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高老师
你好,月底暂估,下月初冲暂估 查看全部回复
5018
Annina老师
他之前有借款的可以 查看全部回复
4424
李伟老师
开票就确认收入,确认销项,没有给钱记应收账款 查看全部回复
4319
哈哈老师
六月份做账的时候可以把3-6月的租赁费在六月份补提了。 查看全部回复
4590
悠悠老师
你的药是什么用途?采购进来销售出去?一定与税有直接关系。购进进来放办公室给员工福利使用?与税有间接关系。 查看全部回复
8824
归老师
零余额账户还收管理费? 会计处理好做呀 借:银行存款-零余额户 dai:银行存款-基本户 借:财务费用 dai:银行存款-零余额账户 查看全部回复
45628
工资、个税、社保是匹配的 查看全部回复
4333
对方开红字发票了么 对方开红字的话冲减成本就可以 查看全部回复
7146
做借款 查看全部回复
6240
小黑
是施工企业计入工程施工,如果其他行业计入期间费用管理费用 查看全部回复
7485
计提工资 管理费用-工资15000 dai:应付职工薪酬-工资15000 计提个税:应付职工薪酬-工资200 dai:应交税费-应交个人所得税200 查看全部回复
5083
而已老师
1月申报和发放的都是12月的工资,对应的扣的、缴纳的个税也是12月份的 查看全部回复
5315
您好,应付职工薪酬-职工福利费 查看全部回复
4157
七七
合适的 查看全部回复
5107
可以 查看全部回复
4939
购销合同dai款需要按照规定用途支付的 查看全部回复
5541
可以把发票放到计提凭证后面 查看全部回复
4904
账载金额和实际金额填写一致的 查看全部回复
6676
(票价+燃油费)/1.09*0.09 查看全部回复
5489
小月老师
肯定需要补申报的 查看全部回复
7206
你好,应发数 查看全部回复
5513
借,在建工程,dai银行存款 查看全部回复
4282
你好,不可以 查看全部回复
4915
正常做账就可以 汇算的时候调整 查看全部回复
4795
你好 查看全部回复
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你好,依据回单内容 查看全部回复
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税务师晓雨
你们是什么行业呢 查看全部回复
6112
可以改成非正常 查看全部回复
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做的工资里面。,申报个税 查看全部回复
9226
高荣老师
纳税调增 查看全部回复
7400
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企业发放的防暑降温费属于工资、薪金所得中发放的补贴,应计入工资总额缴纳个人所得税。但税法规定,按照国家统一规定发放的补贴、津贴可以免缴个人所得税。企业为雇员配备或提供防暑降温用品,属于合理的劳动保护支出,可以免缴个人所得税。但为职工发放的防暑降温费和法定劳动保护用品之外的防暑降温用品则要按规定缴纳个人所得税。 查看全部回复
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电子税务局退税套餐模块申请 查看全部回复
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借税金及附加,dai应交税费-应交印花税,借应交税费-应交印花税,dai银行存款 查看全部回复
4940
款进哪个公司,哪个公司全额确认收入 查看全部回复
5632
申报了就作为福利费 没申报的话 不走公司账户 可以不入账 查看全部回复
5391
这个要看当地的每个险种具体的征收比例 查看全部回复
18367
您好 查看全部回复
8100
1月发的也可以扣除 查看全部回复
6264
可以备注 查看全部回复
5274
5220
附加扣除数3000吗? 查看全部回复
30402
账号正在注销中
有2点要确认一下: 1、是你账载金额与税收金额之间的差异导致纳税调增500,还是工资调增500?工资调增,说明成本升高了。利润总额应该降,而不是升 2,发生变动的是利润总额还是应纳税所得额?这两个是不一样的。 查看全部回复
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是的,可以 查看全部回复
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需要申报个税,按照劳务费申报个税 查看全部回复
8065
是的 查看全部回复
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收到垫支款,借银行存款 dai其他应付款-法人 查看全部回复
5652
这个是在汇算清缴时合并 查看全部回复
6705
如果是公司直接招的,公司直接发 查看全部回复
6894
