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Annina老师
实际上有这个资产吗? 查看全部回复
4580
哈哈老师
可以暂时不做收入满足收入确认条件再做收入 查看全部回复
5552
小黑
可以退回去重新开票的 查看全部回复
4990
而已老师
做到实收资本里面,建明细 查看全部回复
6274
这个医疗费最终是病人自己出吗? 查看全部回复
6578
高老师
你好,开票的发票当时怎么做的分录,红字发票的会计科目方向都与原来的一致,只是金额用负数表示。 查看全部回复
4412
金额这么大记入长期待摊费用里面 查看全部回复
5125
具体什么业务呢 查看全部回复
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你好,手工帐要分帐本记 查看全部回复
4852
归老师
可以呀 收入不是dai方么? 查看全部回复
5183
都可以,只要保存好就可以。 查看全部回复
3680
与经营不相关的费用税前不能扣除 查看全部回复
5715
花出去了有发票回来吗?有机器设备在公司吗? 查看全部回复
4235
季报15号之前 查看全部回复
5680
可以进周转材料 查看全部回复
6223
不能 查看全部回复
4083
按照业务发生所属期建账 查看全部回复
5042
账务按照正常的会计准则处理就好 查看全部回复
4478
你好,有退货发票应该作废(当月),红冲(跨月),这个业务流程不对啊 查看全部回复
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可以用的 查看全部回复
5263
如果是个人转款记入到其他应付款,以后数需要归还的。 查看全部回复
7881
李力
损益类账户没余额,其他大部分账户会有余额 查看全部回复
4828
小规模纳税人体现在了应交税费应交增值税,一般纳税人体现在了应交税费未交增值税里面 查看全部回复
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可以,可以计入到成本里面。 查看全部回复
8415
你好,先红冲,再按涨价后的价格开票 查看全部回复
属于福利费,记入到员工福利费 查看全部回复
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根据余额表来填 查看全部回复
5936
可以微信支付宝用其他货币资金科目 查看全部回复
5573
李伟老师
看你们学校规定,学校允许就可以,不允许就不可以 查看全部回复
5522
可以入账,不能税前扣除 查看全部回复
6079
你好,72000*2%*(2+26/30)+(25000+14000+30000)*2%*1/30=41326 查看全部回复
12115
充值借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
5156
你好,看公司要求 查看全部回复
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你好,我们这里没有成立工会是按0.8%缴纳的 查看全部回复
4899
你好,申报增值税是按收入(包括开票收入与无票收入)来申报的 查看全部回复
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什么类型的公司 查看全部回复
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你好,借:银行存款 dai:其他应付款-总公司 查看全部回复
4514
前期费用 查看全部回复
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你好,平面设计属于技术服务类,如果主营是平面设计,这方面的收入直接确认主营业务收入 查看全部回复
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做账,申报就好 查看全部回复
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需要申报 查看全部回复
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业务真实,收据白条可以做账,税前调增 查看全部回复
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可以,个人收款及时存到公户就行 查看全部回复
6472
你开出去的吗? 查看全部回复
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你好,应交税费-应交增值税(待认证进项税额)是收到进项发票入帐时用的科目,进项税认证后就把认证的进项税额转应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
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你好,这个固定资产的所有权是企业的还是股东的? 查看全部回复
7771
可以 查看全部回复
4544
高荣老师
长期待摊费用用于核算企业已经支出,但摊销期限在一年以上的各项费用,包括固定资产修理支出,租入固定资产改良支出等 查看全部回复
5157
如果用于制造就记入制造费用 查看全部回复
6159
七七
发票来了,把原暂估分录红冲,按发票重新入账 查看全部回复
5588
你好,是的 查看全部回复
4321
你好,可以用材料成本差异 查看全部回复
4427
你好,外购烟送客户计入业务招待费就行了 查看全部回复
5704
你好,如果你们有会计的话,按照会计计算的利润,按照占股比例去分红就可以。 查看全部回复
5124
外账,基本上是见发票做账 查看全部回复
5091
是的 查看全部回复
4791
开了审核通过后通知对方开红字发票,自己把红字信息表打出来留底备查 查看全部回复
4398
你好,依据价值多少,可以计入制造费用、低值易耗口或固定资产 查看全部回复
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你好,可以,但是有限额,大额的还是到柜台办理 查看全部回复
22555
一起入账就行 查看全部回复
5071
租来干什么的? 查看全部回复
5011
你好,需要入帐 查看全部回复
5416
没问题,可以设置这个科目 查看全部回复
3958
不好意思发错了 查看全部回复
4613
你好,按实际业务入帐就行了 查看全部回复
5662
你好,科目余额表的未分配利润是每年累积的本年利润结转的,资产负债表期末的未分配利润包括科目余额表里的未分配利润及本年利润 查看全部回复
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可以的,可以这么做,就是看着比较奇怪 查看全部回复
6931
你好 查看全部回复
5004
账上按照发票处理 查看全部回复
6829
dai其他应付款 查看全部回复
4644
假如工行收,农行支付,借银行存款-工行,dai银行存款-农行 查看全部回复
6434
没有嘞 查看全部回复
5894
等于借dai都在库存商品了对吧? 查看全部回复
5392
管理费用月末没有余额 查看全部回复
5489
暂估合适 查看全部回复
4767
你好,预付购材料款时借方是什么科目? 查看全部回复
5842
王苗苗老师
如果是你们自己的平台抽取的佣金,你们只是提供了技术服务,按照收到的佣金确认收入即可 查看全部回复
冲减进项税额 查看全部回复
5753
需要 查看全部回复
4616
新建账只有期初数 查看全部回复
5978
你好,买车的购置税与支付的车辆价款计入固定资产 查看全部回复
5050
老板垫资的做其他应付款 查看全部回复
10745
正常为公司经营产生的费用报销不用交个税 查看全部回复
5626
查账征收管的话需要入账 查看全部回复
8351
可以的,两种做法都是没问题的 查看全部回复
4548
公司买防暑降温用品可以进管理费用-劳保费 查看全部回复
28525
营业外支出,所得税汇算调增 查看全部回复
5238
你好,两个科目对冲下,把其中一个余额冲完 查看全部回复
6055
Karina老师
3824
你好,可以 查看全部回复
5508
管理费用一其他 查看全部回复
24023
辅助 查看全部回复
21622
借应交税费一应交个人所得税,dai银行存款 查看全部回复
5724
借库存商品,dai应付帐款 查看全部回复
开票,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税销项税额,回款,借银行存款,劳务成本,dai应收账款 查看全部回复
6482
不能按月分配 查看全部回复
6388
你好,是专票还是普票? 查看全部回复
5968
你好,是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
4978
借税金及附加,dai应交税费一应交车船税,借应交税费一应交车船税,dai银行存款 查看全部回复
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