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Lucky
预售款合同,就是签订合同时,有预收款条款,比如合同签订时后购买方先支付工程款/材料款/货款等, 查看全部回复
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patience
注销是先办理税务注销,发票是需要缴销的,税务注销完成后再办理工商注销 查看全部回复
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王苗苗老师
对方公司已经注销的确实开不了发票了 查看全部回复
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税务还没注销完成前是需要报税的 查看全部回复
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杨老师
不行 查看全部回复
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谭老师
对销售方来说他开专票或普票对他是一样的呀 查看全部回复
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跟公司经营无关的费用不能入账,肯定也不能税前扣除 查看全部回复
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是的,公司正常营业期间都要缴的 查看全部回复
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去年入账实收资本是少入了还是多入了 查看全部回复
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诺诺小程序 查看全部回复
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andy老师
实际是赠送的话可以 查看全部回复
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税法没有规定,因税率调整造成的税差由谁承担。目前都是合同双方协商 但是你这个项目,中标执行都在调整后,审计单位要扣税差明显是不合理的,可以争取 查看全部回复
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核实蓝票是否已上传,核实填列的发票代码号码和日期 查看全部回复
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收到 查看全部回复
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收款分开3个公司户头了吗 查看全部回复
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不用管 查看全部回复
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安叔老师
报税在所属税务机关申报纳税,在电子税务局申报 查看全部回复
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独立核算就各做各的账,总分之间的往来挂账其他应付款 查看全部回复
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哈哈老师
肯定是有责任的,不算是重大自责人 查看全部回复
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资产抵债就相当于资产处置了 查看全部回复
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“我要查询”,进入“缴款信息查询” 查看全部回复
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避免受票方重复报 查看全部回复
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李伟老师
电子税务局登录,我要办税-税务数字账户-发票入账标识 查看全部回复
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是税局要求提供合同了么 查看全部回复
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分公司要注销,是么 查看全部回复
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老板投钱是以借款的名义还是投资款的名义 查看全部回复
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登录进去了么,点查询 查看全部回复
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分公司是非独立核算,所有的账务是总公司一起处理的 查看全部回复
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木言
总公司不调整,和以前一样并表就可以了 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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算什么税 查看全部回复
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实际业务没有风险 查看全部回复
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新的办税人员可以通过登录自己的账号绑定公司 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,你可以带上正确的申报表去大厅更正 查看全部回复
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请问具体什么问题呢? 查看全部回复
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但是上个月开进来的蔬菜类进项票没有抵扣,那库存是不是就不用增加,只有抵扣了库存才会增加,不是的,只要商品购进入库,库存是要正常入账的 查看全部回复
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不影响 查看全部回复
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红字信息表是你们这边填报的,是么 查看全部回复
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股东向公司借款1000万?还没还? 查看全部回复
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可以在国家税务总局全国增值税发票查验平台查验一下发票真伪,没问题的话是可以入账做税前扣除的 查看全部回复
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清岚
借:管理费用等 dai:应付职工薪酬-工会筹备 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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严老师
根据收入成本配比和重要性原则,此项成本支出应在发生年度进行会计处理。 会计处理上可以采取会计差错处理方式,使用以前年度损益调整科目。 在企业所得税汇算清缴上,应根据差错调整后的会计报表,进行更正申报。 审计做完了,会计事务所的处理有两种,一是收回审计报告重新出具,一是在本年度审计的时候,作为会计差错在审计报告里面反映出来,具体可以跟会计事务所协商。 查看全部回复
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不可以的,小规模纳税人可以开具3%的专用发票 查看全部回复
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没有真实业务的开票就是虚开发票 查看全部回复
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云峰老师
你好同学 查看全部回复
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同学你好,税务登记做了吗 查看全部回复
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tammy老师
那你先看下具体是哪一张发票被红冲了 查看全部回复
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需要的 查看全部回复
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交强险计入管理费用-保险费,车船税计入税金及附加 车船税没有发票,会在保险发票上体现 查看全部回复
