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之前提问的,年前现金付的材料款,年后退回,重新对公账打款的问题。年前付时已经收到专票,记的借:原材料,应交税费-增值税,贷:现金,老师回复的年前退回挂应付账款。我这边没有走应付这个科目。退回现金我要做借:现金。贷:原材料?之前提问的那个号实名不了,重新实名了来提问#工业制造#
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我司一般纳税人 3月暂估入库7200 借:原材料7200 贷:应付账款 7200 3月已经全部出库 5月发票(专票)回来 发现3月入库是含税价 多暂估了 5月该怎么做账呢 请老师帮我写下分录谢谢#工业制造#
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3、4月做了暂估入库 借:原材料6694 贷:应付账款6694 5月付款了9120 其中6694以前月度的未付款 500是本月最新入库的 剩下的是这个人工费 年底开一次发票(普票) 5月该如何做账#工业制造#
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销售方开出去的普票和专票都是一样的会计分录 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费 应交增值税 销项 如果是购入从外面开回来的普票是价税一起计么 借:原材料 贷:银行存款#其他行业#
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商贸公司业务主营业务还有销售装载机,还有二手装载机,新车、二手车都会产生维修费用,会用配件,修理厂这边出具单据视同销售给了商贸公司,按照客户销售价, 还产生了维修费,因为商贸公司没有自己的维修工人,所以修理厂这边呢就是会出两个销售单,一个是销售给商贸公司的配件,一个是销售给商贸公司的维修费,我就觉得这样会让#出纳#
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一般纳税人开专票和普票有什么区别吗?分别有什么用#出纳#
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