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哈哈老师
法人股东一般要求提供营业执照,一般不会要公司法人证件,不过最好还是提前和银行确认一下 查看全部回复
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这个没有具体规定,看你做账习惯了 查看全部回复
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记入什么科目,得看什么业务,另外银行回单和咱们的是反着的dai方增加 查看全部回复
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清岚
您发生的是真实业务,合同和相关支付票据齐全,是可以的 查看全部回复
4009
备注写某某公司购车定金就行 查看全部回复
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可以的,需要您先把之前的的基本户注销,因为一个公司只能有一个银行基本账户。您如果业务需要不同的银行的话,建议可以开立其他银行的一般账户 查看全部回复
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高老师
银行提现 借:现金 dai:银行存款 查看全部回复
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是银行回单的录入顺序不是按序时录的吗? 查看全部回复
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夏老师
委托代理属于服务业 查看全部回复
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银行的检查重点主要是看对方有没有洗钱,主要向反洗钱中心报告的 查看全部回复
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收据盖财务章 查看全部回复
3301
一般情况下是需要财务章和人名章的,如果您公司银行只用了人名章,您可以咨询开户银行 查看全部回复
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紫建账说的是你自己建账,定额正税说的是你征税的一个方式 查看全部回复
3712
财务章和人名章 查看全部回复
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怎么弄是啥意思?怎么做账吗? 查看全部回复
3491
是否有未达帐项,还是有记帐错误,要具体查找原因 查看全部回复
3597
具体是什么成本票呢?商品吗?还是什么 查看全部回复
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操守为重
你公司可以和挂靠公司签订分包合同,然后各自做各自的帐,各自报税。 查看全部回复
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如果是正常的业务,建议走对公银行账户 查看全部回复
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期初余额 查看全部回复
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B公司是收到款项的一方,需开根据真实业务开具销售发票 查看全部回复
3218
venus老师
你可以重新盘点,从这个月作为期初 查看全部回复
3172
这个只是过一下账是吗? 查看全部回复
5187
是公司雇员呢?还是临时工 查看全部回复
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普照
请问你用的什么财务软件 查看全部回复
3240
Angel老师
您好,9月计提时分录为: 借:管理费用-工资 33845 dai:应付职工薪酬-工资 33845 10月发放部分时: 借:应付职工薪酬-工资 33845 dai:银行存款 25321 其他应付款 -员工工资(差额) 其他应付款-社保/公积金(个人负担部分,在工资表上可以反应) 应交税费-应交个人所得税 8524 查看全部回复
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王苗苗老师
可以的 查看全部回复
4628
梦梦老师
按开票正常处理 申报时做无票收入申报 查看全部回复
3972
李伟老师
您好,按照文件上规定的,这个是合理的,企业应该配合 查看全部回复
4387
陈米老师
2张。 查看全部回复
5183
Lina老师
您好,同学,这是不合规的,一般资产类科目不能出现赤字的 现金类账户就更不能了 查看全部回复
4445
倒查,做银行存款余额调节表 查看全部回复
3951
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你试试点查看 查看里有个选项 选择显示所有明细 试试行不行 查看全部回复
3911
大宁老师
借:银行存款260000 预收账款280000 dai:主营业务收入461538.46 应交税费~应交增值税~销项税额78461.54 查看全部回复
4046
如果银行名称没错,不影响抵扣,没事。 查看全部回复
4541
合计数 查看全部回复
5928
报税没有影响,可以报税 查看全部回复
3761
具体是什么业务?打的什么钱? 查看全部回复
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印花税 借税金及附加 dai应交税费应交印花税 借应交税费应交印花税 dai银行存款 查看全部回复
3334
借在途物资,应交税费dai银行存款 借原材料dai在途物资 查看全部回复
4325
9月份的报表准确吗? 查看全部回复
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借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
3139
dai:其他收益/营业外收入 查看全部回复
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未达账项没有找全,无他。 查看全部回复
3642
可以,摘要注明补2月扣年费 查看全部回复
