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哈哈老师
没错,分录就是这么做 查看全部回复
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需要申报增值税 附加税 和个人所得税 查看全部回复
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账号正在注销中
这个要看当地的税务局的要求,有的地方可以更改呀,但可能需要去大厅更改(有的地方是做专项申报)。税务局要求汇算清缴前取得,不是指是5月31日前取得,而是指你公司提交汇算缴报表前取得,如果你公司在申报汇算清缴时,没有取得发票的费用,税务局不认这笔费用,汇算清缴时要调增应纳税所得额(因为没有取得发票费用不能在税前扣除,也就是你做汇算清缴时不能扣除),就跟你发生了一笔差旅费,你不提供单据,公司不认你这笔费用,在报销时公司不给你报销。但是你以后提供单据了,仍然可以报销。而这个也是一样,你取得发票后仍然可以税前扣除,你可以选择更改之前提供的报表,也可以不更改之前提供的报表而是直接做专项申报(具体要看当地税务局的要求)。不过这个是有时间要求的,时间不得超过5年。超过5年税务局也不认了。等同于,你们公司规定你们的费用一定要在什么时候提供单据报销,超过了这个时间公司就不认了,不给报销了 查看全部回复
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对,是延迟了 查看全部回复
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Annina老师
去税务大厅关联一下 查看全部回复
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做劳务费和销售费用 查看全部回复
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可以更改2020年的汇算,追补到2020年扣除 查看全部回复
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高老师
您好,需要 查看全部回复
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包含这个工作 查看全部回复
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确实没有的,不管它 查看全部回复
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大厅可以补申报 查看全部回复
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您指的哪张表格呢? 查看全部回复
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需要把之前所有的凭证 账簿 财务报表都拿回来,还有纳税申报数据和表格,还有纳税申报的密码登 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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这个不同地区不同操作,有的地区是先申报才能我扣款,有些地区就是每月自动扣款 查看全部回复
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这个税务对比可能会比对出来,如果查到需要让你们解释原因 查看全部回复
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归老师
可以按次、按月、按季申报 看你怎么核定的 查看全部回复
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继续教育不能在个税里扣除 查看全部回复
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您好,现在是高新技术企业吗? 查看全部回复
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季度的时候也可以享受的 查看全部回复
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一般是可以手动修改一致的 查看全部回复
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超额了需要到大厅更正申报的 查看全部回复
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填写在提供劳务收入那里 查看全部回复
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这个只是提示,还是可以申报的 查看全部回复
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符合条件的话可以 查看全部回复
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一般应交税费应交增值税就可以,三级科目销项税额也可以 查看全部回复
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而已老师
可以更正申报 查看全部回复
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一般是当月核定下个月开始报税 查看全部回复
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应该会有罚款,需要去税务局补报个税 查看全部回复
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需要申报个税,在自然人电子税务局扣缴客户端就可以申报 查看全部回复
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在无票收入那按照6%的税率申报 查看全部回复
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填写在其他免税销售额里面 查看全部回复
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记入到工资里面,和计提工资一起做账 查看全部回复
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这个不是免税的,不能买免税的 查看全部回复
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可以参考表上的计算 查看全部回复
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管理费用-研发费用 查看全部回复
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这个不是全国统一的税种,是否需要申报您最好还是和当地税务局确认一下才好 查看全部回复
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你把税收金额跟账载金额填一样的就不会调增了 查看全部回复
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增加额是什么? 工资按实际发放数申报完个税后扣除 查看全部回复
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红字申报,但是自己不能申报需要到税务局申报 查看全部回复
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悠悠老师
第一个是资产总额季度平均值,不是第四季度资产总值。一般取税务扫描数据即可。第二个意思是,职工教育费可以按工资总额的8%税前列支。你公司没有职工教育费,算是提醒。如果确实没有确定就行。 查看全部回复
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申报个税你是按照什么数申报的? 查看全部回复
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假如你在1月新增,那丨/2/3月他的个税要补报。如果在4月新增,符合真实情况(4月入职),扣个税的个人承担部分丨一3月建议你不报。因为公司纯粹是代购社保。 查看全部回复
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没有发票是需要纳税调增的,填写在扣除类调增项目里面有个其他里面 查看全部回复
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没缴税呢是可以修改的 查看全部回复
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在2020年发生,而发票在汇算清缴前取得的发票可以记入成本 查看全部回复
五月份发放工资六月份申报 查看全部回复
现在可以去更正的 查看全部回复
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按照项目分摊 查看全部回复
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不,按月还是按季度都是税务局核定的,一般不能自己选择的 查看全部回复
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做到交款当期,借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税,借应交税费-应交企业所得税,dai银行存款 查看全部回复
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申报还是需要申报的,只是免征了而已 查看全部回复
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在补发工资的次月申报个税 查看全部回复
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这个会导致你多交个税的 查看全部回复
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您好,不需要 查看全部回复
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查账征收的个体户需要汇算清缴 查看全部回复
是的 查看全部回复
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对的,就是这个意思 查看全部回复
5733
不含 查看全部回复
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单位负担的部分 查看全部回复
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不闲 查看全部回复
7947
亏损也是可以享受的 查看全部回复
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是的,滞纳金不能税前扣除的 查看全部回复
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不用扣除社保个税公积金 查看全部回复
5553
现在修改只能去大厅修改了 查看全部回复
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基础信息表 主表 纳税调整明细表 等和其他涉及到的相关的表格 查看全部回复
包含社保和福利费的 查看全部回复
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您好,有关联业务的双方都报 查看全部回复
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税务师晓雨
算错了呗 查看全部回复
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填写变更之前的,因为你是在2021年做的变更 查看全部回复
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计入其他业务收入 汇算清缴的时候填写在收入明细表里的其他业务收入 出租固定资产收入那 查看全部回复
5517
小月老师
没影响的 查看全部回复
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开的什么内容的电子发票? 查看全部回复
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不是的,不符合条件可以不做个税汇算清缴 查看全部回复
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资产处置损益,你公司有才填这个报表,没有不需要填 查看全部回复
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李伟老师
工商年报需要填的比较多,我给你发给填报说明,你先参照填写一下,具体哪个不会了你再单独问 查看全部回复
6318
正常的申报错误,更正,该退税的可以申请退税 查看全部回复
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属于关联交易 查看全部回复
如果个税没申报那么多,中间的差额24000元是不能在税前扣除的 查看全部回复
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对,即使没有达到起征点也要申报 查看全部回复
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报税 还是申请营业执照? 查看全部回复
6183
是的,都需要填写的 查看全部回复
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这个是需要加入到其他收入里面交税的 查看全部回复
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可以找软件客服看看 查看全部回复
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没有记账么 ? 那你们的增值税申报表中已纳税额是不是还有数? 查看全部回复
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把之前的账补上吧 查看全部回复
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企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,再按照实际发生额的75%在税前加计扣除;形成无形资产的,在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。 查看全部回复
意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
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这个和本月的社保一起补申报就行 查看全部回复
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你之前做递延所得税没有? 查看全部回复
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为啥你2020.12月的工资要在1月份计提呢? 查看全部回复
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填A201010这个表 表中有一项扶贫支出 查看全部回复
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按照劳务报酬申报 查看全部回复
5706
如果你们是法人企业就需要在电子税务局申报增值税附加税和企业所得税 查看全部回复
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6021
王苗苗老师
您好,支付给天猫代运营的费用计入:借:销售费用-运营费 dai:银行存款-XX银行/其他应付款-XX 查看全部回复
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6696
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