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Annina老师
成本类科目期末可以余额的,一般在报表存货项目里面列示,损益类科目,期末无余额 查看全部回复
2867
李伟老师
收到租金,借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
5805
高老师
你好,管理费用 查看全部回复
8023
归老师
租的车 还是单位的车? 招待客户还是自用 查看全部回复
3804
你好,借方计入库存商品 查看全部回复
4832
你好,(700000+100000)*5%=40000 查看全部回复
5763
借银行存款,dai银行存款-工会 查看全部回复
4990
可以一起算到人工费里面,让师傅开票进成本 查看全部回复
5352
小黑
周转材料-低值易耗品 查看全部回复
5094
周转材料 查看全部回复
6058
借:应交税费-应交增值税-出口退税 dai:应交税费-应交增值税-进项 查看全部回复
6431
你好,金额大吗? 查看全部回复
4891
哈哈老师
可以计入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
4791
招待费 查看全部回复
6849
进管理费用-咨询费 查看全部回复
5872
是的 查看全部回复
5337
你好,月末在凭证审核过帐后自动结转损益 查看全部回复
4608
税务师晓雨
记到采购成本 查看全部回复
12199
在应交税费下面增加 查看全部回复
4215
实际操作中需要的可以增加 查看全部回复
3592
暂估的时候一般是按照不含税暂估,收到发票,把暂估的分录全部负数红冲了,然后再按照发票的金额写分录就可以,把进项加上 查看全部回复
4839
而已老师
这个医疗费最终是病人自己出吗? 查看全部回复
6596
金额这么大记入长期待摊费用里面 查看全部回复
5152
具体什么业务呢 查看全部回复
5240
可以呀 收入不是dai方么? 查看全部回复
5210
可以进周转材料 查看全部回复
6259
不能 查看全部回复
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你好,有退货发票应该作废(当月),红冲(跨月),这个业务流程不对啊 查看全部回复
5378
可以用的 查看全部回复
5263
小规模纳税人体现在了应交税费应交增值税,一般纳税人体现在了应交税费未交增值税里面 查看全部回复
6799
属于福利费,记入到员工福利费 查看全部回复
8568
根据余额表来填 查看全部回复
5936
你好,72000*2%*(2+26/30)+(25000+14000+30000)*2%*1/30=41326 查看全部回复
12142
充值借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
5174
什么类型的公司 查看全部回复
5315
前期费用 查看全部回复
6503
你好,平面设计属于技术服务类,如果主营是平面设计,这方面的收入直接确认主营业务收入 查看全部回复
4350
你好,应交税费-应交增值税(待认证进项税额)是收到进项发票入帐时用的科目,进项税认证后就把认证的进项税额转应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
4533
如果用于制造就记入制造费用 查看全部回复
6186
你好,可以用材料成本差异 查看全部回复
4445
你好,依据价值多少,可以计入制造费用、低值易耗口或固定资产 查看全部回复
4910
租来干什么的? 查看全部回复
5011
没问题,可以设置这个科目 查看全部回复
3967
不好意思发错了 查看全部回复
4613
清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) dai:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 dai:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得) 查看全部回复
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你好,科目余额表的未分配利润是每年累积的本年利润结转的,资产负债表期末的未分配利润包括科目余额表里的未分配利润及本年利润 查看全部回复
6924
你好 查看全部回复
5004
dai其他应付款 查看全部回复
4662
你好,具体是什么业务呢? 查看全部回复
4373
等于借dai都在库存商品了对吧? 查看全部回复
5419
李力
管理费用月末没有余额 查看全部回复
5507
你好,预付购材料款时借方是什么科目? 查看全部回复
5851
高荣老师
冲减进项税额 查看全部回复
5771
王苗苗老师
新建账只有期初数 查看全部回复
5978
可以的,两种做法都是没问题的 查看全部回复
4548
公司买防暑降温用品可以进管理费用-劳保费 查看全部回复
28633
营业外支出,所得税汇算调增 查看全部回复
5256
你好,两个科目对冲下,把其中一个余额冲完 查看全部回复
6091
Karina老师
3833
你好,可以 查看全部回复
5517
管理费用一其他 查看全部回复
24122
辅助 查看全部回复
21667
你好,是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
5014
6286
你好,用于集体福利的材料增值税作进项税额转出处理 查看全部回复
8429
郭艳飞
记收入 查看全部回复
5690
dai方是应付账款 查看全部回复
6056
增值税通过应交税费 查看全部回复
5597
参照下面的分录写就可以 查看全部回复
11461
您问的是软件上的? 查看全部回复
6278
4835
福利、补贴、伙食费可以量化的需要并入工资薪金申报 查看全部回复
6958
这个没有具体规定,看公司要求及核算要求了 查看全部回复
5144
你好,跟据发票内容,借:库存商品/低值易耗品等 dai:银行存款/应付账款 查看全部回复
6131
Christina
应付职工薪酬职工福利费 查看全部回复
6401
点修改,代码1001.01,输入具体名称,就好 查看全部回复
7667
这个意思应该是你们交的某项税费吧 查看全部回复
5118
你好,如果记帐规范,应该是应付职工薪酬科目的dai方合计 查看全部回复
8847
可以直接进成本 查看全部回复
4614
可以 查看全部回复
4414
不管是否签订合同,高管实际在你们公司工作就可以发。 查看全部回复
4926
4742
固定资产折旧这么做分录,借:管理费用/销售费用/成本等 dai:累计折旧 查看全部回复
7496
是的,福利费和降温费也是需要扣税的,和劳务费一起开票 查看全部回复
5108
借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
4388
您好,具体是什么业务呢 查看全部回复
4757
咨询服务是你们主业吗 查看全部回复
4823
您好,收到时 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
4551
请问是建筑工程的零星劳务费吗 查看全部回复
10281
管理费用-福利费 查看全部回复
5989
进工资薪金交个税 查看全部回复
5942
是施工企业计入工程施工,如果其他行业计入期间费用管理费用 查看全部回复
7485
区分员工类别,生产型或者后勤行政管理人员,分别计入主营业务成本或者管理费用福利费 查看全部回复
6123
财务费用手续费 查看全部回复
5488
你好,计入工程施工-间接费 查看全部回复
15825
办公用的福利费 查看全部回复
5366
长期待摊费用 查看全部回复
4323
不合理,你认证了的进项税额才记入进项税额,还没抵扣的线记入待认证进项税额,等认证了再转入进项税额里面 查看全部回复
5567
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