奖金是以货币资金支付的吧 查看全部回复
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进管理费用-油费/修理费 查看全部回复
6570
要 查看全部回复
6390
按照收取的餐费确认收入 查看全部回复
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借营业外支出 dai应收账款 查看全部回复
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手机是你们买的么? 视同销售是税务概念 财务上就是 借:销售费用 dai:库存商品 进项税转出(或销项税) 查看全部回复
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借管理费用一绿化费,dai银行存款 查看全部回复
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所有的工资都是现金么? 交的有社保没有? 有没有虚列费用 虚增成本? 查看全部回复
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实习生的工资发放需要根据企业与实习生签订的具体合同条款和实际实习方式判断适用的所得项目。企业应按有关规定同实习生签订合同。只要受雇者与用人单位存在事实劳动关系,且合同期间受雇者在用人单位全日制工作,企业支付给实习生的收入按"工资、薪金所得"项目申报并代扣代缴个人所得税。否则,单位为实习生支付的收入按"劳务报酬所得"项目申报并代扣代缴个人所得税。 查看全部回复
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借:工程施工-合同成本 ——工人工资 dai:应付职工薪酬——工资 查看全部回复
5445
借:其他应付款 查看全部回复
11178
借:银行存款 借:财务费用(红字)相当于退回来的手续费冲销了本期的手续费 查看全部回复
7128
工作服押金跟计提没有关系 查看全部回复
4491
你好,请问制作、销售、送单都包含吗 查看全部回复
5895
本年冲回就可以 查看全部回复
9288
Christina
会计按职工奖励处理,税法上按照房产公允价值申报缴纳增值税 查看全部回复
5283
啥意思? 查看全部回复
加油卡是有两种的,一种是消费型的,充值的时候不开,消费的时候直接开专票,这样的直接计入费用 查看全部回复
5535
如果量大可以 查看全部回复
5751
在一家单位工资不超过15万不需要汇算清缴 查看全部回复
5166
个税需要全员全额申报 查看全部回复
10233
肯定要呀 查看全部回复
5553
计提社保公司部分 借:管理费用-社保 dai:应付职工薪酬-社保 个人部分 借:应付职工薪酬-工资 dai:其他应付款-社保 查看全部回复
4869
航班取消,业务员把机票款退回。冲销之前做账的分录。 查看全部回复
5643
借:现金 借:管理费用(负数) 查看全部回复
5634
借:库存商品 dai:营业外收入 查看全部回复
3888
如果是离职补偿不超过上年社平工资三倍以内的免征个税 查看全部回复
5994
您好,请问是什么样的商品? 查看全部回复
9297
高温补贴不免征个税 查看全部回复
6030
你好,请问是什么类型发票? 查看全部回复
4464
金额大,可以借长摊,次月摊销 查看全部回复
4437
制造费用 查看全部回复
按照发票处理 查看全部回复
5040
保险费记入到管理费用-保险费,车船税记入到税金及附加里面 查看全部回复
4329
借:其他应收款 dai:银行存款 发票来了借:预付账款 dai:其他应收款 查看全部回复
5436
怎么跨月了 上月开的发票 本月做账。一般只要不跨年问题不大呀。 查看全部回复
6507
12000记入到固定资产,剩下300元没票的记入费用,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
5112
赔偿的支出记入到营业外支出 查看全部回复
5094
对,不用交个税了 查看全部回复
6309
税务费用多,会计折旧少,应该调减处理 查看全部回复
5679
管理费用人工 查看全部回复
4419
意思是从一般户转基本户吗?转给客户的什么钱呢? 查看全部回复
4617
如果你社保按照申报的年度工资交的话,有影响 查看全部回复
7083
借在建工程,dai银行存款,借临时设施,dai在建工程 查看全部回复
7137
要申报个税 查看全部回复
5877
可以记入长期待摊费用,在租赁期内摊销进入管理费用 查看全部回复
4950
以旧换新,做买卖处理 查看全部回复
5580
两者一起按照工资薪金申报 查看全部回复
5589
重新办理一张工资卡 查看全部回复
4878
是的,这个是需要缴税的 查看全部回复
4653
发放借应付职工薪酬 dai银行存款 汇算不用调整 查看全部回复
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