们是什么行业? 查看全部回复
9729
8721
转收入,申报无票收入 查看全部回复
6165
增值税进项税票一般在年底需要全部认证完,假如说你的销项税额小于进项税额,这时进项与销项有一个差额,这个差额会结转到进项税备抵 查看全部回复
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您好,您说的时间限制是指哪方面的限制,是抵扣进项税额的时间吗? 查看全部回复
8694
实发多少填多少 查看全部回复
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原则上要求社保基数按照实际工资上,但是全额缴纳对企业负担很重,不少企业都是按照最低基数缴纳的,税局一般不说。估计以后这个还会出政策 查看全部回复
装载机 记入固定资产 借:固定资产 dai:银行存款 查看全部回复
12942
您好,只要真实发放给员工的工资就需要申报个税,和是否上社保没有关系。 查看全部回复
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是税局代开的专票不能认证吗? 查看全部回复
8829
需要 查看全部回复
8775
申报系统这个数字是收填的吗? 查看全部回复
24381
可以申请开票的 查看全部回复
6912
没对,专票需要交税 查看全部回复
7155
您好,充值的时候借 预付账款 dai 银行存款 实际消费的时候 借 费用 dai 预付账款 查看全部回复
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如果是一般纳税人应交增值税=销项税额-进项税额,您给出的条件进项大于销项税额 不用缴纳增值税 会形成留抵税额。 查看全部回复
6480
采集成功后上传审核通过了吗? 查看全部回复
15453
您好,想要申报企业所得税需要先把账做完,出财务报表以后再填报企业所得税的申报表。另外既然您有代开发票的收入了,就不能0申报了。 查看全部回复
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所谓千户集团就是年度缴纳税额达到国家税务总局标准的纳入千户集团范围 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 销项税 没开票 申报的时候做无票收入 查看全部回复
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数量可以小于1 查看全部回复
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个人可以在税务代开劳务发票,电子税务局开 查看全部回复
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可以让个人提供给你完税证明,如何完税证明上面按照经营所得交了个税,公司则不用代扣代缴,如何没有交,则代扣代缴 查看全部回复
22086
您好,这种情况需要和税务局沟通一下,看看是否能够把销售业这个给去掉。毕竟没有销售业 查看全部回复
7722
您好,您是个体工商户个税核定征收的的单位吧? 查看全部回复
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不用交 查看全部回复
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是因为进项税转出造成少交增值税? 查看全部回复
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按正确的申报就是正确的,没什么影响,需要去修改之前的申报表,按照正确的资产总额填写。 查看全部回复
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补交以前年度增值税 借:应交税金-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,您可以和客服要一下现金流量表的模板,应该是带公式的,直接填上数就行。 查看全部回复
10071
归老师
错误提示截图发下 查看全部回复
7335
那你应该是小规模纳税人吧 不交曾氏税没什么 但是要申报。小规模纳税人月收入不超10万的免征增值税 查看全部回复
6831
需要调整,需要更正之前的报表 查看全部回复
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您应收账款只有这一笔红字吗?应收账款没有余额了吗? 查看全部回复
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您好,账上直接按照1%提销项就可以,剩余的2个点,不做账务处理。 查看全部回复
10386
您好,购货和销货的时候都需要缴纳印花税的。 查看全部回复
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跟专管员联系下可以修改 查看全部回复
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赠送实物做视同销售处理进销售费用不开发票,现金返利可开红字发票做销售折让,冲抵货款也做销售折让 在备注栏注明即可 查看全部回复
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商品按货物销售 附带安装的按建筑安装劳务开票 查看全部回复
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您好,如果这2000元是销售取得的收入,申报的时候按照无票收入申报。 查看全部回复
6426
您好,外销一般都是免销项和退还进项的,所以算增值税税负的时候一般不包括外销的收入。 查看全部回复
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季度申报的小规模纳税人开普票30万免税 查看全部回复
8226
您好,印花税在您当地的电子税务局就可以申报缴纳。 查看全部回复
7353
就按照您账上实际情况来填就行,账上什么样就怎么填。 查看全部回复
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您好,除了开具电子普票以外还开别的发票了吗? 查看全部回复
8334
您好,工程勘探属于现代服务行业,一般纳税人6%,小规模3%,疫情期间按1% 查看全部回复
19881
把盘,身份证,公章,发票章,带上拿去大厅核定票种,申请发票就行 查看全部回复
8838
你们直接负数冲掉红字发票金额就可以 查看全部回复
7119
您好,真实发生的业务是可以开票给法人的,比如说公司销售东西给法人是可以开票的。 查看全部回复
29088
安安
什么费用 查看全部回复
7488
你好 查看全部回复
7326
您好,这笔利息具体是什么利息呢? 查看全部回复
46386
会计报表一直都是按月做的,只是在季度申报的时候所得税申报的是一个季度也就是三个月的合计数 查看全部回复
11970
借:现金2000 dai:主营业务收入2000(暂未考虑税费) 付油费的时候,借:销售费用-汽油费 dai:现金。 查看全部回复
6237
延缓缴纳需要申请的 每个地方的申请流程不一样 需要跟专管员确认下 河南这边需要纸质申请。 查看全部回复
7425
您好,是包含免税收入的。 查看全部回复
6561
对方开票的时候,借:管理费用/在建工程12万,dai:银行存款6万,应付账款6万,第二次付款的时候,借:应付账款 dai:银行存款6万 查看全部回复
借库存商品,dai主营业务成本,借应收账款负数,dai主营业务收入负数,销项税负数 查看全部回复
6552
如果你们是收票方,对方给你们开了你们就收吧,但是也不能抵扣进项,如果你们是开票方,就不要给小规模纳税人开专票了。 查看全部回复
12132
您好,一般核定征收都是针对个人所得税来说的,您增值税也是核定征收的吗? 查看全部回复
15669
andy老师
您好,这个没事,不用再办了 查看全部回复
31356
您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
7110
社保和公积金增员的话,直接在社保和公积金的网上直接操作就可以,如果这个上社保的人第一次上社保的话需要的资料比较多,如果从别处转来的话 直接增员就行 查看全部回复
18441
您好,对方给你开票开的是什么内容的发票? 查看全部回复
5994
市场推广费 查看全部回复
6714
7182
您好,是什么原因的罚款呢?是对单位的罚款吗? 查看全部回复
11313
审核通过后,可以看到 查看全部回复
12366
您好,您说的导出客户的开票明细是指什么明细? 查看全部回复
9216
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