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A公司将价值19*0万的资产抵押给了银行 然后b企业又从银行取得了该资产 现在b企业又将该资产以5*0万的价格给了我们公司 现在又是A公司开了13*0百万的发票给我们公司 这样我要怎么做账呢#其他行业#
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5月份申报4月份的增值税,先报的税后记得4月份账。 当时计算增值税和附加税为10,银行扣款10 后期发现进项税少写了。导致增值税附加税多缴纳,然后发起了更正现在数据是正确的了。 正确缴纳增值税附加税应该是9. 那我4月份计提税金是按照9计提还是按照错误的10计提呢?#其他行业#
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老师,您好,我想问一下就是公司每个月都给别的公司付一款钱,上面备注着是代扣代缴社保及公积金,但是不走银行流水,但是银行上有一笔钱是交社保及公积金的钱,但是跟那笔钱的金额又不一样,这样我应该怎么做账才好呢,付的那一笔钱有发票#其他行业#
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请问老师,公车在银行办理的ETC开具的电子发票。我之前以为是像滴滴打车的发票一样自行计算抵扣的,在增值税纳税申报表上附表2上旅客发票上计算抵扣了。现在发现勾选系统上有这个发票,是应该勾选抵扣的,那现在怎么办呢#工业制造#
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会计凭证 新华有限责任公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率13%,2021年5月发生以下经济业务,请编制相关会计记账凭证。 1)2日,向光明股份有限公司购入A材料100千克,货款为5000元,增值税进项税额为 650元,材料已验收入库,款项尚未支付。 2)2日,向银行存款解缴应交所得税4000元。 3)3日,采购员预借差旅费2000,以现金支付。 4)5日,向工商银行借入短期借款50000元,存入银行。 5)9日,售给嘉丰股份有限公司100件,每件售价350元,考虑增值税,款项尚未收到。 6)15日,以现金发放工资40000元。 7)20日,向益明股份有限公司购入A材料1500#初级#
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哦,麻烦问一下啊!就是我在西藏自治区这边开了一个公司,然后我找的是,代办公司给我办的,然后说是这边要打流水才可以正式运营,然后刷流水的话,都需要什么东西呢?嗯,当时是说要开两个银行的,现在只能开一个银行,这样的话是怎么个操?嗯,当时是说要开两个银行的,现在只能开一个银行,这样的话是怎么个操作呢?#出纳#
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请问退税后做分录是借银行,贷附加税,那之前计提的怎么办呢,之前问了一个人说是把退回的这部分附加税直接做一笔负数,但是现在账上税金及附加现在就是负数状态了,是这样的吗,还是应该怎么做,谢谢,今年的新政策,一般纳税人附加税减半的#建筑工程#
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请问一下老师,我公司是一般纳税人,之前更正过报表,多缴增值税了,需要退款,但是没有选择退税,想抵税,这个月需要上缴10000的税款,因为每个月都有一笔增值税进销项结转到转出未交增值税,在转到未交增值税,如果选择抵税的话,就不用从银行扣税了,那这比增值税结转分录需要做嘛#餐饮酒店#
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(1)收到上年确认的非同级财政拨款收入款项20000元,款项已存入开户银行,该笔款项为专项资金收入。 (2)从上级省政府财政部门获得一笔本年度财政专项资金145000元,款项已存入银行。 需要写财务会计,有预算会计也要写预算会计。#初级#
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新华电子股份有限公司(一般纳税人)2021年1月1日从B公司购入一项专利权,以银行存款支付买价和有关费用共计100万元,增值税税率6%。该专利权自可供使用时起至不再作为无形资产确认时止的年限为10年,假定 A公司于年末进行无形资产摊销,2023年1月1日A公司将上述专利出售给c公司,开具增值税专用发票价款90万元,增值税税率6%,存入银行。 要求写会计分录#初级#
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你好,我们医保系统升级,上个月工资里扣的个人,医保户和银行没扣掉~~~~~又有一个新来的,我在工资表里少扣了他的养老!虽然医保养老是两个系统,但是我目前都把他们放在其他应收款,一多一少导致有个余额,我想把他调平,怎么做,求解答#其他行业#
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关于个税系统问题,银行工资流水9千,,然后个税系统本期收入是等于工资➕社保➕个税的金额吗?然后我9000+399.24+179.88=9579.12是应发工资,然后录入本期收入个税金额又变了,这种要如何处理呢#房地产#
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【资料】大海公司为增值一般纳税人,原材料采用实际成本法核算。2021年发生下列经济业务,要求编制全部业务的会计分录。1.6月30日购进材料,发票尚未收到,估计价款为10万元,原材料已验收入库,货款未付。2.7月12日购进一批原材料,增值税发票上注明的价款20万元,增值税额为26000元,供货方代垫运费1000元,增值税额90元,有关发票已经收到,原材料已验收入库,货款末付。企业在7月20日支付这笔材料款。3.7月18日预收长江公司货款10万元存入银行。4.8月12日,从信达公司购入A材料一批,增值税发票上注明的货款10000元,增值税额13000元,所有款项均未支付。5,8月21日,大海公司以#初级#
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请问公司有个基本户有个一般户,基本户转一般户十万,像这种往来款应该怎么做账呢,两个银行分别做账,一个是借其他应收,贷银行,一个是借银行,贷其他应付吗,但是是一个公司,这样不就是把应收应付弄多了吗#建筑工程#
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请问4月份收到去年12月开的油费发票4月份做抵扣进项了,去年每个月银行划扣都是做的借应付账款(中国石化)贷银存,那现在这几个费用发票我应该怎么做分录啊,做在去年12月份分录,还是直接做今年4月份分录#其他行业#
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