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许老师
这个款需要退回还是作为贴息费? 查看全部回复
2706
高老师
计提 借管理费用等 dai应付职工薪酬 付款 借应付职工薪酬 dai银行存款 查看全部回复
4458
清岚
银行承兑银行这样处理不合理 查看全部回复
2536
杨老师
其他货币资金 借:其他货币资金 dai:银行存款 查看全部回复
52163
云峰老师
同学你好 是单位在用吗 查看全部回复
2196
patience
是公账支付的财务代理费么,计入管理费用-办公费 查看全部回复
2562
安叔老师
可以先计入财务费用,次月红字即可 查看全部回复
2878
甘老师
充值到微信的钱做销售费用 查看全部回复
4247
你们付款实际是通过银行付吗? 查看全部回复
2226
wam
借:银行存款 200000 dai:实收资本 150000 资本公积 50000 查看全部回复
3266
借:其他应付款-总公司 dai:银行存款 查看全部回复
1998
借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
2229
预支 借:其他应收款5 dai:银行存款5 实际报销4.5,归还0.5 借:银行存款0.5 原材料/管理费用等4.5 dai:其他应收款5 查看全部回复
2768
可以在网上自行打印 查看全部回复
2095
购材料 借原材料 应交税费-应交增值税-进项税额(专票一般纳税人) dai应付帐款 查看全部回复
7334
要退给个人的还是就退给公司的? 查看全部回复
2894
不算 借:销售费用 10000 银行存款10000 dai:其他应收款 查看全部回复
2933
个体户提供个体户营业执照和个人银行卡,可以的 查看全部回复
4069
①借:应付账款 dai:银行存款;②借:银行存款 dai:应付账款;③借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
3265
借:应交税费-应交增值税(减免税款) dai:银行存款 查看全部回复
2468
冲销税金及附加 查看全部回复
2419
社保局退的什么款?知道吗 查看全部回复
3019
andy老师
商票是支付的货款吗? 查看全部回复
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借:银行存款300000 dai:短期借款300000 10月计提本月利息 借:财务费用300000×0.06/12=1500 dai:应付利息1500 11月计提利息 借:财务费用1500 dai:应付利息1500 12月初 借:财务费用1500 dai:应付利息1500 12月末归还本息 借:短期借款300000 应付利息4500 dai:银行存款304500 查看全部回复
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借预付帐款等 dai银行存款 收到发票冲预付帐款等 查看全部回复
4024
借预付账款-杭州宏达机械设备有限公司 150000 dai银行存款-工商银行150000 查看全部回复
6663
借:银行存款 dai:预付账款 查看全部回复
2178
银行分录 借:定期储蓄存款20000 应付利息20000*0.025=500 dai:库存现金20500 查看全部回复
3548
具体业务能描述下吗 查看全部回复
2566
小小
退回给个人什么意思 查看全部回复
1819
正确,可以这样做 查看全部回复
2030
小妮老师
出纳付的看公司怎么给出纳报销 查看全部回复
2817
直接在再付款申请单盖章,再付款那里写个备注有出纳户付款 查看全部回复
3024
tammy老师
是的 查看全部回复
2687
是4月多打到银行的那笔款退回了么 查看全部回复
2286
可以全部粘在一起 借:费用等 dai:其他应收款5000 银行存款800 查看全部回复
4450
EMO是公司的产品还是模式 查看全部回复
4224
你需要查明这笔资金的来源 查看全部回复
10886
一般户或者是基本户都可以开具承兑汇票 查看全部回复
2941
收到客户款 借:银行存款30000 dai:应收账款3000 0 退款 借:应收账款18000 dai:银行存款18000 查看全部回复
2132
王苗苗老师
付款和收款都是公司账户? 查看全部回复
2198
不要紧,收款的时候 借:库存现金 dai:应收账款 退款的时候 借:应收账款 dai:银行存款 查看全部回复
3042
借 银行存款 dai 应交税费-应交增值税进项税转出 借应交税费-应交增值税进项税转出 dai 转出未交增值税 查看全部回复
1846
借:银行存款10000 借:应收账款10340 dai:主营业务收入18000 dai:应交税费-应交增值税(销项税额)2340 查看全部回复
3825
借:银行存款 dai:预收账款 退回 借:预收账款 dai:银行存款 查看全部回复
2020
归还银行借款 借:短期借款/长期借款 dai:银行存款 查看全部回复
2247
venus老师
同学可以做进帐里 查看全部回复
3646
9. 借:交易性金融资产1000 dai:银行存款1000 查看全部回复
4.借:在建工程200/1.09=183.47 应交税费应交增值税进项税额16.53 dai:预付账款200*0.1=20 银行存款180 其他应付款-质保金200*0.05=10 查看全部回复
3948
预付30% 借:预付账款585×0.3=175.5 dai:银行存款175.5 验收入库付款70% 借:库存商品585/1.13=517.70 应交税费应交增值税进项税额67.3 dai:预付账款175.5 其他货币资金409.5 收质保保函 借:银行存款585×0.05=29.25 dai:其他应付款29.25 查看全部回复
3256
扣的28是什么款 查看全部回复
2865
收到的普通发票还是专用发票? 查看全部回复
2510
冰山老师
因为甲公司的dai款,银行要严查把关,必须用于采购货款,会查款项去向,所以才会如此 查看全部回复
3299
投资个人? 查看全部回复
