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哈哈老师
收到发票后直接做账就行 查看全部回复
10665
李钢老师
你好,设备如果金额较大,且使用期超过一年,应计入固定资产核算 查看全部回复
8469
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
7596
借:财务费用-手续费 dai:银行存款 查看全部回复
9315
借:管理费用-服务费 dai:银行存款 查看全部回复
9756
借:管理费用-服务费 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
6453
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
5850
高老师
您好,计入销售费用 借:销售费用 dai:现金或银行存款 或者dai应付账款 查看全部回复
6282
根据工地负责人列出的金额做账,只是没有发票不能在税前扣除 查看全部回复
5067
您好,这个是不能做账的 查看全部回复
5877
借:销售费用-宣传费 dai:银行存款 查看全部回复
8856
借:销售费用-标书费 dai:银行存款/现金 查看全部回复
5058
借:制造费用-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
4095
借:委托加工物资 dai:银行存款 收回后 借:库存商品 dai:委托加工物资 查看全部回复
5661
您好,这是收到的货款吗? 查看全部回复
14130
归老师
确认收入 查看全部回复
5832
你好,如果是分配利润,借:利润分配——未分配利润,dai:应付股利,付款时,借:应付股利,dai银行存款 查看全部回复
4608
Annina老师
做管理费用-会议费 查看全部回复
6588
借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
4185
可以在本单位申报劳务费 查看全部回复
6003
借:在建工程 dai:原材料 机器设备调试安装、测试的相关费用都进在建工程 安装调试完成转固定资产 查看全部回复
5139
需要交房产税,自用的话税率是1.2% 查看全部回复
4878
您好,记销售费用 借:销售费用 dai:现金 查看全部回复
4662
借:管理费用-宣传费 dai:现金 查看全部回复
8892
您好,这笔具体是什么费用呢?干什么用的 查看全部回复
6678
您好,这个专票是不能抵扣进项的 查看全部回复
6462
借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
5103
对,是的直接计入利润分配-未分配利润里面 查看全部回复
4977
借:银行存款 dai:短期投资 投资收益 查看全部回复
5265
按照资金账簿交印花说 借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 。dai:银行存款 查看全部回复
4653
借:管理费用-网费 dai:现金 查看全部回复
5436
谁借给谁钱呢? 查看全部回复
3924
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
6525
借:销售费用-租赁费 。dai:银行存款 查看全部回复
4158
您好,可以的,当做借款 查看全部回复
6939
借:管理费用-办公费 dai:现金 查看全部回复
7524
借:应付账款 dai:银行存款 财务费用 查看全部回复
4554
借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
4941
借:生产成本 dai:原材料 查看全部回复
5643
计提时 借:费用 dai:应付职工薪酬(公司部分) 交款时 借:应付职工薪酬(公司部分) 其他应收款(个人部分) dai:银行存款 查看全部回复
5166
增值税 一般人 应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
7047
借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
5202
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 销项税额 查看全部回复
4464
借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:应付账款 查看全部回复
5022
5598
借:应收票据 dai:应收账款 查看全部回复
5049
您好 查看全部回复
4329
借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4932
借:管理费用-水电费 dai:银行存款 查看全部回复
4986
借:销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:现金 查看全部回复
4950
借:销售费用-宣传费 dai:其他应付款 借:其他应付款 dai:现金 查看全部回复
李伟老师
多收到5个,可以按照进货价格作为营业外收入入账 查看全部回复
6435
收不回来的话 借:营业外支出 dai:其他应收款 查看全部回复
6579
开了税率的发票,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 短期借款(分期一年内) 长期借款(分期一年以上) 查看全部回复
5274
借:库存商品 dai:营业外收入 查看全部回复
4743
您好,可以相互借款 借:银行存款 dai:其他应付款 借出方 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
4797
如果是办公用当然可以了,借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 dai:固定资产 查看全部回复
6894
这个需要看怎么做账了,计入工资就按照工资薪金做账计入工资里面 查看全部回复
4311
借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬:福利费 dai:现金 查看全部回复
4698
您好,汽车不属于不动产 租赁费属于租赁服务 查看全部回复
11772
确认损失 借:资产减值损失 dai:坏账准备 。借:坏账准备 dai:应收账款 查看全部回复
4167
可以的,如果是独立核算就是自己做账的 查看全部回复
4734
等于说公积金全部都是自己负担对吗? 查看全部回复
4581
借:管理费用-保险费 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
借:所得税费用 dai:应交税费-应交所得税 查看全部回复
5130
收到借银行存款,dai其他应付款-某人,支付借其他应付款-某人,dai银行存款 查看全部回复
5373
借预付账款,dai银行存款/现金,每个月收到电费发票,借管理费用,dai预付账款 查看全部回复
5886
业务真实,可以写情况说明 查看全部回复
6363
4446
借销售费用,dai库存商品 查看全部回复
8046
为什么支付的技术服务费? 查看全部回复
您好,看转账目的了,借款就计入往来款里面 查看全部回复
借:固定资产 dai:银行存款 一般纳税人确认进项 小规模不用 查看全部回复
5859
王苗苗老师
你要是想简单省事,可以全部记到营业外收入 查看全部回复
6669
小月老师
你三月份的工资和二月份一样吗 查看全部回复
6552
账号正在注销中
股权变更要缴纳印花税与个人所得税 查看全部回复
5652
借:管理费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
计入固定资产 查看全部回复
4104
销项税计入应交税费-应交增值税(销项税)这个也没错 你可以增加科目的 一般纳税人的话 会再月底把进项税和销项税结转到未交增值税 查看全部回复
3987
支付利息的时候要代扣代缴个税,利息没有取得发票不能在税前扣除,借款合同需要贴花。 查看全部回复
4239
可以,算福利费,申报个税。 查看全部回复
6633
确认销售的时候 借:应收 dai:收入 应交税费-增值税 查看全部回复
6471
计提的时候 借:费用 dai:应付职工薪酬(4月工资+公司社保) 查看全部回复
5319
收入、支出明细 查看全部回复
7191
水利工程一般纳税人是9% 查看全部回复
9243
员工自己做了,不用再做 查看全部回复
8694
悠悠老师
收到受托加工的材料时,按合同价(或不记录实际金额)登记备查簿,借记“受托加工物资――某公司”(注明物资数量),领用时作相应的附注说明。 查看全部回复
5922
借:预付账款dai银行存款 查看全部回复
6417
没有发票,有收据,帐上可作费用处理。只是不能税前列支。 查看全部回复
6498
您好,实收资本在实际出资以后再做,印花税还没实际出资了就让你们交了是吗? 查看全部回复
7776
先建账套,然后按照业务原始单据做账 查看全部回复
5625
你好,剩下的是无法收回呢?还是暂时不收 查看全部回复
6786
这笔资金最后还是要还给你的吧? 这样的话 你就放其他货币资金-保证金(准备金) 查看全部回复
5607
而已老师
你好 查看全部回复
您好,时间比较长了需要去税务局大厅修改申报表,带着公司营业执照 公章 。经办人身份证 正确的报表 查看全部回复
6984
会计交接是比较简单的,就做一个普通的交接表 把账本、凭证交接好就可以,现在软件记账的话基本都不用交接这些,让管理员把你的账号停用就可以。备查账等其他纸质资料交接下,如果是办税人员的话 在电子税务局变更下。 查看全部回复
5445
要的。 查看全部回复
您好,如果是汇算清缴前取得的发票直接把发票附到凭证后面就行 查看全部回复
5679
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公众号:会计宝
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