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patience
公司是要建造什么 查看全部回复
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发票是今年12月份到明年11月份,属于12月份的费用要正常入账的 查看全部回复
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王苗苗老师
这个要看公司的制度是怎么规定,关账后取得今年的发票,还能不能报销,有的公司是允许报销的,有的公司比较严格不允许报销了。如果不允许报销了看能不能换开新日期的发票。 查看全部回复
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安叔老师
购入时全部计入原材料成本 ,等到回收空桶的时候 回收的金额冲减成本即可 查看全部回复
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不一定,看法人是怎么说的,也可能是借款 查看全部回复
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wam
既然是早交,就是合已履行,就应为确认。 税法还是参考上面的文件规定 查看全部回复
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Lucky
正规应该是签合同 在合同内约定开票付款顺序 查看全部回复
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杨老师
就是积分可以抵减服务费,递减完,之前扣得可以提现是吧 查看全部回复
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相关的服务发生没或货物交付没 查看全部回复
1877
andy老师
借:原材料-A材料 400000 应交税费-应交增值税(进项税)68000dai:银行存款468000 查看全部回复
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相当于公司收取了手续费,对吧 查看全部回复
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如果真实发放了,没有影响的,可以让员工签个工资签收单,证明确实收到了 查看全部回复
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剩余的钱可以全部转出吗?可以的 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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如果你们的微信收预收款是这样处理 查看全部回复
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李伟老师
公司垫付 借:其他应收款 dai:银行存款 保险打款 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
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初始确认 借:使用权资产 租赁负债一未确认融资费用 dai:租赁负债一应付租赁 同时 借:递延所得税资产 dai:递延所得税负债 计提折旧 借:管理费用等 dai:使用权资产计提折旧 借:财务费用 dai:租赁负债一未确认融资费用 支付租金 借:租赁负债一应付租金 应交税费一进项 dai:银行存款 同时 借:递延所得税负债 所得税费用(也有可能在dai方) dai:递延所得税资产 查看全部回复
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计入管理费用-修理费 查看全部回复
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设备现在收到了么,需要安装么 查看全部回复
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需要根据发票的具体业务入账的,比如购入产品还是购买服务, 查看全部回复
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是的。固定资产需要每月计提的, 查看全部回复
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对的 查看全部回复
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每三个月支付9万元,一年36万元、三年一共108 借:使用权资产 A=9*((P/A,i,12)) 租赁负债-未确认融资费用 =108-A dai:租赁负债-应付租金 108 借:递延所得税资产 A*25% dai:递延所得税负债 A*25% 查看全部回复
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发票是按照200的开具吗?是的,借 银行存款 120 销售费用 80 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
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计入成本,如果安装费在经营范围内,那相关的支出计入主营业务成本 查看全部回复
1503
初始投资到折旧? 查看全部回复
1973
折旧费一般是月末计提 查看全部回复
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公司是事业单位么 查看全部回复
1657
商品收到了么 查看全部回复
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税务师晓雨
水电费发票是开给你们了是吧 查看全部回复
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直接按减免后的税费计提,扣缴入账 查看全部回复
1226
借方财务费用-利息支出 查看全部回复
2212