2835
不需要调整啊,把从支付宝退回的凭证做上就可以了 查看全部回复
2283
是什么原因退回呢?客户退货退款吗 查看全部回复
2165
按照原分录红冲 查看全部回复
1659
银行往来 借银行存款-A dai银行存款-B 查看全部回复
6096
不可以 查看全部回复
3686
先支付材料款 借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4864
你们是付款方还是收款方? 查看全部回复
2603
先暂估入库,正常入库销售结转成本,后期收到发票红冲暂估按照发票重新入账 查看全部回复
2741
付款人是你们的客户吗 查看全部回复
3359
借:银行存款 dai:应付账款或预收账款 查看全部回复
2008
是交多了退回的?还是税收政策优惠先交后退的? 查看全部回复
3240
可能是你们没有加入人行大额支付系统,线下办理结算即可 查看全部回复
35066
秦枫老师
你公司为房地产企业,不知道对方95%的发票有没有开具齐全,如果630万全部开过来了,借:开发成本 630 ?dai:应付账款——建筑公司 630 借:应付账款-建筑公司 查看全部回复
3092
1、你们和客户签订的月租每月为100,那么客户应转款给你100,你按照100开票,给客户账单为100 客户转款的手续费为客户自己的费用 查看全部回复
3990
不用,多的0.1的应收转营业外支出吧 查看全部回复
3098
需要做账,私户转公户,借银行存款 dai其他应付款 借应付账款 dai其他应付款 查看全部回复
2962
借:银行存款-农发行 dai:银行存款-信用社 查看全部回复
1838
对,是在交易性金融资产核算 查看全部回复
2466
实务中,可以按实际的支出入账,但是税务上,没有发票不得税前扣除。小额零星除外,对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
2513
你好,这个题目进账单是错了 查看全部回复
1889
将发生的相关费用计入长期待摊费用,在租赁期内分期摊销 查看全部回复
3060
借:银行存款 dai:税金及附加—印花税 税金及附加-城建税/教育附加等 查看全部回复
2689
可以让B把汇票对应金额的货款转给A 查看全部回复
2989
抵押时,会计暂时不做处理,但是报表附注需要披露受限资产和抵押情况 查看全部回复
3537
谭老师
购买的材料需要先入库后再根据领用数量来做凭证 查看全部回复
2045
就是正常应当做借:银行存款 dai:应付账款的凭证 因为当时不知道把通过现金处理了银行的差异 借:银行存款 dai:库存现金 查看全部回复
5226
货到入库验收 借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额(小规模纳税人的话这个分录去掉) dai:银行存款 销售商品 借:应收账款/银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 结转成本 借:主营业务成本 dai:库存商品(销售数量×购进的成本单价) 查看全部回复
7613
为什么会多0.72,后期会继续付款么 查看全部回复
3529
商品暂估入库的会计处理 1、首先将商品暂估入库,如果有以往同类商品进货价格,则暂估价值取该价格(不含增值税);如果没有以往价格且无法较准确估计,可以按照售价(不含增值税)减去平均毛利率推算进货价格(不含增值税) 借:库存商品 dai:应付账款 2、月末结转销售成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 确认营业收入 借:应收账款 dai:主营业务收入 dai:应交税金-应交增值税(销项税额) 3、收到发票后 红冲暂估入账 借:库存商品(负数) dai:应付账款(负数) 借:主营业务成本(负数) dai:库存商品(负数) 4、按照实际价值重新记账 借:库存商品 借:应交税金-应交增值税(进项税额) dai:应付账款 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
3443
对方不不发货给你们吗? 查看全部回复
2671
借固定资产,dai银行存款(首付款) 长期应付款 查看全部回复
3485
借银行存款 dai短期借款 查看全部回复
3778
入账的时候,dai其他应付款80 每月还款,借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
3149
不影响使用,但是不规范,如果可以重新开具建议重新开具 查看全部回复
6546
收到的押金计入其他应付款,借现金或银行存款 dai其他应付款 收到的租金计入主营业务收入,dai银行存款等 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3362
按照规定你们应该是在3600-5400之间 查看全部回复
3360
李伟老师
您银行和发票金额对的上吗 查看全部回复
4223
你们收到款没有冲多记的费用应该会有挂账,可以把去年的费用冲掉一部分 查看全部回复
先用基本户支付等dai款下来后对方公司退回这笔钱,这笔款对方到时候还会退到你们基本户,先挂往来 查看全部回复
2518
分行是独立核算还是非独立核算 查看全部回复
4922
退回的费用是什么费用 查看全部回复
1959
可以,入账时借 相关费用成本 dai银行存款,发票收到时附在后面。也可以分开写,借预付账款 dai银行存款 收到发票时 借相关费用成本 dai预付账款。 查看全部回复
2990
签订的有合同么 查看全部回复
2497
其他公司的汇票吗 查看全部回复
4209
借:固定资产 20000000 应交税费-应交增值税-进项税额 1920000 应交税费-待抵扣进项税额 128000 dai:银行存款 23200000 查看全部回复
分录如下 借:银行存款118 dai:主营业务收入100 应交税费应交增值税销项税额13+0.28=13.28 其他业务收入 5/1.06=4.72 查看全部回复
2876
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