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咨询个问题:比如我司付了100元费用款,银行支出,发票未收到! 后来发现领导把发票抬头开到另一家公司了!领导不愿退回重开,两家公司是关联公司!这怎么处理?能写个代付协议之类的吗?#其他行业#
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我公司为写字楼租赁行业。8月新接一个楼盘,正在装修中。8月向装修公司支付了首付款,对方给开立了专票,我公司已对专票进行了认证。整个装修工程拟定自9月1日开始进行账面摊销。请问8月份这个支付首付款的账改如何记账(发票已经认证),途中记待摊费用是否合适?#其他行业#
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业务是:我们转店收入了93000元,然后用这93000元转给别人物业费水费电费 其他店的房租费还有罚金费。 我把帐做出来如图所示。 但是我现在有个疑问:是不是画红色圈这里应该做 其他业务收入#其他行业#
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我家有个建筑安装企业,他家有一个项目2017年当年完工,有一笔工程款今年才结,当时还没有做未开票收入,2021才确定收入。2017年是核定征收,2021查账征收。 这个分录怎么记啊?#建筑工程#
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前期我们收到部分工程款时是借:银行存款 贷:合同结算—价款结算 但是年底确认收入时是 借:合同结算—收入结转 贷:主营业务收入 哪么项目全部竣工结算时 这两个下面都有余额,需要结转吗#其他行业#
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两个人合伙以3150的价格进了34.95吨的货物,清算以后发现亏3.47吨的货物,还有总货物中的4.66吨是以2500元低于成本的价格出售的,我就是想算一算,去了亏吨和亏损的我们还剩了多少的本金#出纳#
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老师,有个问题想请教下你,就是比如这个月的销项税额有28761.06元,然后这个月收到了两张进项发票,进项税额分别是6072.04元,7966.24元,我可以怎么抵扣?可以抵扣多少进项呢?#其他行业#
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老师,请问下 有一个商品我们进货好几次 我是用加权平均的 最后的成本是1000元 但是供货商开给我们红字发票1050元(这是某一次我们进货的价格) 请问进销存软件我是减掉库存1000 还是1050元 如果减去1050元是不是要调整成本 如果减去1000元和我实际账面库存不符 咋办#商业#
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就是我们老板让我做2021年8月内外账统计表,看收入支出利润多少 我按银行流水做了一个,可是老板说不行,还得按进销项发票做一个表 8月份进销项发票金额统计好了,但是8月份的认证抵扣的发票有6月7月的,所以我迷茫了,不知道这个表怎么做#出纳#
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您好,我们是一所民办私立学校,提供九年义务教育,我们给学生提供的校车服务,不赚取差价,属于代收代支,收上来支付给第三方服务的公司,我们学校需要确认收入吗,还是按代收代支走其他应收应付款?#服务业#
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老师您好,想咨询一个事情。 A公司是B公司的客户,欠B公司的货款。 现在B公司要交一部分费用到C公司。账上钱不够。 最后A公司把欠B公司的货款,当做B公司要交的费用给了C公司。 作为B公司怎么做账呢?#其他行业#
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我这边收到房租放票的时候入账 借:费用 应交税费 贷:银存 但是分摊的时候搞错了,应交税费又计提了一次 ,怎么办 啊 ?因为从4月份开始错了, 那需要调整哪几个分录呢 ?只修改分摊的分录吗?每个月的结转损益的分录需要调整吗 ?#商业#
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我新入职一家公司还在试用期,还有2个星期左右快3个月就要转正了,中间刚来的时候就想走,因为公司的外账没有装订,个税也是胡乱申报的,后来因为不好找工作一直一边做着一边看,本来就说过想辞职,让我再呆呆看,可是现在公司要清算了,昨天把其他人辞了就剩财务和剩余清算人员,我不想做了,一是这个公司工作分配不匀本来最后阶段了什么事都让我做,他们基本上就在玩,还有一个原因外账乱,有些他们费用做了没有发票,还有之前的个税竟然是随意申报,我没有处理过税务注销,万一有问题我背锅吗。早上我提了辞职,行政领导没回复我,下午5点半告诉行政的财务领导她也没回复我#建筑工程#
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我新入职一家公司还在试用期,还有2个星期左右快3个月就要转正了,中间刚来的时候就想走,因为公司的外账没有装订,个税也是胡乱申报的,后来因为不好找工作一直一边做着一边看,本来就说过想辞职,让我再呆呆看,可是现在公司要清算了,昨天把其他人辞了就剩财务和剩余清算人员,我不想做了,一是这个公司工作分配不匀本来最后阶段了什么事都让我做,他们基本上就在玩,还有一个原因外账乱,有些他们费用做了没有发票,还有之前的个税竟然是随意申报,我没有处理过税务注销,万一有问题我背锅吗#建筑工程#
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