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王苗苗老师
工程完工时,将“工程施工”科目的余额与“工程结算”科目的余额对冲 查看全部回复
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23年已经使用,23年就应该入账 查看全部回复
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李可可
单位结算卡并不是对公账户,但与对公账户有关联。首先单位结算卡是和公司对公账户绑定在一起的,通过单位结算卡发生的交易,都会记录在对公账户里。另外单位结算卡算是对公账户结算功能的补充,它的使用范围更广,对公账户只是一个共同使用的账户而已。 查看全部回复
987
安叔老师
购进产品计入库存商品科目,销售产品按照产品进货单位成本乘以销售数量结转至主营业务成本 查看全部回复
1036
孙老师
你们需要开票给所挂靠方,开69000的票,计你们的收入,缴税 查看全部回复
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你好同学,这个主要是结合你们实际业务情况。货物是在哪个时间点来确认收入 查看全部回复
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杨老师.
你们只提供场地,提不提供培训内容? 查看全部回复
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用卖出价 查看全部回复
918
你是开票方 查看全部回复
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请问我们属于购买方,进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗?相当于22年的成本费用多入了,需要跨年调整 查看全部回复
1064
Harry老师
你好,是的,一般来说当月结算当月工资,需测算个税,下个月个税系统调整为离职非正常。 查看全部回复
893
借:工程施工-合同成本-人工费 dai:应收账款 查看全部回复
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不明白什么意思呢,能详细说下吗 查看全部回复
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公司结算的时候把临时工工资打给了人事的账户,借 其他应收款 dai 银行存款 查看全部回复
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你好,一般需要票据和合同单位对应,如果有特殊情况可以让供销社和上级单位盖章写个情况说明,或者在合同里约定。 查看全部回复
1266
西贝老师
同学你好,需要双方确认好的结算单,电费明细以及发票 查看全部回复
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你的意思仓库不是公司的 查看全部回复
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是单位还是组织机构 查看全部回复
758
如果公司是一般纳税人,借 在建工程 20000 应交税费-应交增值税进项1800 dai 银行存款21800 查看全部回复
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意思是员工和公司发生了业务往来,但是款项是3个月一结算,是么 查看全部回复
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个人所得税 查看全部回复
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公司办理单位结算卡,只要持卡就可到atm机取现 查看全部回复
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可以签个合同补充协议,列明具体明细 查看全部回复
1837
tammy老师
如果不是公司名下的微信或者支付宝,是个人的账户收款之后,要及时把它转到对公户 查看全部回复
2133
木言
借:在建工程 20000 应交税费-应交增值税(进项税额)2200 dai:银行存款 22000 查看全部回复
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您好,请问具体问题能描述的详细一点么 查看全部回复
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同学你好,这种一般是银行手续费哈,入财务费用哦 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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借款单和结算回执是内部的表格吧 查看全部回复
patience
是开的数电票么 查看全部回复
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个税是哪个公司申报 查看全部回复
1521
税务师晓雨
可以 查看全部回复
1169
你好,具体问题是什么呢 查看全部回复
1508
Leaf
您好 查看全部回复
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目前无法核定税率,对方是个体户么 查看全部回复
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燕子老师
只需要算油的利润 查看全部回复
1451
为什么要开票给电商平台 查看全部回复
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按照总收入确认销售收入 查看全部回复
1935
母公司怎么签的合同?只有设备款,安装费是子公司签的是吧? 查看全部回复
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不可以的,因为该业务是A与你公司发生的 查看全部回复
1077
杨老师
平台结算金额不含税为收入金额,平台结算金额和你实际入账的金额(平台扣的服务费)做成本 查看全部回复
1979
对方是公司就不需要代扣代缴 查看全部回复
1149
服务提供完了么 查看全部回复
