老师,请问我去年11月和12月的银行账款的方向登记反了,导致货币资金为负数,然后已经季报了。因为我第一次做账,当时就没有注意到,现在我录期初的时候发现了,去年的已经结账了,我现在怎么处理呢#出纳#
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刚接手一间公司,期初数开始做账,首月的工资和税金这些需要计提的科目怎么处理,2月出1月的数,实际发的工资和实际扣款的税金是应该补计提,还是如实出账,如果如实出账,又计提2月的工资和税金吗?#商业#
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交接过来的财务初始余额的错的,现金为负数,库存商品为负数,下了库存商品但是却没有购入库存商品的分录,原来的财务公司也倒闭了,现在录入期初数时试算不平衡,期初余额借方金额是负数-161610.57,期初金额贷方金额53783.01,差额为-215393.58, 资产负债表起初数也不平,这种情况要怎么处理?#商业#
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现在有个问题想请教你呢 就是有一个公司去年的时候有银行流水 但是会计没有做账 去年年底的时候银行流水清零 直到今年8月份的时候公司开始有了银行流水和一些账务 我就开始建账 但是呢 由于之前的会计没有做账导致我这边没有期初数据 所以我建的账中全部的会计科目期初都为0 9月份的时候公司收到40万的租金并开具了发票 从建账开始公司的费用很少 导致这个季度要缴纳将近1万的企业所得税 这种情况下我应该怎么处理#其他行业#
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老师,您好,我们是一个私立学校,今年才成立,在建期初由于学校的办学资质没有审批下来,就成立了某某教育有限公司,学校在建的所有工程(土石方、修建教学楼办公楼、购买的其他固定资产)都委托给建筑公司,所有的工程款也是由我们教育公司预付账款给建筑公司,今年开始招生,我们收的所有学费也都是这个教育有限公司,现在学校的资质审批下来了,新成立了某某高中,我想请问一下,以前公司所有的账要转入现在的高中,到时候账务怎么处理,建筑公司和我们结算的时候,该怎么处理,谢谢!#其他行业#
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我公司是一般纳税人建筑工程公司,2021年12月至2022年11月份前是小规模企业,之后升级一般纳税人,2022年2月份开进来进项材料普通发票太多了,已入账并结转成本,但是没有付款给供应商,后来经过协商不跟这家供应商合作了,因为提供不了专用发票,像前期提供的纸质普通发票已结转成本了,没有付款怎么处理?現在这家公司已注销了。#建筑工程#
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我们是做海外仓业务的。 1、现在和A公司合作:我们给A提供海外仓服务(我司只和A对接),他按我司报价正常付款,我司正常给他开发票。 2、A公司去找B公司合作 3、A给B的报价=我司给A的报价 4、B公司使用的也是我司系统 4、毛利出来后我司和A公司对半分。 也就是说A公司只在中间赚这个分成 那么等付给A公司分成之后。A公司说给我们开票开“经理代理服务*国际货物运输代理费”。可行么?会不会构成虚开发票?需要怎么处理比较好?#出纳#
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老师你好!我们公司有个员工,他相当于是在公司兼职,没签正式合同,也没在我们公司交社保,本来说是只是年底拿提成,平时没有工资的,但现在老板说要给他发十个月的工资,之前没有计提过工资,现在我要怎么处理呢?#其他行业#
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