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甘老师
一、工程施工 (一)企业进行合同建造时发生的人工费、材料费、机械使用费以及施工现场材料的二次搬运费、生产工具和用具使用费、检验试验费、临时设施折旧费等费用: 借:工程施工-合同成本 dai:应付职工薪酬 原材料等科目 借:应付职工薪酬 dai:银行存款等 (二)确认合同收入、合同费用: 借:主营业务成本 dai:主营业务收入 工程施工-合同毛利 (三)合同完工时,应将本科目余额与相关工程施工合同的“工程结算”科目对冲: 借:工程结算 dai:工程施工 二、工程结算 借:应收账款 dai:工程结算 三、收到工程结算款项 借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
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许老师
没有分配完的话在今年继续分配 查看全部回复
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职工薪酬支出明细表对了 查看全部回复
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填应付职工薪酬明细科目的dai方合计发生额 查看全部回复
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安叔老师
可以的 查看全部回复
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杨老师
按照税法相关规定,房屋租赁合同应该按租赁合同记载金额为计算基数 查看全部回复
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谭老师
你没有进只有出不行哦 查看全部回复
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借,管理费用dai应付职工薪酬 查看全部回复
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装修我们一般放长期待摊费用,在装修使用年限内直线法计提摊销 查看全部回复
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夏老师
还是调整到其它应付款 查看全部回复
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丁老师CPA
招标代理业务合同不需要缴纳印花税,装修改造施工图审查合同不需要缴纳印花税 查看全部回复
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Harry老师
您好,要等收齐发票后一起摊销。 查看全部回复
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递延收益是指待确认的收入或收益,也可以说是暂时未确认的收益,它是权责发生制在收益确认上的运用。与国际会计准则相比较,在中国会计准则和《企业会计制度》中,递延收益应用的范围非常有限,主要体现在租赁准则和政府补助准则的相关内容中。 查看全部回复
3110
孙老师
入成本 查看全部回复
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高老师
不用 查看全部回复
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要开设两本银行明细账,分别记录基本账户和一般账户的收支情况。从基本账户转款到一般账户,编制会计分录: 借:银行存款(一般账户) 100000 dai:银行存款(基本账户) 100000 依据上述会计分录,分别登记在一般账户和基本账户的借dai方。 查看全部回复
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微尘
装修房子吗 查看全部回复
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写付某某公司什么款项就行了 查看全部回复
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可以加进去,(期初成本+本期加入成本)/未接转面积,算出单位成本 查看全部回复
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如果二级科目相同可以相互调整 查看全部回复
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与客户核对应收账款 主要核对销售合同、报价单、送货单等单据。 制作每个客户应收账款对账单,先交销售人员核对,再由销售人员将对账单发给客户进行核对,对方核实后,盖章标示相符,并退回。 如果不一致,应编制“往来款项清查表”说明情况,注明相符不相符的款项,将应收账款进行调整保持与客户一致。对于不相符的款项按照有争议、未达账项、无法收回进行分类,针对具体问题采取相应的措施。 与供应商核对应付账款 核对时主要核对合同、入库单等单据。 要求供应商制作每个供应商的应付账款对账单,先发给采购员进行核对,采购员核对完后,交由财务人员进行核对,盖章标示相符,并退回。 如发现不一致,要查明原因,应编制“往来款项清查表”说明情况,注明相符不相符的款项,进行账务处理。对于不相符的款项按照有争议、未达账项、无法收回进行分类,针对具体问题采取相应的措施。 查看全部回复
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一般是按照工程进度 查看全部回复
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款项多付了,不是你欠款,是别人欠你的 查看全部回复
2728
Yan
冲回成本,如果领用已转入主营业务成本,可以 借 工程物资 dai主营业务成本 查看全部回复
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与拿走物料时做的会计分录,做相反分录就好 查看全部回复
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小规模今年增值税税率还是享受3%减按1%的优惠政策,所以开出来的税率是1% 查看全部回复
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涉及收付款的需要出纳盖章 查看全部回复
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科目类别吗,在预收账款里列支 1.摘要“收到客户预付装修款”,分录如下: 借:银行存款 dai:预收账款 2.装修完成确认收入 借:预收账款 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税 查看全部回复
2005
大宁老师
你们展厅是为了销售用的嘛? 查看全部回复
4937
厚积薄发
借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
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每月计提利息的时候写 查看全部回复
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先看下你的财务软件账号是否有权限添加客商,所有权限那么点开客户化—基本档案—客商信息那里去增加 查看全部回复
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工资薪金计提的有不符合税法的? 查看全部回复
