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哈哈老师
收到别的公司借给你们钱的时候,借:银行存款 dai:其他应付款 你们把钱再借给别人的时候 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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Annina老师
按照平价租赁合同确认收入 查看全部回复
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每个产品多少钱要含材料人工制造费用摊销 查看全部回复
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不用 查看全部回复
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对,银行存款余额调节表是账上的银行存款余额和银行对账单余额不一致的时候需要编制银行存款余额调节表。 查看全部回复
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您可以登陆山西省国家税务局查验 查看全部回复
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可以挂老板帐,到费用税前不能扣除 查看全部回复
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电子通行费发票可以勾选抵扣,这种不可以 查看全部回复
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装载机 记入固定资产 借:固定资产 dai:银行存款 查看全部回复
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需要看你们分包出去的性质,如果是劳务的话,肯定是要给劳务发票比较好。 查看全部回复
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这个不能用,必须打印出报销凭证才行,就是那种蓝色的火车票 查看全部回复
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发票系统开具清单 查看全部回复
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这么说这张开出来的发票还没交给购买方对吧?那这样的话可以开红字发票,然后再重新开一张正确的发票交给对方。 查看全部回复
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把多计提的部分做一笔调整分录冲销了。 查看全部回复
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您好,算工资个税的时候是需要减掉个人负担的社保以后再算个税的。 查看全部回复
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垫付运费的时候 借:其他应收款-供应商 dai:银行存款 借款的时候 借:应付账款 dai:银行存款 其他应收款-供应商 查看全部回复
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如果公司有税务方面的违法行为,办税人员多少会有影响,所以在办税的过程中,尽量保留证据(比如说别人指使,不是自己主观意愿等)可以减轻责任。 查看全部回复
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根据业务发生的具体单据做相关账务处理 查看全部回复
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进税金及附加 查看全部回复
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你是被挂靠方吗?还是挂靠方? 查看全部回复
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没票的尽量想办法要票,老板认同可以做账,但是没发票税前不能扣除,对公付款的,让对方开票,前期财务不规范的只有后期慢慢规范 查看全部回复
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可以把公司拆分成几个小规模公司,100万以内5个点 查看全部回复
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增值税最大不同是一般人是进项销项抵扣,可以用专票和普票,小规模不能抵扣,只能收普票,所得税,一般纳税人是查账征收,小规模可以查账也可以核定征收 查看全部回复
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您好,红字发票信表是对方开的吗? 查看全部回复
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转款的手续费记入财务费用 查看全部回复
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在城市,县城,建制镇,工矿区范围内使用土地的单位和个人,为城镇土地使用税的纳税人 查看全部回复
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这种情况需要尽量和对方取得联系,如果是正规的公司不可能联系不上,如果对方不愿意开票可以去对方所在的税务局举报。 查看全部回复
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您好,只要真实发放给员工的工资就需要申报个税,和是否上社保没有关系。 查看全部回复
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可以,只要是在网银上打印的就行,这个关系不大。 查看全部回复
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你可以在自己的电子税务局发票代开模块录入具体数据可以看到具体税费种 查看全部回复
7038
对,购入的无形资产也需要入账,从购入无形资产的当月开始摊销 查看全部回复
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可以,工人签字按手印了就可以留底用于做账。 查看全部回复
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您好,根据您的描述,业务是真实的,那您是经办人对吧? 查看全部回复
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可以做收入明细表,成本明细表,费用明细表,账务处理根据业务发生单据做相应处理 查看全部回复
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您好,收入还是要按照6万,确认收入,这位6000元的服务费记入费用 查看全部回复
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您好,这些钱一般都是什么钱,为什么过段时间就会打回去? 查看全部回复
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大类选建筑服务 查看全部回复
8424
今年1个点,一般是3个点,个税有核定的,如果开票金额小于核定的按照核定,开票金额大于核定的,按照开票金额 查看全部回复
11241
高老师
您好,固定资产具备以下特征:为生产商品,提供劳务,出租或经营管理而持有,使用周期超过1年。 确认条件是:与该资产有关的经济利益很可能流入企业,该资产成本能够可靠计量。 因此 可以根据文件柜使用寿命及公司固定资产管理办法,达到资产确认条件就确定为固定资产。如果达不到可以按低值易耗品一次摊销。 查看全部回复
8478
Karina老师
您好 查看全部回复
7965
用应收应付可以达到相同的效果,账务处理更简洁 查看全部回复
