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Annina老师
查账找原因处理 查看全部回复
3956
5个月 查看全部回复
3554
Alice老师
您好,从建筑公司转账给会计是出于什么原因公转私呢 查看全部回复
3421
安叔老师
这个没有什么风险的,就是银行的联系人 查看全部回复
12748
易老师
去发票查验平台打印出来入账,不着急结账的话催供应商马上快递过来,目前快递也很快的 查看全部回复
3474
张老师
报废金额应该计入营业外支出,这一错误的处理会增加成本 查看全部回复
3431
销售费用,管理费用,财务费用 查看全部回复
3231
微尘
实操中很多公司这样处理,而且工资数和社保缴纳基数并不一定相等 查看全部回复
3014
借其他应收款5000,dai银行存款5000,报销,借费用6207,dai其他应收款5000,银行存款1207 查看全部回复
3675
是的 查看全部回复
4269
如果公司跟教育公司有业务往来的直接对公支付 查看全部回复
3371
不能 查看全部回复
4391
若鱼老师
(1)和(2)属于银行未做账,公司不需要做账务调整,(3)公司需要调整账务,借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
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有真实业务的,被稽查了风险也不大 查看全部回复
3283
结转收入时,借:会费收入、拨缴经费收入、上级补助收入、政府补助收入、行政补助收入、事业收入、投资收益、其他收入等,dai:结余 结转支出时,借:结余,dai:职工活动支出维权支出、业务支出、行政支出、资本性支出、补助下级支出、事业支出、其他支出等 查看全部回复
7126
可以挂,年底不还的有风险 查看全部回复
4561
借银行存款,dai财务费用-利息收入(借方红字) 查看全部回复
3883
而已老师
房产入固定资产 查看全部回复
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11月收到款时候借:银行存款dai:应收账款 12月退款时候借:应收账款 dai:银行存款 查看全部回复
3410
Icy 何
一般来说个税申报系统和实际发放的工资是一样的,如果申报个税偏高且与实际不符,后期可能被员工举报。然后可能会有税务稽查 查看全部回复
3935
正常做,更正申报个税 查看全部回复
2794
根据财务报表填报 查看全部回复
5882
不正常 查看全部回复
5397
借:银行存款 dai:应收账款/其他应收款-XX公司 查看全部回复
2979
有影响 查看全部回复
2645
您是发放的年薪吗 查看全部回复
3785
李钢老师
如果是正常经营,不是人为影响的,就没风险 查看全部回复
5494
真实情况的,没有风险 查看全部回复
4235
根据实际发生的成本记账就可以,人工可以既计入成本里 查看全部回复
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操守为重
你是不是以前问过这个问题 查看全部回复
3760
高老师
银行流水可以打印出来单独保管,银行回单可以附在对应的记帐凭证后面 查看全部回复
22644
有风险,假如老板个人消费的,视同分红交20%个税,假如送客户的,也需要按照偶然所得申报个税 查看全部回复
14137
您把原来的发票收回,开一张红冲发票就行 查看全部回复
3647
venus老师
这批项目款记入财政拨款收入 查看全部回复
3073
你主管的意思应该是即使用完以前年度损益调整,其最后的合并分录就相当于做相反分录 查看全部回复
4128
个税没缴纳 查看全部回复
2767
可以的 查看全部回复
4344
您这发票属于虚开发票,采购方不能作为成本费用扣除 查看全部回复
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调账,借其他应付款,业务活动费借方红字表示 查看全部回复
5826
补提 查看全部回复
3147
可以,重新建账可以 查看全部回复
4017
大宁老师
建议咨询金蝶软件专业工作人员 查看全部回复
3325
你现在直接发放的餐费补贴计入员工工资申报个税,你如果想要最节约成本也最合理的,就是写一个规章制度约定出差的餐费补贴是多少,然后把餐费补贴作为出差津贴处理。但是一般要认定为出差,肯定出差报销单不能只有餐费补贴肯定还要有对应的车费发票等东西才行 查看全部回复
5813
影亦老师
是的,需要信息采集哈 查看全部回复
3523
合规的,及时索取相关发票就可以 查看全部回复
5853
抵扣金额做帐了没? 查看全部回复
3305
你好 查看全部回复
3000
正常是借长期待摊费用 dai应付账款/银行存款 然后每月分摊。但是你这个是补开的之前租赁费发票,你在12月就直接计入管理费用或者其他费用 dai应付或者银行 查看全部回复
2486
一般金蝶软件里会设置你的凭证里面涉及现金或者银行科目时就强制需要指定现金流量 查看全部回复
4566
活动策划方案 查看全部回复
3645
有风险 查看全部回复
5469
要财务报表 查看全部回复
最好是老板自己填 查看全部回复
4975
一是账务的年底结转以及结转本年利润 二是各项费用报销也要在当年报销 三是,各个系统之间的数据要核对清楚 查看全部回复
4205
就正常根据每月银行流水做账,然后做收入成本,尽量将当年成本费用做到当年,然后月末计提折旧摊销等等就行,业务不多年末跟月末结账差不多 查看全部回复
