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李伟老师
“合同结算”是时段履行履约义务收入确认特有的一个会计科目,其借方表示“根据履约进度已经确认的收入”,dai方表示“根据计量或者合同约定,客户已经认可的企业完成的工程量”,期末余额在借方,在“合同资产”报表项目中列示,期末余额在dai方在“合同负债”报表项目中列示。 查看全部回复
3465
patience
借 应收账款 dai 主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税,并结转相关成本。 查看全部回复
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王苗苗老师
租金的用途是什么,用于什么项目 查看全部回复
1517
金额大么 查看全部回复
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业务招待费进项税是不可以抵扣的 查看全部回复
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杨老师
收款 借:银行存款 dai:其他应付款-保险理赔 报销借:其他应付款dai:银行存款 查看全部回复
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计入福利费 查看全部回复
1899
申报增值税时填附表二进项税额转出额23a栏次 查看全部回复
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大额医疗费用补贴主要是城镇职工医疗保险中,在缴纳基本医疗保险的基础上,缴纳城镇职工大额互助医疗保险的人员,在住院或是特殊门诊费用超过基本医疗保险基金最高支付限额以上的费用进行补贴,属于补充医疗保险的性质 查看全部回复
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之前的报销款是计入成本费用了,是么 查看全部回复
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出库的存货金额??期初?进货?期末 如果出库的商品都在当期形成销售了的话,出库存货金额??成本 查看全部回复
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可以在入账的时候,摘要注明清楚是采购商品发生的运费和其他费用,如果采购的上面已经出售了,可以直接 计入主营业务成本 查看全部回复
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是高新企业或其他的特殊企业么 查看全部回复
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秦枫老师
可以先抵扣在转出 也可以直接计入管理费认证平台选择不抵扣 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,a公司替b公司支付了款项,但是实际成本承担方还是b公司,a借往来 dai 银行 b 借成本 dai往来,福利费也是可以这样操作的 查看全部回复
1606
你们是总公司还是分公司? 查看全部回复
2292
可以啊,可以在23年预提费用,最迟次年汇算清缴结束前向员工实际支付 查看全部回复
1660
如果不存在调整项和以前年度未弥补亏损时,企业所得税应纳税额=利润总额*税率-已预交的税费 查看全部回复
1890
林地勘察费主要是用于哪方面 查看全部回复
2341
可以根据发票和医院开具的分割单入账税前扣除 查看全部回复
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计入党建费 查看全部回复
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如果在24年汇算23年企业所得税前取得发票,可以税前扣除 查看全部回复
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增值税及附加税,房产税,城镇土地使用税,印花税,个人所得税 查看全部回复
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管理费用-中介服务费 查看全部回复
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你们买的公司的话,原来的公司有注销吗? 查看全部回复
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借 银行存款等 dai 预收账款 查看全部回复
1105
可以 查看全部回复
1812
云峰老师
你好同学,在税法上《企业所得税法实施条例》第六十九条 企业所得税法第十三条第(三)项所称固定资产的大修理支出,是指同时符合下列条件的支出: (一)修理支出达到取得固定资产时的计税基础50%以上; (二)修理后固定资产的使用年限延长2年以上。 企业所得税法第十三条第(三)项规定的支出,按照固定资产尚可使用年限分期摊销。 查看全部回复
1396
andy老师
之前所有的数据都没有的话,给到外账公司要数据 查看全部回复
2026
颜老师
基本户只有一个,其他是资本金账户或者美元账户的 查看全部回复
2280
税务师晓雨
录入什么?你是说进项税的抵扣吗? 查看全部回复
2019
具体是什么费用 查看全部回复
3190
tammy老师
是的,最终完工的时候合同结算价款结算跟收入结算对冲完之后是为零 查看全部回复
2325
是支付的费用吗 查看全部回复
1688
主要看用途是什么 查看全部回复
1097
看你们的报销制度 查看全部回复
2288
销售费用 查看全部回复