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按照专用发票上面的税点 一般纳税人10% 查看全部回复
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完工交付后,下个月 查看全部回复
3451
可以 查看全部回复
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把余额填到对应的项目里就行了 查看全部回复
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后期供应商不要了,这句话是什么意思? 查看全部回复
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应该办入库,装修时在由原材料转入在建工程 查看全部回复
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1、借:银行存款 8000 :dai应收账款 8000 查看全部回复
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权责发生制: 1.收入8000 2.收入:11000 3.费用:1200 4.收入:0 5.收入:0 收入=8000+11000=19000 费用=1200 利润=19000-1200 收入实现制: 1.收入:8000 2.收入:0 3.费用:0 4.收入:9000 5.收入:6000 收入=8000+9000+6000 查看全部回复
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李伟老师
如果是开给您的专票,您做入库,通过库存商品核算 查看全部回复
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小小
个人觉得适用从租计征 查看全部回复
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问题一,可以 查看全部回复
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如果金额小可以计入维修费 查看全部回复
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是不能开发票吗? 查看全部回复
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tammy老师
装修记长摊 按月分摊是记销售费用 样品属于也记销售费用 查看全部回复
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提供装修服务吗 查看全部回复
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归老师
自己的门店还是租赁的门店 查看全部回复
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Leaf
金额不大 我认为不用 查看全部回复
2914
Annina老师
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之前是预付吗 查看全部回复
2075
销售费用 查看全部回复
3309
如果没有涉及到损益的话,不需要更正申报 查看全部回复
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如果单纯是柜子销售可以入存货,如果涉及装修装饰计入合同履约成本-工程施工 查看全部回复
3261
不是必须备注 查看全部回复
3736
可以计入预收账款 查看全部回复
2507
实际装修金额是30万还是35万? 查看全部回复
3808
做开办费 查看全部回复
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你入费用了钱没有给别人应该挂在其他应付款在呀 查看全部回复
3420
与哪里对不上? 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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张瑞峰
写负数试一下 查看全部回复
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木言
货币性福利是要扣个税的,但非货币性福利如果不能明确到个人,比如发的月饼如果大家一起在公司吃,这种无法明确到个人的福利是不用扣个税的,但如果是人人有份发放的月饼根据规定是要交税的 查看全部回复
3746
账上存在未分配利润才可以给股东分配利润,亏损一般不能分配 查看全部回复
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装修费总价是25万吗 查看全部回复
3024
如果金额不大,可以直接记到,制造费用中,如果金额较大可以先记到长期待摊费用,然后分期分摊到制造费用里 查看全部回复
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小妮老师
应收是收不回来了?应付是不打算付了吗? 查看全部回复
2723
根据平时采购货物挂应收应付的明细账 查看全部回复
2709
正常来说转收入不是以开票来作为唯一的标识,但是还有很多企业会以开票额来确认收入,先收款后开票,先付款后收到票,可以都先记预收预付 查看全部回复
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展厅开始使用了没有 查看全部回复
2924
你是问应付会计工作职责吧 查看全部回复
3205
没有什么影响 查看全部回复
4011
借长期待摊费用。dai银行存款。 查看全部回复
3152
绾绾
金额大吗 查看全部回复
3725
租的办公室吗 查看全部回复
3410
金额不大可以一次计入 查看全部回复
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2782
你好 查看全部回复
3068
什么要收各小区的物业装修款? 查看全部回复
等有存款了再支付 查看全部回复
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可以有钱的时候再支付 查看全部回复
3573
可以暂估成本 查看全部回复
4502
通常收入和成本是配比的,您可以把研发需要的材料或者人工通过成本核算 查看全部回复
要看这个长期借款是一般借款还是专门借款 查看全部回复
3687
如果公司有报销制度方面的规定,按规定流程做就好 查看全部回复
2645
借,原材料 借,应交税费应交增值税进项(一般纳税人) dai,银行存款 查看全部回复
3648
摘要简明扼要写就好 查看全部回复
5115
这个就是需要计入成本的 查看全部回复
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季报的时候不要紧的,但是年底之前当年的成本费用一定要入进去的 查看全部回复
3036
装修费用,先计入长期待摊费用,按3年进行摊销 查看全部回复
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3077
体检进管理费用福利费,员工培训进管理费用职工教育经费,银行手续费进财务费用,应付不用支付部分进营业外收入,不算期间费用,电信宽带费可以进管理费用办公费,市场调研费可以进销售费用 查看全部回复
5073
长期待摊费用 查看全部回复
3464
冲减递延收益 查看全部回复
3132
管理费用 查看全部回复
3135
金额小的,借应交税费-应交增值税-进项税,销售费用(借方红字) 查看全部回复
2786
venus老师
3192
可以这样做 查看全部回复
3796
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