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计入在建工程 查看全部回复
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红字增值税专用发票信息表没有上传,是不是就没有用?是的 查看全部回复
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外来资金是什么性质的款项? 查看全部回复
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税务局查到的吗?40万税务局不认可吗 查看全部回复
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你好同学,如果没有登记会好一些。 查看全部回复
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看你们当地的规定,有的地区是必须交的,有的地区0申报税务局也不查 查看全部回复
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4万是你暂估费用的金额呢,如果你是不想交季度所得税那你还缺19万的发票 查看全部回复
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小规模劳务服务公司开装卸费发票,是开普票么 查看全部回复
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同学你好,对应的这笔报销变成无票报销了,不能在企业所得税税前扣除 查看全部回复
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小微企业不需要备案 查看全部回复
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你需要对账面的所有资产负债进行清理,根据清理的结果确定是否交税。 查看全部回复
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发票含税金额和合同约定的租金一致,则支付给房东的租金已经含税,公司已经支付,故不能再报销,应与房东协商,让其将所垫付的税款支付给你 查看全部回复
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没有达到收入的确认时点,不要全部确认收入,但是,开具发票了,增值税是要交了 查看全部回复
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你好同学,你说的是个人所得税还是企业所得税? 查看全部回复
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这个费用属于公司收入相关的支出,对吧 查看全部回复
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1、登录电子税务局,这个时候进正常户就行。选择办税中心-综合信息报告-税源信息报告-跨区域涉税是想报告-按照合同信息进行填写并提交。提交后可以在电子税局局首页-我的待办里面看到盖章版的报告-在上面右上角会有一个跨区域涉税事项报验管理编号。 2、同样的操作,选择办税中心-综合信息报告-税源信息报告-跨区域涉税涉税事项报验-在里面选择上跨区域涉税事项报验管理编号,会自动带出上面的报告中填写的基本信息,另外主管税务机关要手动选择项目所在地的税务机关,主管税务所(科,分局)不清楚的可以打电话问,或者选择第一个,信息都写好后可以提交。 3、上述两步骤做了以后会生成一个报验户,有一定的缓冲时间,比如上午提交的,可能要到下午才会正常,时间没到的话,登录的时候会显示异常,不要着急。 4、登录电子税务局,这个时候可以选择项目所在地的报验户。为了可以网上交税,先要进行纳税人存款账户报告,简单来说就是签一个银行-税局-公司的三方,在报告中输入公司的可以扣款的银行账户信息就可以了,跟正常户的单方一样的签。 5、三方签好以后-办税中心-税费申报及缴纳-增值税预缴申报-注意表格右上角是否适用一般计税方法。如果公司采用的是一般计税,增值税按照2%缴纳,如果不是,就要按照3%缴纳。销售额的金额是含税的,填好后,会自动算税。预交增值税表格的下面有预交附加税的,小微企业有减征政策,记得正确选择适合公司的。保存提交后返回首页。 6、办税中心-税费申报及缴纳-申报扣款查询-核对信息-并进行扣款。 7、除了增值税及附加税,企业还需要按照不含税销售额的千分之二预交企业所得税。直接在扣款页面选择建筑企业项目部预缴企业所得税-填好后协议扣款就行。 查看全部回复
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要点申报的 查看全部回复
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建议错误的地方都需要更改的 查看全部回复
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收入都没有打到对公账户,是打到哪里了 查看全部回复
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税务师晓雨
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需要修改,在个人所得税app里面修改时间就可以 查看全部回复
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账上的存货和固定资产还没处置 查看全部回复
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相当于借款另一个公司,是么。还还款么 查看全部回复
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退税的原因是什么? 查看全部回复
1987
第二季度之后没有业务发生,没有账务处理了么 查看全部回复
1837
发票管理-发票领用管理-网上分票管理-分配发票-选择分机-输入份数 查看全部回复
3214
固定资产报废的分录没问题 查看全部回复
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税务给你账号密码了吗? 查看全部回复
2461
在中国境内提供提供广告服务的广告媒介单位和户外广告经营单位以及提供娱乐服务的单位和个人,应按规定缴纳文化事业建设费。密室行业属于娱乐行业,要交文化事业建设费 查看全部回复
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预收账款的余额是怎么形成的 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
2119
可以签个三方协议 查看全部回复
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不影响使用的,不过有些公司要求比较严格,建议空白作废掉 查看全部回复
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假设不考虑其他的税款和条件,按照10万的不含税收入计算,没有税务核定,最后计算的结果100000*0.2=20000 查看全部回复
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这个情况需要怎么解释?汇算清缴时,需要填报A105090:资产损失税前扣除及纳税调整明细表 查看全部回复
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如果收票方不介意的话,一般问题不大 查看全部回复
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1、已交房,还没装修,没达到预定可使用状态,先计入在建工程 查看全部回复
2368
你们是原本就持有的这些资产对吧 查看全部回复
2012
同学你好,就写这张发票对应的实际业务是什么,虚开发票对应成本不能税前扣除。还有进项需要转出,把具体情况写清楚,后续怎么处理也要写清楚 查看全部回复
2763
一般不会,只要不连续倒挂问题不大 查看全部回复
3363
是哪个省份的,项目跨省了么 查看全部回复
2460
可以的,需要委托代收协议 查看全部回复
3091
你好,方便发一下截图么 查看全部回复
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在电子税务局点击【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【按期应申报】,进入申报清册界面切换【申报月份】,带出财务报表,点击后方【更正财报】。 查看全部回复
3744
同学你好,电子税务局有旧版登录界面和新版界面,新版的是需要输入个人密码然后用验证码登录的 查看全部回复
4126
秦枫老师
你3季度增值税申报表申报了才可以反写 你3季度确定申报完毕了 查看全部回复
3615
Annina老师
可以不用盖子 拿盒子装好 查看全部回复
2079
医院开名称 没有税号 查看全部回复
2301
按正常的程序注销,先注销税务然后再注销工商 查看全部回复
2492
实际缴纳了,在查询那里进行查询操作 查看全部回复
3048
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