3198
为了便于解答,我截图给你。 查看全部回复
3349
andy老师
借:管理费用 负数 借:应交税费—应交增值税—减免税款 借:应交税费-未交增值税 dai:应交税费—应交增值税—减免税款 查看全部回复
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没问题,这么一直挂着也行 查看全部回复
4240
银行存款不可能是负数,你要是账记错,先去调账 查看全部回复
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你好,权益类科目 查看全部回复
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你好,银行账户如果是a公司开户,则a公司正常做账,对b公司的支出根据款项性质记其他应收款等账户。 查看全部回复
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用财务软件做账的就先买财务软件,整理公司筹建以来所有相关的业务、已经对应的票据,单据等 查看全部回复
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你好,可以 查看全部回复
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你好,你理解的对 查看全部回复
工作和实操可能差异很大,我们按照都是按照工作的回,可能不适用于考证 借:原材料 dai:应付账款 借:应付账款 dai:银行存款 自己区分一般纳税人,专票普票等 查看全部回复
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你好,看你税局备案时选择的会计制度 查看全部回复
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代理记账一般都不了解企业的实际情况,有的是根据企业提供的发票去做账的等等,存在各种问题。想把账做好,一般都需要找个全职会计。至于错账乱账、漏记的,应该根据实际情况去调整 查看全部回复
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借管理费用929.2 应交税费应交增值税进项税额120.8 dai银行存款1050 查看全部回复
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也可以这么做,只是先记入管理费用正规点 查看全部回复
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没有业务不需要打印 查看全部回复
8790
Alice老师
您好,如果是收到1份钱放营业外收入就可以了,打出一分钱验证款的话通常对方都会打回,300元认证费正常做账就可以了,这两个都不影响的 查看全部回复
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同学你的备用金花到哪里去了要有个清单 查看全部回复
3317
借:利润分配 dai:应付股利 借:应付股利 dai:银行存款 查看全部回复
4475
分录是根据业务写的,转款用于什么就写什么 查看全部回复
3473
Amy老师
是的 查看全部回复
4755
财务费用 查看全部回复
6165
现金存款单 查看全部回复
4686
银行账号如果没变更,一般不需要 查看全部回复
4653
如果餐饮是独立成立的公司,做账是单独做 查看全部回复
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借:利润分配-应付股利 dai:应付股利 借:应付股利 dai:银行存款 查看全部回复
4201
没有做账的就补记,补记完还不对,那需要找到原因,再调 查看全部回复
3337
应该是先把钱转给个人,个人再用发票来报销 查看全部回复
3055
你好,可以,或者应付帐款,都可以 查看全部回复
3977
一般不用,都结转到未分配利润中或本年利润中了 查看全部回复
4066
一般全部印章不能都交由一人保管 查看全部回复
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如果只是变更了名字,其他不变,那么接着原来的做。如果是把原来的车间里面的东西买了,那么按照购进相关资产记账 查看全部回复
4396
您好,因为中秋节购买月饼发给员工属于福利费,应当放在应付职工薪酬中核算 查看全部回复
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计提所得税是本季度计提的 查看全部回复
3182
不开票按照无票收入做账 查看全部回复
4270
你好,你是一般纳税人? 查看全部回复
3960
同学您好,建议进行全面盘点,包括现金,银行存款,存货,固定资产,往来,编制盘点表作为期初数据,建账处理即可。 查看全部回复
4329
公章营业执照 法人章 财务章 查看全部回复
4266
你好,应收账款建帐应按终极明细科目方向 查看全部回复
3492
开票信息齐全才行的 查看全部回复
3851
3236
如果是个人去dai款,然后又借给公司的,算是公司借个人的钱 查看全部回复
3070
收款的时候先记入预收账款,开发票的时候冲销预收账款 查看全部回复
7025
你好,填0 查看全部回复
5724
可以公户转账,正常记入费用,汇算清缴的时候把没有发票的时候纳税调整 查看全部回复
8667
您说的转账是什么情况 查看全部回复
3664
买卖承兑属于违法行为,但是属于普遍现象。 查看全部回复
3627
可以 查看全部回复
3373
您好,这种情况需要找到是从哪个月开始不一样的,找到以后核对当月的银行账和银行对账单看看差额在哪里 查看全部回复
5663
意思是转给股东个人吗? 查看全部回复
2939
你要是中途建账的话,期初数就是你接到的账的期末数 查看全部回复
4055
借:银行存款4000 库存现金4000 dai:应收账款8000 查看全部回复
3454
你是用做什么就写什么用途 查看全部回复
4089
可以通过盘点去查相关的数据,然后建账 查看全部回复
3118
之前的账你没有弄清楚,就盲目建账,可能会出现各种问题。建议你去查补之前的账,找不到原因无法调整 查看全部回复
3259
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