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张老师
销售药丸 借:银行存款/应收帐款/现金 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 结转成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
3758
Annina老师
借其他应付款,dai以前年度损益调整,借以前年度损益调整,dai利润分配一未分配利润, 查看全部回复
3432
根据最新的准则,最后面那个公允价值损益转投资收益现在没有,不用写那个分录了 查看全部回复
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来了?? 查看全部回复
3106
计提借税金及附加,dai应交税费-应交城建税/附加税 查看全部回复
3315
借银行存款一美元户,dai实收资本一某股东 查看全部回复
2716
1、交费时: 借:管理费用。 dai:现金(或银行存款)。 2、抵税时: 借:应交税费-应交增值税费(减免税额)。 dai:管理费用 查看全部回复
3162
借:固定资产10 dai:银行存款10 借:研发支付-费用化/资本化支出 dai:累计折旧(累计折旧按照你们对该固定资产正常的使用年限,净残值计算) 查看全部回复
3699
M老师
出现了什么?麻烦同学详细说明一下 查看全部回复
5013
橘子
五五摊销法是指在低值易耗品领用时摊销其价值的一半,在报废时再摊销其价值的另一半并注销其总成本的一种摊销方法。 查看全部回复
3533
李伟老师
这个应该是公司内部的表格,您根据公司实际业务制作 查看全部回复
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全部的分录? 查看全部回复
4925
高老师
你对照下 查看全部回复
4804
借:现金等 dai:主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4968
未收到的投资款不需要做账,在实际收到时才做账 查看全部回复
3657
如果是所有部门用的,所有部门分摊 查看全部回复
2673
归老师
实交的时候冲。 查看全部回复
3042
涉及到去年的损益,需要通过以前年度损益调整科目进行调整,最后把以前年度损益调整的金额转入利润分配未分配利润—年初 查看全部回复
3783
借管理费用-租车费,dai银行存款 查看全部回复
3142
金额很大,报表金额长期不动 查看全部回复
2522
清岚
借记“资产处置费用”科目“无偿调拨净资产”科目,dai记“库存物品”科目 查看全部回复
3516
对 查看全部回复
2752
与开票确认收入分录一样的,借:现金/银行存款/应收帐款 dai:主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
5502
程序上是需要做股权转让的 查看全部回复
3073
是股权激励,还是直接就把公司里的部分股份直接赠送给员工了? 查看全部回复
4031
管理费用-米/调料/液化气 查看全部回复
4118
是的 查看全部回复
3890
2979
关键看用途吧,可以做低值易耗品,可以入费用,关键是看用途。 入低值易耗品,可以一次摊销。 查看全部回复
4378
分录不会做还是哪里不懂? 查看全部回复
3283
建议和挂靠方签个补充协议 资金到对方账户上时 可以考虑计算资金占用利息冲抵应上缴的挂靠费 查看全部回复
7049
不需要 查看全部回复
4381
是收到的还是你签发的? 查看全部回复
揭老师
不用 带复印件 查看全部回复
3948
筱粒老师
可以计入管理费用-办公费 查看全部回复
4449
没有发票,做不了费用,只能最为一种对个人的债券,借应收款 查看全部回复
4215
安叔老师
作为销售方无需处理, 查看全部回复
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先挂其他应收款,待项目确定后业务后再做处理 查看全部回复
3316
微尘
1、开错的第三联放在4月份记账凭证后面,抵扣联一般是汇总装订成册保存的。2、收到销项负数发票账上做进项税转出,并红冲成本或费用,下个月申报增值税时,在附表二填写进项税转出 查看全部回复
4674
Icy 何
可以按照预估价格做成本 查看全部回复
3687
mila老师
借:库存现金 dai:银行存款 查看全部回复
4416
您收到款,借银行存款dai预收账款 查看全部回复
8779
如果是付货款的话,借应付帐款,dai应付票据 查看全部回复
3419
按照实际金额正常做分录就可以了 查看全部回复
6749
借:银行存了 dai:提供服务收入-非限定性收入 查看全部回复
2822
摊销=60/10*7/12=3.5 查看全部回复
5497
计提年终奖金的分录: 借:销售费用/管理费用/主营业务成本—奖金 dai:应付职工薪酬—奖金 发放年终奖金时的会计分录: 借:应付职工薪酬—奖金 dai:应交税费—应交个人所得税 银行存款 查看全部回复
3477
借固定资产清理18 累计折旧52dai固定资产70 查看全部回复
3843
450-60+110 查看全部回复
4004
冯冯