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1103
客户为什么给你公司转款,用途是什么 查看全部回复
1067
款项是怎么支付的 查看全部回复
2114
是报销差旅费么,公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1444
借 管理费用-差旅费等 票面-进项税额 应交税费-应交增值税进项 票面金额÷(1+9%)×9% dai 银行存款等 票面金额 查看全部回复
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先支付一半的预付款,借 预付账款 dai 银行存款。到货验收后再支付另外一半,全部付清后对方开具发票,借 原材料 dai 预付账款 银行存款 查看全部回复
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是公司支出么,支出的用途是什么 查看全部回复
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需要交企业所得税,企业所得税=(430000-100800)*25%*20%=16,460 查看全部回复
1486
账务上需要做处理 查看全部回复
1596
按照备注栏里面的金额 借:应交税费-车船税 dai:银行存款 查看全部回复
1677
申请高企支付的服务费不属于研发项目的支出,不可以计入研发费用。可以计入管理费用-服务费 查看全部回复
2183
劳务费的用途是什么 查看全部回复
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申请的dai款用于公司 借:银行存款 dai:其他应付款-法人 查看全部回复
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借 固定资产 5万 dai 预付账款 2万 应付账款 查看全部回复
支付出去的做成本 查看全部回复
1307
收到时dai其他应付款,转付时借其他应付款 查看全部回复
1651
小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
1512
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
1869
可以先预提本期的房租费用 查看全部回复
1685
是之前给的备用金多了,现在款没用完 查看全部回复
1108
借 管理费用-福利费等 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1442
支付押金 借:其他应收款 dai:银行存款等 查看全部回复
1569
这个运费是谁承担的 查看全部回复
2171
收到政府补贴是总额法还是净额法核算 查看全部回复
1198
营业外支出-诉讼费 查看全部回复
2318
可以 查看全部回复
1981
合同是跟谁签订 查看全部回复
合同是谁跟谁签订的 查看全部回复
1876
金额很大么 查看全部回复
1760
财务费用-利息支出 查看全部回复
1047
dai款是以公司的名义dai款的,是么 查看全部回复
2388
可以的,暂估差额需要冲减结转的成本了 查看全部回复
1532
出租,借 银行存款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税,折旧,借 主营业务成本 dai 累计折旧 查看全部回复
1541
2349
借 应付账款 80000 dai 其他应付款-老板 80000 查看全部回复
1455
你好,你们是租户还是房东? 查看全部回复
1568
借 银行存款 52000 财务费用 100 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1720
金额大么 查看全部回复
1550
借 应付账款 dai 其他应收款 查看全部回复
1488
tammy老师
融资租赁应付租赁费包含利息 查看全部回复
1024
公司收到过保质期的商品是退回给厂家么 查看全部回复
1450
会计上需要按固定资产正常折旧处理, 查看全部回复
1896
后期会有保险公司转款吗/ 查看全部回复
2669
属于融资租赁了 查看全部回复
1805
小黑
可以转法人 查看全部回复
2204
这个决定权在客户手上吧,客户如果愿意按照发票上的金额付款,对方自己支付就可以了 查看全部回复
2450
空调安装费需要计入在建工程科目,待安装完毕,交付使用后,将在建工程转入固定资产科目 查看全部回复
2059
燕子老师
你好,收到欠款,那肯定是银行或者现金增加了,所以它的分录应该是借:库存现金/银行存款 dai:应收账款 总之银行存款科目不可能在dai方,要不就是你看的分录银行存款dai方是负数表示,但是一般不会这样写 查看全部回复
2094
借 银行存款-中国银行 dai 银行存款-工商银行 查看全部回复
2141
公司是销售方么 查看全部回复
1099
如果确定应收账款收不回来了,借 营业外支出 dai 应收账款 查看全部回复
1783
必须选么 查看全部回复
1924
是司法机构强制从账户里转款了么 查看全部回复
1665
什么调增了 查看全部回复
1351
往返飞机票可以计入差旅费 查看全部回复
1806
需转出的进项税,原来的发票是做的费用还是材料? 查看全部回复
2016
借 库存现金 dai 银行存款 查看全部回复
1908
可以计入主营业务成本 查看全部回复
1873
管理费用-担保费 查看全部回复
3442
是收到注册资金还是投资者的超出其在企业注册资本中所占份额的投资 查看全部回复
1325
是收到注册资金么 查看全部回复
1575
已经开过发票了,不能重复开票 查看全部回复
1378
您好,一般是需要填的 查看全部回复
1860
意思现金账是一直有问题,一直不对,是么 查看全部回复
1807
云峰老师
你好同学, 借:其他应收款 dai银行存款 预算部分 借:经营支出等 dai:资金结存 查看全部回复
1763
离职员工应退部份冲管理费用? 查看全部回复
1001
借,应交税费应交增值税进项税额 dai,财务费用 查看全部回复
2390
他们逃匿跟我们有什么关系呢?对方可能有偷税漏税行为,开具的发票可能没有正常纳税。所以取得发票不能税前扣除 查看全部回复
2257
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