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哈哈老师
换货如果金额没变的话,不用另外做处理 查看全部回复
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没问题,可以用回单做账 查看全部回复
5526
账号正在注销中
借:在建工程 dai:库存商品 查看全部回复
4122
借:管理费用/销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
5553
折后 查看全部回复
4455
如果没做汇算清缴,建议不要在今年入账报销 查看全部回复
4518
小月老师
当然能报销 查看全部回复
4473
借:管理费用—福利费 dai:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 dai:库存现金等 查看全部回复
4689
包含印花税,小规模纳税人缴纳的增值税也记入里面的 查看全部回复
5625
Annina老师
需要视同销售 查看全部回复
5067
归老师
您好,经营范围有运输吗? 查看全部回复
5571
可以开集成服务费 查看全部回复
5544
可以的,dai方记入收入里面 查看全部回复
4059
没影响的 查看全部回复
6939
借无形资产,dai实收资本 查看全部回复
3987
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税 查看全部回复
5877
可以开票,执照下来后30日内做税务登记,超期有处罚的 查看全部回复
6921
开票的金额 查看全部回复
6804
可以直接进制造费用 查看全部回复
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是的,正规来说即使是没有开发票,只要是有了销售也要按照无票收入申报缴纳增值税的 查看全部回复
4878
不行,专票必须开票信息齐全才行的 查看全部回复
7803
增值税在未开票收入那里报 查看全部回复
5994
李伟老师
你这个做的基本都是错的 查看全部回复
5463
是的,一般纳税人销售货物是13%的增值税税率 查看全部回复
4698
借:税金及附加 dai:应交税金——应交资源税 查看全部回复
5850
现在暂时还不能转小规模纳税人了 查看全部回复
6615
借:银行存款7000 应收账款4580 预收账款2420 查看全部回复
3888
实际花了多少就报销多少 查看全部回复
5760
悠悠老师
超45万。全额征税。不分超部分与不超部分。 查看全部回复
9594
借:预付账款 dai:银行存款 收到发票 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
5985
不行,这个不能入账 查看全部回复
5508
高老师
您好,请问是什么行业? 查看全部回复
4293
您好,请问执行小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
5058
这个具体需要问下银行,一般大额跨行会慢些 查看全部回复
6759
入账可以,只是不是公司抬头的发票不能税前扣除 查看全部回复
8109
本来就是要这样处理。 查看全部回复
4464
你这分录 有问题呀 不能从在建工程转为长期待摊呀 查看全部回复
4874
那这个卡是老板个人的自己的钱对吗? 查看全部回复
4563
没有记账么 ? 那你们的增值税申报表中已纳税额是不是还有数? 查看全部回复
4572
七七
开票就按普通工程进度款开就可以, 查看全部回复
20754
把之前的账补上吧 查看全部回复
5976
没问题发票是可以抵扣的 查看全部回复
6876
您好,报名培训费入主营业务收入 查看全部回复
5004
啥意思?没明白 谁经营异常 查看全部回复
5490
是送错了还是送给你们 查看全部回复
4923
定期汇总费用,直接计入费用即可,次年汇算前取得发票就可以 查看全部回复
5904
计入开发成本-基础设施费/其他间接费用 都可以 查看全部回复
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这个可以计入到物业公司成本里面 查看全部回复
6732
做了缴纳部分那银行不就对不上了,计提部分可以留在下个月在用 查看全部回复
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是可以直接记入主营业务成本里面 借:主营业务成本—房租/水电 dai:银行存款等 如果房租费用大于一年 借:预付账款—房租 dai:银行存款等 每月分摊 借:主营业务成本—房租 dai:预付账款—房租 查看全部回复
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劳务 13的税率~ 查看全部回复
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吸收合并么? 查看全部回复
开加工好的产品 查看全部回复
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增值税1个点 240元 城建税根据所在地区3-7不等 可以减半大概12左右 个人所得税最多 (2000-800)*0.2*12=2880吧 每个地方不一样 有的地方可以核定征收 收入的2个点左右 查看全部回复
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严格来说是不行的 查看全部回复
6048
可以的,只需要一个执照就行 查看全部回复
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有这个资质可以自己开,没有就得去税务局代开 查看全部回复
6318
而已老师
如果配件很少就可以开到一起。如果金额较大分开开具 查看全部回复
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计入销售费用 查看全部回复
5607
同一家酒店开票金额太多肯定不行的,不能总在一家酒店消费吧 查看全部回复
11619
汇款行 查看全部回复
您好 查看全部回复
6057
是的,按照收据入账 查看全部回复
5328
您好,折旧已提够了吗? 查看全部回复
3969
借:固定资产清理200 累计折旧900 固定资产减值准备100 dai:固定资产1200 转让 借:银行存款330 dai:固定资产清理292.04 应交税费—应交增值税(销项税额)37.96 注:这里我默认增值税税率为13% 处置损失 借:固定资产清理92.04 dai:资产处置损益 92.04 查看全部回复
7227
借:生产成本 dai:原材料-废料 制造费用-加工费 就可以 查看全部回复
4581
现在没有资金要求,一万元是可以的 查看全部回复
5157
用多少开多少 10000进预付 5000进费用 查看全部回复
4365
借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
4536
开发成本,前期工程费 查看全部回复
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这个不同地区不同费用,难度大就金额多一些 查看全部回复
6102
中介费记入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
5238
这个可以计入到管理费用-交通费里面 查看全部回复
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子公司为啥不能开票 子公司是独立法人~ 不能这样的 查看全部回复
开发成本-开发间接费用 查看全部回复
8577
小规模纳税人现在有季度的免税额,不超过额度是免税的 查看全部回复
6687
成本里面 查看全部回复
4725
维修费可以开成:劳务*维修费*。配件要开明细,在清单里面开 查看全部回复
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如果是跨省市提供建筑服务的话,需要开外经证,预交相关税费的 查看全部回复
5823
税务师晓雨
您好,公司主要是做什么的呢 查看全部回复
6300
230万计入收入 查看全部回复
磨具可以按低值易耗品核算 如果使用期限长也可以作为固定资产核算 不管是固定资产还是低值易耗品最后都要进制造费用的 查看全部回复
5031
超过了就没有办法补救了 查看全部回复
19791
不需要。 查看全部回复
您好,借款人与刷单者是一个人吗? 查看全部回复
13041
您好,可以的 查看全部回复
5040
李钢老师
你好,你公司给云账户付款,账务处理需要看收到发票的内容,一般情况下都开服务费。借:管理费用——服务费,dai:银行存款。云账户给兼职医生发劳务费,与你企业没关系,不做账务处理。 查看全部回复
7533
意思就是在这个季度发票不能够即使及时取得对吧? 查看全部回复
4590
你好,提成也属于员工的薪酬所得,借:销售费用——工资,dai:应付职工薪酬。发放时:借:应付职工薪酬,dai:银行存款 查看全部回复
5841
营业外支出 查看全部回复
发错 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
修建过程中在在建工程中核算,达到预订可使用状态时转入固定资产,如果原来有旧的还需要先行清理 查看全部回复
7398
不管卖给谁,公司注册和税务在哪个地区就按那里的规定开票 查看全部回复
5724
对,是的需要计算个税的 查看全部回复
35937
做管理费用-办公费 查看全部回复
可以 查看全部回复
3996
可以开专票的 查看全部回复
5022
有利息没有 是建行的么? 查看全部回复
你收到100万,做收入,支付的工资做成本 查看全部回复
4644
你好 现在有减免政策的,附加税如果代开发票当时没有缴纳可能是减免了 查看全部回复
4383
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