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哈哈老师
没问题,可以放到8月账里做账抵扣的 查看全部回复
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悠悠老师
结案后,收的诉讼费一般有政府部门的出示的正式收据。以那个为准。 查看全部回复
7843
Annina老师
有可能,具体原因要查账和固定资产卡片核对一下 查看全部回复
8283
开的什么内容? 查看全部回复
4684
肯定有风险的 查看全部回复
4376
投资协议,土地评估报告 查看全部回复
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没事,直接附到六月账里就行 查看全部回复
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其他单位通过银行转账借给公司的吗? 查看全部回复
5044
归老师
税报正确了没有? 查看全部回复
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入库当月做固定资产,次月折旧 查看全部回复
6173
可以的 查看全部回复
5128
先记入预付账款,然后按月摊销到月的费用里面 查看全部回复
6538
进费用,没有发票的所得税调增 查看全部回复
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可以的,招待客户的酒水也可以记入业务招待费 查看全部回复
5882
小黑
管理费用-工会经费 查看全部回复
5035
是的,进长期待摊费用 查看全部回复
6359
高老师
你好,成本据实核算,如果有货到票未到的可以暂估入库下月初红冲 查看全部回复
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你好,具体是什么暂估入帐? 查看全部回复
6028
6471
可以退回去重新开票的 查看全部回复
4999
你好,开票的发票当时怎么做的分录,红字发票的会计科目方向都与原来的一致,只是金额用负数表示。 查看全部回复
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都可以,只要保存好就可以。 查看全部回复
3680
与经营不相关的费用税前不能扣除 查看全部回复
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花出去了有发票回来吗?有机器设备在公司吗? 查看全部回复
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按照业务发生所属期建账 查看全部回复
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可以,可以计入到成本里面。 查看全部回复
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可以微信支付宝用其他货币资金科目 查看全部回复
5600
李伟老师
看你们学校规定,学校允许就可以,不允许就不可以 查看全部回复
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可以入账,不能税前扣除 查看全部回复
6079
你好,看公司要求 查看全部回复
4657
你好,借:银行存款 dai:其他应付款-总公司 查看全部回复
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业务真实,收据白条可以做账,税前调增 查看全部回复
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你开出去的吗? 查看全部回复
4729
可以 查看全部回复
4553
七七
发票来了,把原暂估分录红冲,按发票重新入账 查看全部回复
5597
你好,是的 查看全部回复
4330
一起入账就行 查看全部回复
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你好,需要入帐 查看全部回复
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可以的,可以这么做,就是看着比较奇怪 查看全部回复
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你好,具体是什么业务呢? 查看全部回复
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暂估合适 查看全部回复
4785
王苗苗老师
如果是你们自己的平台抽取的佣金,你们只是提供了技术服务,按照收到的佣金确认收入即可 查看全部回复
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如果是租赁的,筹办期间的费用,直接记到的长期待摊费用或者管理费用-开办费。固定资产、存货等单独记 查看全部回复
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你好,买车的购置税与支付的车辆价款计入固定资产 查看全部回复
5059
是的 查看全部回复
4767
老板垫资的做其他应付款 查看全部回复
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查账征收管的话需要入账 查看全部回复
8351
借应交税费一应交个人所得税,dai银行存款 查看全部回复
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借库存商品,dai应付帐款 查看全部回复
4634
开票,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税销项税额,回款,借银行存款,劳务成本,dai应收账款 查看全部回复
6482
借税金及附加,dai应交税费一应交车船税,借应交税费一应交车船税,dai银行存款 查看全部回复
5028
借管理费用一汽车费用,dai银行存款 查看全部回复
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你好,可以入帐,但不能税前扣除 查看全部回复
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车是谁的? 查看全部回复
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先付的房租记入预付账款,然后正常按月摊销,等年底拿到发票直接把发票付到付款凭证后面 查看全部回复
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只要是能证明真实性的东西比如说股东会决议 公司章程等 查看全部回复
6797
参照下面的分录写就可以 查看全部回复
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借管理费用一福利费,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,dai银行 查看全部回复
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借税金及附加,dai应交税费一印花税 查看全部回复
4852
是的,可以的500元以下的是没问题的。 查看全部回复
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你好,发票是开给公司的,只是因为一些原因暂时收回去了,是吧 查看全部回复
12313
andy老师
(国家税务总局公告2018年第61号)第四条第(一)项的规定,工资、薪金所得,是指个人因任职或者受雇取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及与任职或者受雇有关的其他所得 查看全部回复
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先弄清楚这个发票用途是什么? 查看全部回复
6224
进税金及附加 查看全部回复
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你好,跟据发票内容,借:库存商品/低值易耗品等 dai:银行存款/应付账款 查看全部回复
6131
正常注销流程,对方应缴交所有税款才能注销。如果对方是故意的,也许涉及虚开。帐目上进项要转出,货款转营业外支出。但现在情况未清楚,建议你和当地税务沟通。 查看全部回复
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申购单,入库单,出库单,发票,发放明细 查看全部回复
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是作为福利发放还是 领用工作用的劳保用品? 查看全部回复
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借:其他应收款-备用金 dai:银行存款。 查看全部回复
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按关税的完税价格入账 查看全部回复
7258
李力
入账价值6102,借,长期股权投资5400+5400×0.13=6102,dai,其他业务收入5400,应交税费-应交增值税(销项税)702。 查看全部回复
19615
吕敬宇老师
您好,是可以留在以后抵扣的。但要注意,库存数要和抵扣额计算出来的金额对的上。 查看全部回复
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你好,16%的增值税税率? 查看全部回复
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可以凭采购单入账,只是所得税前不能扣除,要调增 查看全部回复
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工资、个税、社保是匹配的 查看全部回复
4333
而已老师
您好,应付职工薪酬-职工福利费 查看全部回复
4175
一般金额不超过500元不需要发票,超过500元就需要发票入账了 查看全部回复
5850
具体谁给培训的?是否是培训机构开票? 查看全部回复
5335
4397
5379
你好 查看全部回复
5134
您好,都行 查看全部回复
6429
红字发票先把去年做的分录冲红,然后按照正确的发票入账 查看全部回复
7510
税务师晓雨
30万/5年*3年=18万 查看全部回复
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6112
哼多人吗 查看全部回复
4068
账号正在注销中
5805
如果是提升技能方面的可以进职工教育经费 查看全部回复
5346
借:管理费用/销售费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
12456
可以入账,但是没发票要调增,除个人每次500收据可以税前扣除 查看全部回复
7839
固定资产原值为100万 查看全部回复
5949
管理费用-研发费用 查看全部回复
5436
对的,不抵扣就形成留抵税额 查看全部回复
5076
不行,需要注明相应项目信息的 查看全部回复
6309
你委托甲公司收款,要支付甲公司费用呀 查看全部回复
4176
收到的返利 借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
4941
计入费用 查看全部回复
7929
入账可以,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
4977
可以一次进管理费用 查看全部回复
9693
严格来说不能用e,但是不影响金额的话也可以收 查看全部回复
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