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工程结算属于成本类科目 查看全部回复
1488
23年有入账么 查看全部回复
1256
保险费是什么样的业务呢? 查看全部回复
1397
理论上应该按结算单做 查看全部回复
1211
对方是个人吗? 查看全部回复
1575
你们每月都对不对账? 查看全部回复
1249
云峰老师
你好同学,逐笔核对,期初寄存加上本期入库减去本期发出等于期末寄存 查看全部回复
787
清岚
后期还会还给你们吗? 查看全部回复
2130
和工程施工都是一级科目 查看全部回复
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开红冲发票 查看全部回复
1475
门店各是独立法人公司吗?还是统一的一个公司? 查看全部回复
1041
andy老师
这个一般属于交通运输服务 查看全部回复
2047
Lucky
正规应该是签合同 在合同内约定开票付款顺序 查看全部回复
2298
就是积分可以抵减服务费,递减完,之前扣得可以提现是吧 查看全部回复
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77675*2*6.72% 查看全部回复
1784
B公司另外跟A公司结算人员费用,B公司可以计入管理费用-劳务成本 查看全部回复
1750
李伟老师
“合同结算”是时段履行履约义务收入确认特有的一个会计科目,其借方表示“根据履约进度已经确认的收入”,dai方表示“根据计量或者合同约定,客户已经认可的企业完成的工程量”,期末余额在借方,在“合同资产”报表项目中列示,期末余额在dai方在“合同负债”报表项目中列示。 查看全部回复
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你们是总公司还是分公司? 查看全部回复
2292
颜老师
基本户只有一个,其他是资本金账户或者美元账户的 查看全部回复
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是的,最终完工的时候合同结算价款结算跟收入结算对冲完之后是为零 查看全部回复
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不需要,其他资料留存就好 查看全部回复
2247
计提 借,生产成本—直接人工—A产品 25000 借,生产成本—直接人工—B产品 25000 借,制造费用—工资2000 借,管理费用—工资8000 dai,应付职工薪酬—工资60000 查看全部回复
2470
每月要结转损益结账吗?是的 查看全部回复
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一般需要在银行激活,因各行各地区存在差异,建议您联系开户行进一步咨询 查看全部回复
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质量保证金提留的时间由双方协商确定 查看全部回复
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电力安装行业属于建筑工程公司 查看全部回复
1870
是一般纳税人么 查看全部回复
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这么做是对的呀 查看全部回复
1851
货品什么时候到的 查看全部回复
2171
看你们的实际业务,你们的业务如果是整体制作安装洗手台,他们的业务是主要销售洗手台并服务一整套的制作,可以根据主业开具销售洗手台的发票 查看全部回复
2149
个税按应发计算 查看全部回复
2267
帮客户买东西有发票么 查看全部回复
1424
装修款为什么转成实收资本了 查看全部回复
1341
你的上家是开商品发票给你10元,然后你开12元发票给下家 查看全部回复
2941
借:银行存款 dai:印绶账款 查看全部回复
2467
2044
工程结算确定的是工程建设阶段的工程价款,包括建筑工程费、安装工程费等; 竣工决算包括从筹集到竣工投产全过程的全部实际费用,即包括建筑工程费、安装工程费、设备工器具购置费用及预备费以及监理费、设计费、建设单位管理费等费用。 查看全部回复
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每月都有收入,每月也要成本费用支出,如果每月的收入和成本费用持平,那就是不挣也不亏 查看全部回复
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是售卡方给销售方开具发票吧 查看全部回复
1140
那就给客户补开发票 查看全部回复
2615
符合2012年第28号文件规定的可以 查看全部回复
2092
甘老师
以权益结算的股权激励可以在企业所得税前扣除 查看全部回复
2326
企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 小额零星经营业务的判断标准是个人从事应税项目经营业务的销售额不超过增值税相关政策规定的起征点。 查看全部回复
2506
以实际为准,合同可以重新签订 查看全部回复
2097
你好 查看全部回复
1740
刘淑萍
账务处理 借 管理费用-劳务费 dai 银行存款 查看全部回复
2917
这1%属于佣金的性质,应计入销售费用,会计分录如下 查看全部回复
1334
你的意思是预收了500万,后来因货物质量有问题实际结算金额是2642207.73元 查看全部回复
1990
哈哈老师
您好,可以带着公章 财务章 人名章 去大厅打印 查看全部回复
3719
现在棚子已经投入使用了,已经达到预定用途的,在建工程转固定资产 查看全部回复
2425
要把未结算的费用暂估入账,把在建工程结转固定资产,补提上达到预定可使用状态到目前的折旧 查看全部回复
1723
请问这张电力局开给我们的发票我们可以全部抵扣认证吗?不可以 查看全部回复
3277
没有发票,会计上正常计入成本费用,只是不能税前扣除,汇算时需要调增处理 查看全部回复
2641
无合同,无发票 无结算 需要视同销售处理。 查看全部回复
1827
我看下 查看全部回复
14885
你们什么时候跟A结算 查看全部回复
2124
如果你们公司定的25号结账的话,那25号之后就不能开票,不然账面收入就和实际的不符,就需要改账,那25号结账的制度就打破了 查看全部回复
9923
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