3768
没有 查看全部回复
2816
所有联次都掉了吗 查看全部回复
3334
实操中有这种操作 查看全部回复
3393
4256
属于公司收入没有开票的,申报未开票收入 查看全部回复
2533
做账根据实际业务处理,也可以参考前任会计记账的凭证,报税涉及很多种税中,不过也可以下载纳税申报表,一般都有填表说明 查看全部回复
3084
是否签订合同 查看全部回复
4040
如果是开具的物管费,借管理费用-物管费,dai其他应付款 查看全部回复
2632
同学你们要核算你们流水账付出的是哪一块,对应相应的科目 查看全部回复
3699
暂估的货物,所得税有没有调整? 查看全部回复
3472
真实的可以 查看全部回复
3151
xinyue
可以与法人签订借款合同借款,支付利息时让法人代开发票。法人投入资本的,企业需要交印花税。 查看全部回复
5262
jessica老师
按照权责发生制原则,所有应确认的收入成本费用都需要入账 查看全部回复
3273
意思是本身应该是dai其他应付款,结果dai成了主营业务收入吗? 查看全部回复
3407
哪一题呢 查看全部回复
2935
这个问题太广泛,一般交接凭证及账务,现金,银行科目和出纳核对一致,税务申报情况核对,税务联系人变更,相关报税ukey交接等,双方以清单列示,有第三方监交,并三方签字 查看全部回复
2246
Amy老师
没有会计证从事会计工作也是需要继续教育的。建议去当地的财政局网站上可以看到相关的继续教育的信息。建议考个初级证书。 查看全部回复
2669
一般不存在最低税负的说法,一般每年都会公布每个行业的平均税负水平,如果企业的税负与平均税负相差太大会有较大的稽查风险。实际工作中,还是建议按照企业真实情况做账纳税,而不是按照所谓的最低税负去人为操作 查看全部回复
3527
主动开是公司的责任,我个人认为还是要开的,除非你问他后他真的说不要,要问清对方的意思 查看全部回复
3490
书上知识跟着培训机构听三遍,然后记住案例考试通过没问题 查看全部回复
3432
主营业务成本 查看全部回复
2771
只与报表中特定项目有关的错报属于认定层次,比如盘点存货时实际数与账面上的金额不一致,这种错报只与存货项目相关,就属于认定层次的 与报表中多个项目都有关就属于报表层次,比如舞弊风险,这种会涉及到报表中的多项目,比如收入成本费用等,因此属于报表层次 查看全部回复
12409
有真实业务可以开具专票 查看全部回复
2865
同学,这个没有什么原理,就是根据业务进行账务处理 查看全部回复
3643
(一)报名参加中级会计资格考试的人员,应具备下列基本条件: 1.遵守《中华人民共和国会计法》和国家统一的会计制度等法律法规。 2.具备良好的职业道德,无严重违反财经纪律的行为。 3.热爱会计工作,具备相应的会计专业知识和业务技能。 (二)报名参加中级会计资格考试的人员,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一: 1.具备大学专科学历,从事会计工作满5年。 2.具备大学本科学历或学士学位,从事会计工作满4年。 3.具备第二学士学位或研究生班毕业,从事会计工作满2年。 4.具备硕士学位,从事会计工作满1年。 5.具备博士学位。 6.通过全国统一考试,取得经济、统计、审计专业技术中级资格。 (三)本通知所述学历或学位,是指经国家教育行政部门认可的学历或学位。 (四)本通知所述有关会计工作年限,截止日期为2022年12月31日;在校生利用业余时间勤工助学不视为正式从事会计工作,相应时间不计入会计工作年限;参加中级会计资格考试工作年限为取得规定学历前后从事会计工作时间的总和。 (五)符合报名条件的在职在岗人员按属地化原则在其工作单位所在地报名;符合报名条件的在校学生,在其学籍所在地报名;符合报名条件的其他人员,在其户籍所在地或居住地报名。 符合报名条件的香港、澳门和台湾居民,按照就近方便原则在内地报名。有工作单位的,在其工作单位所在地报名;为在校学生的,在其学籍所在地报名。 查看全部回复
年末,主要是核对下收入金额确认是否准确,往来挂帐要催款核销,费用报销类的尽量清理,个人挂帐尽量清理 查看全部回复
3590
凭证,总账,明细账,财务报表,税务报表,银行对账单 查看全部回复
3998
按照实际发放工资申报 查看全部回复
4442
筱粒老师
没有相关手续吗?合同,委托之类的有吗 查看全部回复
4271
参考建筑业账务处理 查看全部回复
3578
最好写他的名字 查看全部回复
3076
橘子
细心,责任心,多问,多想 查看全部回复
3592
一般的项目会计是住工地的 查看全部回复
5031
代付时 借:其他应收款 dai:现金或银行存款 收到施工方钱冲回就好 查看全部回复
5153
垫付的时候做其他应收款,收到社保中心返还的时候再冲销其他应收款就可以了 查看全部回复
3144
Karina老师
5057
跟你申报的数据不一致吗? 查看全部回复
3720
那随便新增的哪个科目dai方余额是不是很多? 查看全部回复
3465
可以和对方沟通退回 查看全部回复
投诉供应商 查看全部回复
3057
3359
问题我不是很明白? 查看全部回复
2932
借:管理费用——办公费 应交税费——应交增值税(进项税额)(如果是一般纳税人取得可抵扣的专票) dai:银行存款 查看全部回复
税务检查调减 查看全部回复
4031
必须给单位开的才行 查看全部回复
3419
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