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答疑老师:西贝老师
同学你好,负数冲掉按照正确的记一笔,或者直接补记差额就可以 查看全部回复
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答疑老师:李可可
发现前几个月有好几张入库单出库单未做凭证,这种情况我该怎么办呢,需要补入账 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
是的 年度终了,需要编制结转凭证的 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学,记到明细账 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,最好也多打印一份附在后面 查看全部回复
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你好同学,如果多可以另订 查看全部回复
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之前的固定资产清理余额是结转到哪里了 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
写固定资产处理就可以了 查看全部回复
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记账联 查看全部回复
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会计凭证可以一年装订在一起吗?可以的 查看全部回复
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您好,没有发票可以报销,只是没有发票的成本费用需要在企业汇算清缴的时候纳税调整的。 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
这个是送给谁 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
活动费用 借:管理费用 dai:银行存款等 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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借在途物资 dai应付账款 查看全部回复
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A 借款 借:其他应收款个人 dai:银行存款 还款到B公司 借:其他应收款-B公司 dai:其他应收款-个人 查看全部回复
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借:其他应收款-个人 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:颜老师
什么系统 查看全部回复
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这个不需要做账 查看全部回复
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你好同学,是费用还是收入,同学可以把事情的来龙去脉描述的更详细一些不 查看全部回复
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