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是税局代开的专票不能认证吗? 查看全部回复
8910
是定额发票吗? 查看全部回复
10017
需要 查看全部回复
8811
这个需要看您怎么签订合同的,合同里没有包含塔吊司机工资的话就需要单独签订用工合同。 查看全部回复
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您好,现在的情况是这样的,按规定来说是必须按照实际工资上社保,但现在的情况是按照实际工资上社保会加重企业的负担,所以现在对这个税局也睁一只眼闭一只眼。 查看全部回复
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您好,可以让以前公司的同事在电子税务局网站看更正一下办税人员及联系人员就行。 查看全部回复
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您好先说税负的问题吧 查看全部回复
申报系统这个数字是收填的吗? 查看全部回复
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您好,小规模纳税人免征的增值税税额需要转入营业外收入科目里。 查看全部回复
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你先看你的进项发票的大类是什么,然后在编码里输入具体大类再选择 查看全部回复
22266
折旧年限4年,净残值率5%,月折旧额等于原值减残值后余额除以折旧年限得年折旧额,然后用年折旧额除以12得月折旧额,当月买入,次月计提 查看全部回复
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可以申请开票的 查看全部回复
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您好,如果很着急可以让对方把钱打到公司老板的账户,等银行账户开好以后再把钱转到公司账户。 查看全部回复
10908
归老师
取得发票的可以抵扣 高速公路通行费可抵扣进项税额=高速公路通行费发票上注明的金额/(1+3%)*3%一级公路、二级公路、桥、闸通行费可抵扣进项税额=一级公路、二级公路、桥、闸,通行费发票上注明的金额/(1+5%)*5%. 查看全部回复
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您好,汇算清缴是对本企业的企业利润总额就行纳税调整以后对企业所得税多退少补的一种措施,汇算清缴的时候不需要对其他应收款进行整理,而是需要在做账的时候对其他应收款就行调整。 查看全部回复
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没对,专票需要交税 查看全部回复
7182
如果是老板代垫的话,发生支出的时候借:成本费用 dai:其他应付款-老板 以后把钱还给老板的时候 借:其他应付款-老板 dai:现金/银行存款 查看全部回复
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可以这样理解,产值是收入,为了收入而发生的费用可以在产值里面扣除 查看全部回复
7299
正确做法是需要按照财务报表的数字来填的。这个问题不大,不过以后还是需要按照报表来填写是最规范的。 查看全部回复
10260
对,支付的时候再借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金 查看全部回复
7668
您好,之前的分录做错了最好用红字冲销了,别做相反的分录。 查看全部回复
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您好,大专毕业从事会计工作满5年可以参加中级考试,本科毕业满4年可以参加中级考试。 查看全部回复
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您好,您实际缴纳的企业所得税,比您应交的企业所得税多,所以在最下面会显示应交的企业所得税是0 查看全部回复
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您这么做一张调整分录就行,dai:应付账款(错误单位) dai:应付账款(正确单位) 查看全部回复
11619
您好,等于说是其实并没有真实业务,只是对方公司需要发票了,会让你们开票对吧? 查看全部回复
9018
税务师晓雨
您好,充值的时候借 预付账款 dai 银行存款 实际消费的时候 借 费用 dai 预付账款 查看全部回复
22527
李伟老师
你好,这个没事 查看全部回复
您好,是不是没安装什么驱动呢 查看全部回复
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公司需要把每个月对外开的发票和成本费用发票提前准备好,去银行把银行回单和对账单准备好 查看全部回复
6345
印花税 查看全部回复
无形资产当月摊销 查看全部回复
6012
发票来了,只要把原来暂估的冲掉,按照发票的金额入账就行 查看全部回复
6489
对,这个分录没错,等发票来了再把这笔暂估的会计分录冲销了,按照发票的金额入账就行了。 查看全部回复
6741
您好,筹建期就是公司还没有开始经营,购入物品计入管理费用。 查看全部回复
8712
您好,这种一般是退的税费,看看之前是否办理过退税 查看全部回复
11097
王苗苗老师
按照不含税收入交 查看全部回复
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不需要许可的增加范围即可 查看全部回复
8388
如果是一般纳税人应交增值税=销项税额-进项税额,您给出的条件进项大于销项税额 不用缴纳增值税 会形成留抵税额。 查看全部回复
你们不用交,房产税和城镇土地使用税是需要由出租房来缴税。 查看全部回复
9990
是的,车船税一般是由保险公司代收,会在保险发票的备注栏里写清代收车船税的信息,这个可以作为缴纳车船税的凭证。 查看全部回复
18099
做一份销售日报表,每笔都统计 查看全部回复
8703
您好,销售蔬菜肉类是免税的,开票和报税都是免税的 查看全部回复
28863
您好,如果是办公室的房租的话,一般就是管理费用房租里,和您说的一样,如果房租不是按月付的,一般先计入预付账款,然后再按月摊销。 查看全部回复
6336
是的 查看全部回复
8955
不可以,本季度申报的就是本季度的财务报表,按照上季度申报的不就是错误的吗 查看全部回复
13788
您好,需要分情况如果真实业务年底还没结束,就没有必要冲平也无法冲平 查看全部回复
16605
您好,您同事是在哪填写的,是在个税App自己的吗? 查看全部回复
57573
采集成功后上传审核通过了吗? 查看全部回复
15498
您好,先办理营业执照,再去办理许可证。 查看全部回复
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政府会计报告体系包括政府部门财务报告和政府综合财务报告。政府部门编制部门财务报告,反映本部门的财务状况和运行情况;财政部门编制政府综合财务报告,反映政府整体的财务状况、运行情况和财政中长期可持续性。 查看全部回复
13779
首先需要看这笔钱,是员工暂借的,还是确实是报销的,如果是报销的需要拿发票来入账。 查看全部回复
10278
应交税费应交增值税有余额是正数还是负数? 查看全部回复
6588
不会的,你上个月不是做的dai方应付账款吗,这个月再冲回来不正好这笔应付账款就没了吗 查看全部回复
6363
您好,能拍一张完整点的照片看下吗? 查看全部回复
12375
根据上月工资或者近3个月工资数据测算 查看全部回复
6552
您好,只要是公司合法取得的进项税发票都是可以抵扣的。比如说购买办公用品的专票,水电费的专票 电话费的专票等 都是可以的。 查看全部回复
7875
您好,工会经费dai方计入应付职工薪酬科目。 查看全部回复
20142
入账是可以入账,但是意义不大,因为这些收据不能在税前扣除,需要纳税调增。 查看全部回复
6309
股东借款年底要冲平,要不然税务查到要视同分红,其他的具体情况具体分析 查看全部回复
7209
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