登录/注册
哈哈老师
借:其他应收款 dai:现金 查看全部回复
5114
这笔钱是员工代垫?还是从公司支的? 查看全部回复
4378
高老师
你好,对方是供应商? 查看全部回复
9105
不行,必须通过以前年度损益调整,小企业会计准则除外 查看全部回复
6473
Annina老师
可以 查看全部回复
5802
归老师
支付的与经营有关的现金 查看全部回复
5973
账做好了,如果跟申报表有差异的,更正申报表 查看全部回复
7882
对,之前做账红冲就行,然后再按照正确的发票再做账。入库单不需要填写 查看全部回复
4952
个人负担120剩下公司负担对吗? 查看全部回复
6217
悠悠老师
可以的。 查看全部回复
5360
借:库存商品等 dai:其他应付款 借:其他应付款 dai:实收资本 查看全部回复
5562
王苗苗老师
如果没有使用新收入准则,记到长期待摊费用就要 查看全部回复
5265
目前有两种处理方法:1、借:营业外支出 dai:长期股权投资 2、借:实收资本(资本公积)dai:长期股权投资 查看全部回复
10470
开票,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税销项税额,回款,借银行存款,劳务成本,dai应收账款 查看全部回复
6482
借:应交税费-应交增值税-销项 应交税费-未交增值税 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 查看全部回复
6133
你好,用京豆抵扣对方开具发票吗? 查看全部回复
8894
你好,是收到借款现金,包括长期借款、短期借款 查看全部回复
30249
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
6696
这种表格其实根据企业实际情况涉及就行,没有太固定的格式。 查看全部回复
5877
Christina
现金净额等于现金流入减去流出 查看全部回复
6802
你好,计入固定资产 查看全部回复
5401
哪个公司买的?发票没错的话 可以签个代支付协议之类的 如果发票开错的话退回重开。 查看全部回复
4804
你好,瓷砖是公司装修用的吗? 查看全部回复
5108
你好,是什么税款呢? 查看全部回复
5550
郭艳飞
作废了重开 查看全部回复
5215
高荣老师
根据公司规模,如果50万金额不算大的话,可以 借:管理费用50 dai:银行存款20 应付账款30 查看全部回复
5020
你们买的调料,调料袋,打包费都可以进调料成本 查看全部回复
5434
你们花钱不是财政授权支付吗? 查看全部回复
8741
小黑
一般考试中,有特别指明的二级科目必须写,其他都可以写一级科目的 查看全部回复
5631
期末货币资金的金额 查看全部回复
6163
啥意思?工资表是对的,但是工资发错了是吗? 查看全部回复
5318
可以按照当地租车市价给 查看全部回复
5570
借费用,应交税费一应交增值税一待认证进项税额 查看全部回复
7093
是的 查看全部回复
4175
如果购买肉已作分录,通过其他应收款核算(借方〉。那发放工资时,dai方即可。理解为代收代支。 查看全部回复
5352
2017年: 借:资产处置损益1500 dai:无形资产1500 借:累计摊销300 dai:管理费用300 查看全部回复
5724
你好,还款时可以用现金也可以公对私转帐,只是公对私转帐金额大会引起关注 查看全部回复
4841
税务师晓雨
你说的是出纳现金收支用的表格吗? 查看全部回复
5467
照常计提,但是这个月没发工资就先做零申报,等两个月一起发了一起申报了。 查看全部回复
5380
借:库存现金 dai:其他应收款 查看全部回复
5639
你好,请问是什么减免? 查看全部回复
5034
本月的账务处理:借:管理费用-五险一金 dai:应付职工薪酬-五险一金(单位部分) 缴纳的时候借:应付职工薪酬-五险一金(单位部分)其他应收款-个人部分(公司先行垫付) dai:银行存款 查看全部回复
5216
借:管理费用-工会经费 dai:应付职工薪酬-工会经费 借:应付职工薪酬-工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
6156
社保个人部分你们是在哪个科目核算的 查看全部回复
6512
你好,根据实际业务补入帐就行了 查看全部回复
5330
你好,错误申报了,是吧 查看全部回复
5679
借:应交税费-增值税-进项税额 dai:应交税费-增值税-待抵扣进项税 查看全部回复
4732
抵扣以后借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待抵扣进项税额 查看全部回复
5249
你好,依据发票内容 借:管理费用-审计费/咨询费/服务费 dai:银行存款/应付帐款 查看全部回复
5803
你好,付款时 借:应收帐款 dai:银行存款 收到发票借方根据发票内容dai方应收帐款 查看全部回复
