财务报表开启了重分类,税务局这会给发了一个风险指标,说是往来款项占资产总值比例偏高,我看了下如果不按照重分类来看的话我们的应收应付,预收预付指标都没有那么高,我这会应该怎么给税务局解释这个事情合理些#建筑工程#
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业单位在收到款项时(作为往来款核算)的会计分录为 借:银行存款 贷:其他应付款 用这笔款项进行固定资产的购置,那么请问付款后的会计分录如何编制呢? 如果为 借:固定资产 贷:银行存款 那么“其他应付款科目”余额没有得到冲减,问题出在哪里,请老师些帮忙解答!#其他行业#
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公账付个人的备用金 会计分录 借:其他应收款---备用金 贷:银行存款 这样写吗 (还是借方挂个人的往来款呢?毕竟公对私付给个人的备用金,是用于垫付一些材料款的,到时候个人收到一些票据 报销时冲掉)#其他行业#
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往来款转实收资本怎么做会计分录?#其他行业#
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老师好,我想问一下A公司占B公司95%的股份,同时A公司占C公司90%的股份,都是独立核算。A公司是不是BC公司的母公司?那A公司与B、C公司之间可以互相以往来款的名义转账吗?B公司与C公司之间可以往来款的名义转账吗?都是没有利息也没有合同的。#商业#
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我们是加盟商来的,加盟茶点的。然后系统都是用总部的,上个月总部的店的客人要我们加盟店给会员充值退500元,但是这500元不是我们店的客人,然后我的店拿现金500元给了客人。每个月如果充值的少要向总部转会员充值消费结算的钱,这个月总部说要减少500元。这个月我们充值多,总部会给我们转3200元。请问一下我这个月的现金应收500元怎么做账,然后那个会员结算其他应付总部和其他应收总部-会员消费怎么做会计分录,现金少500元,下个月怎么减少账上未收的钱#餐饮酒店#
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老师,我们单位是一家招标代理公司,在经营过程中,两位股东把赚的钱以往来款形式打到自己的账户里,导致现在账上他们两个的往来款加一起总共是110万左右,现在公司要注销,我这边清账,经他们同意,我把科目对冲之后,发现他们两个还欠公司20万元,想问一下,这部分的钱如果不平账,税务局那边是不是会视同分红要求补缴个税?有什么办法能平账吗?#房地产#
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