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境内机构和个人向境外单笔支付等值5万美元以上(不含等值5万美元,下同)下列外汇资金,均应向所在地主管税务机关进行备案 查看全部回复
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您好,每个地区税务局的口径不同,具体的建议咨询一下主管税务机关。 查看全部回复
2087
wam
员工退回收到时冲减费(借方费用负数) 查看全部回复
2147
对的 查看全部回复
1387
小米
您想 查看全部回复
1654
在实务上,只要是跟公司经营相关的支出都需要入账,不管有没有发票,装修金额较大建议计入长期待摊费用,可以科目上设明细科目,取得或未取得发票。 查看全部回复
2338
租用挖掘机的用途还是为了店面装修 查看全部回复
1967
你的意思说你去年成本做暂估了,但是成本发票始终没回来是吗 查看全部回复
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公司的主要业务是什么 查看全部回复
1953
你好同学 亲亲您好,首先,这两组词汇分别属于政府会计的两个体系,单位管理费用是财务会计中的要素,事业支出是预算会计中的要素。在这两类之下如何区分各自的两种主要是根据耗费是用在谁身上的来判断。业务活动费必须能够确定此项费用是因为业务活动而发生的,行政单位和事业单位都会用到。在预算分录中对应应计入事业支出。 查看全部回复
1744
按照实际使用部门划分 查看全部回复
2249
你好同学,把合同看清楚 查看全部回复
1717
时间只要不出现跨年情况,就没有什么问题 查看全部回复
2113
不是的,按应付工资申报 查看全部回复
2176
相当于服务换取物资 查看全部回复
3292
建议给对方时描述用途,这样对方入账时更准确。 查看全部回复
1574
收到发票冲租赁负债 查看全部回复
1496
合同里直接约定购买发票? 查看全部回复
1655
您好,您的具体问题是什么 查看全部回复
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实际上这部分支出是公司承担了,是么 查看全部回复
1670
保险费有发票么,发票抬头是公司名称么 查看全部回复
1846
2073
安叔老师
是的】 查看全部回复
1333
2768
可以的 查看全部回复
1369
根据发票计入固定资产核算 查看全部回复
2012
按财产租赁所得缴纳个人所得税。适用比例税率,税率为百分之二十,个税=4000*20%=800 查看全部回复
1881
有公账没有? 查看全部回复
1977
可以让对方开发票给公司 查看全部回复
1895
替票的开票内容是什么 查看全部回复
2016
如果没有原始凭证的话,在税法上一般不得税前扣除 查看全部回复
1805
租赁的用途是什么 查看全部回复
1699
费用是属于往期的,发票是今年才取得,是汇算清缴前取得的么 查看全部回复
1901
不可以 查看全部回复
2003
购置桌椅板凳,投影仪的用途是什么 查看全部回复
1373
非盈利为目的不交企业 所得税 查看全部回复
1519
金额大吗?如果不大,直接计入管理费用 查看全部回复
1395
可以建个表格,把发生的每项支出都分项罗列出来,注明用途,金额 查看全部回复
1914
收到退回的款项时,借 银行存款 借 管理费用-电费等 负数 查看全部回复
1816
不需要,其他资料留存就好 查看全部回复
2256
车辆的车险费不可以作为单位税前列支的费用 查看全部回复
1758
在建工程 查看全部回复
1411
这些可以计入厂房的成本,计入在建工程科目 查看全部回复
1908
金额大的话进长期待摊费用,金额小的话进管理费用-开办费 查看全部回复
1985
计提 借,生产成本—直接人工—A产品 25000 借,生产成本—直接人工—B产品 25000 借,制造费用—工资2000 借,管理费用—工资8000 dai,应付职工薪酬—工资60000 查看全部回复
2488
买进的动画制作费的用途是什么 查看全部回复
2032
发票开的A,但是B付的款吗? 查看全部回复
2320
此种情就需要核实一下,是否有相关的补充协议? 正常的情况下这一块是明确清楚的 查看全部回复
如果在明年的汇算清缴前补发了今年10月和11月计提的工资,不用纳税调增。 查看全部回复
1958
进费用就可以 查看全部回复
2848
企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
1966
日常加油费能确定哪些是办公用的,哪些是私用的么 查看全部回复
2937
入账的时候按本来收的款入账 查看全部回复
1658
需要 查看全部回复
2599
有发票么 查看全部回复
1789
一、企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,自2023年1月1日起,再按照实际发生额的100%在税前加计扣除;形成无形资产的,自2023年1月1日起,按照无形资产成本的200%在税前摊销。 二、集成电路企业和工业母机企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,在2023年1月1日至2027年12月31日期间,再按照实际发生额的120%在税前扣除;形成无形资产的,在上述期间按照无形资产成本的220%在税前摊销。 查看全部回复
2748
借 待处理财产损益 dai 库存商品,查明原因批准后,借 管理费用 其他应收款 dai 待处理财产损益,借 银行存款 dai 其他应收款 查看全部回复
1987
管理费用其他 查看全部回复
2974
运维费是什么 查看全部回复
有没有规定清理费用不能低于残值?没有相关规定 查看全部回复
1765
原则上是不可以的 查看全部回复
2535
甘老师
经办人和最终审批人不能同一人 查看全部回复
2294
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