5442
需要先按照红字发票做红冲收入的分录,然后再按照正确的再做一遍 查看全部回复
10344
哪个部门发生的由哪个部门提交 查看全部回复
4558
借工程物资,dai应付账款 查看全部回复
6439
借:管理费用/制造费用等-劳务费 A 应交税费-应交增值税-进项B dai:应付职工薪酬 查看全部回复
5049
A公司转钱给B 分录 借:银行存款 dai:其他应付款 B公司支付货款 借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
5974
业务真实,可以的 查看全部回复
7913
你好,如果劳务费用超过500元,帐务上需要劳务费发票 查看全部回复
11992
你好,需要 查看全部回复
6160
合理的方式就是员工去代开利息发票入账 查看全部回复
4406
借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
4370
你好,财务卡是什么卡?财务人员个人卡? 查看全部回复
7179
备注里面写清楚用途比如说写支付客户礼品款就行 查看全部回复
18241
你好 查看全部回复
6494
需要 查看全部回复
6158
李力
入账价值6102,借,长期股权投资5400+5400×0.13=6102,dai,其他业务收入5400,应交税费-应交增值税(销项税)702。 查看全部回复
19606
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
5694
借所得税费用,dai应交税费-应交所得税,借应交税费-应交所得税,dai银行存款 查看全部回复
4883
借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
4280
甲:借:银行存款 dai:预收帐款 乙:借:预付账款 dai:银行帐款 收到发票,不考虑税的情况下: 甲:借:预收帐款 dai:主营业务収入 乙:借:管理费用/销售费用 dai:预付帐款 查看全部回复
4729
如果符合确认收入的条件,甲应该确认收入,先做无票收入。乙可以直接确认为成本或者费用 查看全部回复
5101
而已老师
多了23+70 查看全部回复
5346
你好,是增值税月末结转,是吧 查看全部回复
5353
你好,分录所用会计科目与当时计提的一样,需要冲减的金额用负数表示 查看全部回复
5809
李伟老师
如果是你们公司的员工,那就走应付职工薪酬,如果不是你们公司的员工,不记账,让分包拿发票计入相关成本 查看全部回复
5943
借材料,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
6850
零余额账户还收管理费? 会计处理好做呀 借:银行存款-零余额户 dai:银行存款-基本户 借:财务费用 dai:银行存款-零余额账户 查看全部回复
45637
工资、个税、社保是匹配的 查看全部回复
4333
留底税额不需要单独做账 查看全部回复
5992
可以的,可以做在一张凭证上 查看全部回复
4585
你是什么类型企业?一般企业把租货费单独设置二级科目租赁费或车辆使用费反映。一级科目视企业使用部门,放管理费用或销售费用。 查看全部回复
4843
可以,私账相当于个人代垫记入其他应付款,定期需要归还的 查看全部回复
6422
计提工资 管理费用-工资15000 dai:应付职工薪酬-工资15000 计提个税:应付职工薪酬-工资200 dai:应交税费-应交个人所得税200 查看全部回复
5083
4948
进项税抵之前的欠税么 税局同意了 还是有政策 查看全部回复
4562
减免了就不需要再计提了只需要计提城建税就行 查看全部回复
5998
支付货款,借应付帐款,dai银行存款 查看全部回复
4964
冲账 一般意思都是说冲他的备用金 借:成本/费用 dai:其他应收款-备用金-老板 查看全部回复
5372
借管理费用一保险费,dai应付职工薪酬一福利费,借应付职工薪酬一福利费,dai银行存款 查看全部回复
7134
可以不结转 查看全部回复
5535
借材料,dai其他应付款-老板,还老板,借其他应付款-老板,dai银行存款 查看全部回复
4999
借应付账款,dai应收票据 查看全部回复
5843
付多少冲多少 查看全部回复
8090
借:固定资产 借:管理费用-办公费(负数) 计提折旧的时候 借:管理费用 dai:累计折旧 查看全部回复
12984
缴费当期,借管理费用一办公费,dai银行存款 查看全部回复
6322
需要交 查看全部回复
5059
银行没变更印鉴,只能沿用旧的印鉴。也可上报有关部门,换其他领导印鉴替代。 查看全部回复
9966
借,在建工程,dai银行存款 查看全部回复
4282
需要计提 查看全部回复
7842
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载