你去看看20年2月的1号凭证,然后再看调账凭证,才能理解为什么这样调 查看全部回复
2790
A产品成本7000+6000=13000大于市场价值12000,a产品发生减值,则材料也发生减值 查看全部回复
3584
办税人员登自己的电子税务局绑定企业就可以 查看全部回复
5161
周老师
1、发出商品:借:应收账款—甲公司124300 dai:主营业务收入110000 dai:应交税金---应交增值税----销项税14300 结 转销售成本 借:主营业务成本80000 dai库存商品80000 查看全部回复
3959
购买的时候 借:管理费用 dai:银行存款 抵减的时候 借:应交税费-应交增值税(减免税款) dai:管理费用 查看全部回复
2770
外经证需要再开具发票或者满足确认收入条件的时候缴税 查看全部回复
5231
计入营业外支出 查看全部回复
4100
哈哈老师
内账税费缴纳直接记入管理费用/销售费用 查看全部回复
3816
借方余额表示供应商还差你方发票的 查看全部回复
3864
计提时 借:税金及附加104.4 dai:应交税费—应交车船税104.4 缴纳时 借:应交税费—应交车船税104.4 dai:银行存款104.4 查看全部回复
4993
借:应付职工薪酬 dai:银行存款 应交税费应-交个人所得税 查看全部回复
3988
计提工资社保公积金,借:成本费用类科目,dai:应付职工薪酬 支付社保公积金借:应付职工薪酬,其他应收款,dai:银行存款 支付个税借:应交税费-应交个人所得税,dai:银行存款 发放工资借:应付职工薪酬,dai:其他应收款,应交税费-应交个人所得税,银行存款 查看全部回复
3799
andy老师
你好,因为对于亏损合同,还执行的话,标的物减值的,要先计入减值 查看全部回复
4175
借:管理费用或销售费用-通行费 dai:现金等 查看全部回复
3263
Karina老师
入账按当天汇率入账 查看全部回复
6370
3487
正常做帐就好 查看全部回复
3136
计提社保,借管理费用一单位社保,其他应收一个人社保,dai应付职工薪酬一社保,交社保,借应付职工薪酬一社保,dai银行存款 查看全部回复
3422
这是企业开户,银行收费吗? 查看全部回复
2713
借:银行存款,dai:其他应付款 查看全部回复
3542
如果退的保证金,借银行存款,dai其他应收款 查看全部回复
3670
是什么票据? 查看全部回复
3722
转出未交增值税是应交税费-应交增值税的三级专栏 查看全部回复
4061
借其他应收款 -保证金 dai银行存款 查看全部回复
3635
xinyue
借:应收票据 dai:应收账款(主营业务收入、应缴税费-应交增值税) 查看全部回复
3266
你是购买方么 查看全部回复
4290
若鱼老师
借生产成本-自制半成品-桂圆海带八宝粥185781.54 dai原材料149923.2 应付职工薪酬23073.81 制造费用12784.53 查看全部回复
4539
可以抵扣,冲管理费用 借:应交税费-应交增值税 dai:管理费用 查看全部回复
3254
3578
3897
完工半成品入库,借原材料-自制半成品-桂圆海带八宝粥 479100 -原材料-自制半成品-养生八宝粥660240 dai生产成本1139340 查看全部回复
5258
借固定资产,应交税费-应交增值税(进项税)dai实收资本 查看全部回复
2908
是你租房还是你朋友公司租房?还是你们一起租房? 查看全部回复
3034
借固定资产,应交税费-进项 资本公积 dai实收资本 查看全部回复
3453
具体业务能描述下吗? 查看全部回复
3013
你们没有生产过程吧 查看全部回复
4846
你好 查看全部回复
5100
您购买的是短期的吗? 查看全部回复
4096
莹老师
融资租赁保证金以后不退给你们了吗 查看全部回复
4182
平台暂不回答理论和考试问题 以实操为主 查看全部回复
4483
如果是总分公司间签订的运输合同,总分公司需要交印花税 查看全部回复
3526
借税金及附加,dai应交税费,老板个人支付后dai,借应交税费,dai应付账款,等之后打款给老板,借应付账款,dai银行存款 查看全部回复
3395
开票的时候确认收入,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费。提款到账时,借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
4430
收到时:借应收票据,dai应收账款 贴现时:借银行存款 财务费用,dai应收票据 查看全部回复
3958
是你们租机械吗 查看全部回复
3128
具体业务? 查看全部回复
2556
可以计入营业外收入或营业外支出 查看全部回复
3498
与缴纳增值税及附加税的分录会计科目及方向一致,金额用负数表示 查看全部回复
3393
张瑞峰
进项不必按60%去抵扣,只是跟这份合同即与免税收入相关的进项不能抵扣。预交房租取得的专票可以一次性抵扣,费用的归属只是会计上的要求,并不影响税务这块 查看全部回复
5227
不可以,因为有仲裁协议未在法院开庭前说明,法院继续受理 查看全部回复
2786
夏老师
税金不能税前扣除 查看全部回复
4325
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